Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проценты износа по бух.учету и налоговому учету должны быть одинаковые?
    должны ли мы при разнесении счет фактуры выделять НДС 12 %
    Должны ли неплательщики НДС выписывать электронные счета-фактуры?
    Сотрудник был уволен в окт.2010, а 23...
    Получение счет-фактуры от страховой компании.Должны ли предоставить?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Восстановили по учету на НДС. Должны ли мы переделывать фактуры без НДС?     
    Nazerke
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Фев 18, 2010 18:25:38   

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что должен бухгалтер делать в случай:
    С 10/12/2009г. нас сняли с НДС, на основании что наш учредитель является учредителем без действующей компании.
    Но на самом деле наш учредитель не является учредителем той бездействующей компании.
    Мы доказали это, сделали запрос в МЮ, и получили ответ что – он не является учредителем той компании.
    Мы написали письмо в НК, чтобы нас восстановили по НДС.
    Сегодня мы получили ответ с МФ, что нас восстанавливают плательщиками НДС.
    Но мы как получили решение с НК, работали без НДС.
    Всем клиентам выставляли акты+сф без НДС, и приход тоже проводили без НДС.
    Подскажите пожалуйста, что теперь должен делать бухгалтер?
    1. Все сф+акты переделывать? Но наши клиенты уже отчитались по НДС.
    2. Мы должны сдать отчет за 4кв.2009г. ликвидационный или очередной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 19, 2010 11:11:46 Сообщить модератору   

    Nazerke говорит:
    Сегодня мы получили ответ с МФ, что нас восстанавливают плательщиками НДС.

    надо уточнить с какй даты они вас восстанавливают в качестве плательщиков НДС.
    Если все остается без изменений, т.е. "выпавшего" периода, когда вы были неплательщиками не взникнет, то конечно, вам необходимо будет заменить сч/ф и выставить их с "НДС", а также отчитываться ФНО 300.
    Nazerke говорит:
    Но мы как получили решение с НК, работали без НДС.

    все верно, т.к. Решение налогового органа вы имели на руках, поэтому нарушений нет
    Nazerke говорит:
    1. Все сф+акты переделывать? Но наши клиенты уже отчитались по НДС.

    придется им корректировать, если вас восстановили "задним числом".. а это вы уже сами должны узнать в налоговом органе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вовун
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 19, 2010 11:38:16 Сообщить модератору   

    А ваши клиенты даже если и отчитались по НДС не откажутся от зачета ... Very Happy и внесут корректировки .. а вы сделаете начисления

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nazerke
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Фев 19, 2010 11:54:56   

    Solitary , спасибо за помощь Rose .

    Нас восстанавливают с даты первичной постановки на регистрационный учет по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 19, 2010 12:00:07 Сообщить модератору   

    Nazerke говорит:
    Нас восстанавливают с даты первичной постановки на регистрационный учет по НДС
    следовательно с этой даты и делаете корректировки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Фев 19, 2010 12:18:48 Сообщить модератору   

    согласна с Христина Ивановна
    Nazerke говорит:
    2. Мы должны сдать отчет за 4кв.2009г. ликвидационный или очередной?

    будет вид ФНО - очередной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz