Как закрыть образовавшуюся сумму задолженности, по авансовым отчетам на конец года, из-за отсутствия документов приобретения?
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Янв 25, 2010 13:29:14
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
у нескольких сотрудников компани на конец года сложилась задолженность по авансовым отчётам. Т.н. им выдавались деньги в подотчёт на расходы, но они не отчитались. В основном по тому что расходы котрые они понесли не подтверждались документами.
Можно ли воспользоваться при этом 163 статьёй НК и по решению директора издать приказ о списании этих задолженностей с работников , при этом засчитать это доходами работников в виде мат выгоды. начислить налоги уплатить ПО и СО, и отнести эти суммы на вычеты. согласно статье 110?
достаточно ли будет приказа?
Название темы изменено =Lu
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пн Янв 25, 2010 13:34:19
|
Сообщить модератору
|
|
Спрашиваю
Думаю, что да. К приказу нужно приложить список сотрудников и суммы, где так же ставятся подписи директора и главбуха. А еще мне почему-то кажется, что сотрудники должны расписаться, что ознакомлены.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Янв 25, 2010 13:47:36
|
Сообщить модератору
|
|
я тоже думаю что можно, но вот немного подозрительно получается, когда сотрудник берёт деньги, не отчитывается, документов нет, а это ещё можно и на вычеты взять по решению директора...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Света Либерман
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Ср Фев 03, 2010 11:53:41
|
Сообщить модератору
|
|
Nemo говорит: |
Спрашиваю говорит: |
а это ещё можно и на вычеты взять по решению директора... |
потому что вы эту сумму на Доход работника посадите, и заплатите все налоги сэтого дохода. |
Всем добрый день! У нас на предприятии такая ситуация: у директора в подотчете висит сумма на 3 000 000 и документов, подтверждающих расходы не будет. Как мне начислять налоги? От обратного? т.е. я плачу ИПН 300 000 или 375 000, то же самое с ОПВ 300 000 или 375 000. И социалный налог с соц. отчислениями с какой суммы платить надо? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Фев 03, 2010 12:05:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Света Либерман говорит: |
у директора в подотчете висит сумма на 3 000 000 и документов, подтверждающих расходы не будет. Как мне начислять налоги? От обратного? |
Да, верно. Начисляете ему премию.
в 2009г:
ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025
Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388
ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583
ИПН тогда = 3445583*10%=344558
Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119
3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Света Либерман
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Ср Фев 03, 2010 12:08:56
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Света Либерман говорит: |
у директора в подотчете висит сумма на 3 000 000 и документов, подтверждающих расходы не будет. Как мне начислять налоги? От обратного? |
Да, верно. Начисляете ему премию.
в 2009г:
ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025
Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388
ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583
ИПН тогда = 3445583*10%=344558
Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119
3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки. |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Фев 03, 2010 12:37:27
|
|
|
в 2009г:
ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025
Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388
ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583
ИПН тогда = 3445583*10%=344558
Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119
3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки.
А разве соцналог не (3445583- 101025 опв)х11%- соц.отчисления 5388=362513
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Фев 03, 2010 12:41:32
|
|
|
glamorous.69
Вы правы
glamorous.69 говорит: |
соцналог ... (3445583- 101025 опв)х11%- соц.отчисления 5388=362513 |
Я с такими суммами часто не сталкиваюсь и упустила момент что соц.отчисления меньше чем 4% от суммы, т.к. берется минимум.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Фев 03, 2010 13:26:11
|
|
|
в 2009г:
ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025
Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388
ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583
ИПН тогда = 3445583*10%=344558
Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119
3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки.
А разве соцналог не (3445583- 101025 опв)х11%- соц.отчисления 5388=362513
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Фев 03, 2010 23:39:29
|
|
|
Интересная ситуация получается в принципе-директора деньги не возвращают-по любому у них возникает доход,так еще мы ему и ОПВ будем перечислять!! Cтимулировать значит,101025 тенге опв- конкретный подарок...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Фев 04, 2010 01:10:59
|
|
|
А зачем эту задолженность вообще закрывать? Пусть висит, а списывать будете по мере приобретения товаров с доками (для личных нужд, но на предприятие). Без разницы, какой товар приобретете. Если этот товар нужен, якобы, для работы - поставите на вычеты, а если нет - спишите на расходы, не идущие на вычет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Ср Фев 24, 2010 17:07:59
|
Сообщить модератору
|
|
скажите ведь по первому вопросу в этой ветке, нужно начилсять от обратного?
допустим сотрудник должен по сч 1251 - 50000 тенге. При этом директор решет списать адолженность. Начилсять нужно от обратного 50 000,00 ? ведь он получил уже на руки эти деньги?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|