» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ирина Юрьевна
Добавлено: #1  Сб Апр 17, 2010 12:28:44
Заголовок сообщения:

Уважаемые форумчане!! Вопросы по этой ветке так и остались без ответа! Помогите, пожалуйста, разобраться!
После сдачи ликвидационной декларации, как верно заполнить 100.00.
НДС включенный в себестоимость товаров можно брать на вычеты?
И какую сумму указывать в доходе от реализации, если с учетом ликвидационной оборот был увеличен на сумму остатков!



Автор: Нармина
Добавлено: #2  Пн Мар 15, 2010 18:27:39
Заголовок сообщения:

А я так и не поняла :oops: НДС относится на с/с товара,или ставим на вычет? И как в ф.100 отразить?

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

т.е. относим на с/с товара, увеличивается остаток на конец года, оборотов за год не было, поф.100 получается убыток??? :cry:



Автор: Кira
Добавлено: #3  Пт Мар 05, 2010 12:02:47
Заголовок сообщения:

Согласна с Вами


Автор: Ёжик
Добавлено: #4  Ср Мар 03, 2010 22:25:35
Заголовок сообщения:

Если 300 ликвидационная за 4 квартал 2009 года, правильно ли будет накидывать НДС в 1 квартале 2010?

Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:

И еще, на момент составления отчетности Вы уже точно знаете, что себестоимость запасов увеличится, тем более дата 1.01, так что по принципам, это нужно отразить в балансе на отчётную дату...



Автор: amur-skaya
Добавлено: #5  Ср Мар 03, 2010 10:33:18
Заголовок сообщения:

Я накидывание НДС сделала только 01.01.2010, так как снятие с НДС происходит именно этого числа, а 31.12.2009 предприятие ещё является плательщиком НДС. Поэтому проблемы я поимею в годовом за 2010 год. Думаю так будет правильнее.


Автор: Кira
Добавлено: #6  Вс Фев 28, 2010 21:05:27
Заголовок сообщения:

Статья 100, п.12, но это в случае, когда вы не плательщик НДС, как я поняла этот закон, сумма НДС уплаченного идет на вычеты, но не включается в себестоимость. Поправьте спецы, если неверное суждение


Автор: Еркин
Добавлено: #7  Пт Фев 26, 2010 16:20:47
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
При начислении НДС разве относится на себестоимость? Часть на зачетный НДС, а часть на затраты


Так начислять в бухучете или нет - как делать, все-таки!!!?
Ведь после сдачи ликвидационной нас снова поставили на учет по НДС.



Автор: Ёжик
Добавлено: #8  Пт Фев 26, 2010 14:33:31
Заголовок сообщения:

По ОСам 2 варианта, или как поступление ФА или как вычет последующих расходов. Но в кодексе не нашла подходящей формулировки для увеличения балансовой стоимости из-за НДС. Логичнее включить в поступление - как удорожание, и относить на вычеты ч/з амортизацию.
А по ТМЦ если не включать в приобретено, то будет "минус" по расходам: 100.00.030II - 100.00.030III-0, включите сумму НДС в прочие, и расходы получатся 0.



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #9  Пт Фев 26, 2010 11:45:56
Заголовок сообщения: Re: Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной

EVDOKIY говорит:
ТОО на ОУР. После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились, а приобретения в 2009 не было. Подскажите, пжл, как отразить увеличение стоимости товаров и ОС и заполнить остатки товаров (в расходах по реализованным товарам). Или направте



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #10  Чт Фев 25, 2010 17:44:43
Заголовок сообщения:

Я делала на каждую единицу остатков

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

МНОГИЕ не любят НДС



Автор: Еркин
Добавлено: #11  Чт Фев 25, 2010 17:40:29
Заголовок сообщения:

:%): по проводкам начисляем НДС при снятии с учета на каждую единицу остатков или можно по-другому?

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

:%): по проводкам начисляем НДС при снятии с учета на каждую единицу остатков или можно по-другому?



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #12  Чт Фев 25, 2010 17:35:50
Заголовок сообщения:

Я помню, что у Вас была подобная ситуация, но вроде без снятия. Вы сейчас просто предполагаете, или из опыта


Автор: Мара
Добавлено: #13  Чт Фев 25, 2010 17:31:11
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
а не на вычет

вот елки - я же хотела писать - в расход, на вычет...... :( , я бы в прочие поставила...по-моему с НДСом, который нельзя было в зачёт, а надо было на вычет, всегда так делали...



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #14  Чт Фев 25, 2010 17:25:57
Заголовок сообщения:

Ув.Мара, я так и думаю, что в расход
Цитата:
показать Расход=приход по стр.100,00,030 IVA?
, а откуда? вот вопрос, или я вообще не в том направлении думаю. Подскажите!!!


Автор: Мара
Добавлено: #15  Чт Фев 25, 2010 17:14:41
Заголовок сообщения:

А может этот НДС в расход, а не на вычет. Мы же остатки товара включили для определения НДС как бы в оборот облагаемый (как если бы реализовали), чем не расход по реализации, вычитаемый, тем более прям деньгами заплатили....


Автор: EVDOKIY
Добавлено: #16  Чт Фев 25, 2010 17:05:21
Заголовок сообщения:

G_B говорит:
... или я что-то неправильно поняла?

G_B, по-моему только нас интересовал этот вопрос. Если Вы прояснили что-то, наведите меня, пжл, я нигде пока ничего не узнала.



Автор: Энни
Добавлено: #17  Ср Фев 24, 2010 15:07:35
Заголовок сообщения:

А если просто заполнить стр. 100.00.030 II на начало, а III на конец периода будет видно что стоимость изменилась? :pardon:


Автор: EVDOKIY
Добавлено: #18  Ср Фев 24, 2010 12:58:50
Заголовок сообщения:

Уважаемые форумчане, никого не хотела обидеть аукнув Елене Т, дело в том, что она очень помогла мне разобраться в 300 ликвидационной. А в принципе в этой форме я же показала остатки товаров и ОС. Мне непонятно, каким образом это связать в 100, м.б. все-таки показать приход по стр.100,00,030 IVA?


Автор: Энни
Добавлено: #19  Ср Фев 24, 2010 10:15:49
Заголовок сообщения:

И я про тоже. Радует, что двое думают одинаково, значит я не :crazy:[/quote] :lol:

Начисленный НДС при снятии я отнесла на себестоимость ТМЗ и ОС. А в расход в форму 100 они попадут при их реализации ип амортизации ОС. я так считаю. ведь если вы не плательщик НДС и приобретаете ТМЗ с НДС вы этот НДС в расход себе сразу не относите? ли я уже ничего не понимаю??



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #20  Ср Фев 24, 2010 08:52:08
Заголовок сообщения:

G_B говорит:
Разве при начислении НДС на остатки товаров и ОС не увеличивается стоимость их? как если бы мы не брали в зачет НДС при приобретении этого товара или ОС? соответственно себестоимость при списании(реализации) товаров будет больше,а по ОС аморт.отчисления увеличатся? ведь я при начислении НДС делаю проводки по бухучету и затрагиваю при этом счет 1330 и 2410? или я что-то неправильно поняла?

И я про тоже. Радует, что двое думают одинаково, значит я не :crazy:



Автор: G_B
Добавлено: #21  Вт Фев 23, 2010 23:43:43
Заголовок сообщения:

Разве при начислении НДС на остатки товаров и ОС не увеличивается стоимость их? как если бы мы не брали в зачет НДС при приобретении этого товара или ОС? соответственно себестоимость при списании(реализации) товаров будет больше,а по ОС аморт.отчисления увеличатся? ведь я при начислении НДС делаю проводки по бухучету и затрагиваю при этом счет 1330 и 2410? или я что-то неправильно поняла?


Автор: natkis
Добавлено: #22  Вт Фев 23, 2010 22:33:17
Заголовок сообщения:

остатки товаров и стоимость не должны измениться, в случае подачи ликвидационный декларации сумма остатков ТМЦ и ОС нужны в качестве определения базы для начисления НДС - а именно являются облагаемым оборотом (отражаете в строке 300.00.001).


Автор: Елена Т
Добавлено: #23  Вт Фев 23, 2010 19:31:02
Заголовок сообщения:

EVDOKIY говорит:
После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились

Почему?
При начислении НДС разве относится на себестоимость? Часть на зачетный НДС, а часть на затраты.



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #24  Вт Фев 23, 2010 13:58:41
Заголовок сообщения: Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной

ТОО на ОУР. После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились, а приобретения в 2009 не было. Подскажите, пжл, как отразить увеличение стоимости товаров и ОС и заполнить остатки товаров (в расходах по реализованным товарам). Или для начала пошлите меня ( в смысле направте) кудыть-нибудь

Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:

Елена Т, где Вы?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ