» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ирина Юрьевна |
Добавлено: | #1  Сб Апр 17, 2010 12:28:44 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые форумчане!! Вопросы по этой ветке так и остались без ответа! Помогите, пожалуйста, разобраться! После сдачи ликвидационной декларации, как верно заполнить 100.00. НДС включенный в себестоимость товаров можно брать на вычеты? И какую сумму указывать в доходе от реализации, если с учетом ликвидационной оборот был увеличен на сумму остатков! |
Автор: | Нармина |
Добавлено: | #2  Пн Мар 15, 2010 18:27:39 |
Заголовок сообщения: | |
А я так и не поняла :oops: НДС относится на с/с товара,или ставим на вычет? И как в ф.100 отразить? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: т.е. относим на с/с товара, увеличивается остаток на конец года, оборотов за год не было, поф.100 получается убыток??? :cry: |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #3  Пт Мар 05, 2010 12:02:47 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с Вами |
Автор: | Ёжик |
Добавлено: | #4  Ср Мар 03, 2010 22:25:35 |
Заголовок сообщения: | |
Если 300 ликвидационная за 4 квартал 2009 года, правильно ли будет накидывать НДС в 1 квартале 2010? Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: И еще, на момент составления отчетности Вы уже точно знаете, что себестоимость запасов увеличится, тем более дата 1.01, так что по принципам, это нужно отразить в балансе на отчётную дату... |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #5  Ср Мар 03, 2010 10:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
Я накидывание НДС сделала только 01.01.2010, так как снятие с НДС происходит именно этого числа, а 31.12.2009 предприятие ещё является плательщиком НДС. Поэтому проблемы я поимею в годовом за 2010 год. Думаю так будет правильнее. |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #6  Вс Фев 28, 2010 21:05:27 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 100, п.12, но это в случае, когда вы не плательщик НДС, как я поняла этот закон, сумма НДС уплаченного идет на вычеты, но не включается в себестоимость. Поправьте спецы, если неверное суждение |
Автор: | Еркин | ||
Добавлено: | #7  Пт Фев 26, 2010 16:20:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так начислять в бухучете или нет - как делать, все-таки!!!? Ведь после сдачи ликвидационной нас снова поставили на учет по НДС. |
Автор: | Ёжик |
Добавлено: | #8  Пт Фев 26, 2010 14:33:31 |
Заголовок сообщения: | |
По ОСам 2 варианта, или как поступление ФА или как вычет последующих расходов. Но в кодексе не нашла подходящей формулировки для увеличения балансовой стоимости из-за НДС. Логичнее включить в поступление - как удорожание, и относить на вычеты ч/з амортизацию. А по ТМЦ если не включать в приобретено, то будет "минус" по расходам: 100.00.030II - 100.00.030III-0, включите сумму НДС в прочие, и расходы получатся 0. |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #9  Пт Фев 26, 2010 11:45:56 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной | ||
|
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #10  Чт Фев 25, 2010 17:44:43 |
Заголовок сообщения: | |
Я делала на каждую единицу остатков Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: МНОГИЕ не любят НДС |
Автор: | Еркин |
Добавлено: | #11  Чт Фев 25, 2010 17:40:29 |
Заголовок сообщения: | |
:%): по проводкам начисляем НДС при снятии с учета на каждую единицу остатков или можно по-другому? Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: :%): по проводкам начисляем НДС при снятии с учета на каждую единицу остатков или можно по-другому? |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #12  Чт Фев 25, 2010 17:35:50 |
Заголовок сообщения: | |
Я помню, что у Вас была подобная ситуация, но вроде без снятия. Вы сейчас просто предполагаете, или из опыта |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #13  Чт Фев 25, 2010 17:31:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот елки - я же хотела писать - в расход, на вычет...... :( , я бы в прочие поставила...по-моему с НДСом, который нельзя было в зачёт, а надо было на вычет, всегда так делали... |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #14  Чт Фев 25, 2010 17:25:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ув.Мара, я так и думаю, что в расход
|
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Чт Фев 25, 2010 17:14:41 |
Заголовок сообщения: | |
А может этот НДС в расход, а не на вычет. Мы же остатки товара включили для определения НДС как бы в оборот облагаемый (как если бы реализовали), чем не расход по реализации, вычитаемый, тем более прям деньгами заплатили.... |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #16  Чт Фев 25, 2010 17:05:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
G_B, по-моему только нас интересовал этот вопрос. Если Вы прояснили что-то, наведите меня, пжл, я нигде пока ничего не узнала. |
Автор: | Энни |
Добавлено: | #17  Ср Фев 24, 2010 15:07:35 |
Заголовок сообщения: | |
А если просто заполнить стр. 100.00.030 II на начало, а III на конец периода будет видно что стоимость изменилась? :pardon: |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #18  Ср Фев 24, 2010 12:58:50 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые форумчане, никого не хотела обидеть аукнув Елене Т, дело в том, что она очень помогла мне разобраться в 300 ликвидационной. А в принципе в этой форме я же показала остатки товаров и ОС. Мне непонятно, каким образом это связать в 100, м.б. все-таки показать приход по стр.100,00,030 IVA? |
Автор: | Энни |
Добавлено: | #19  Ср Фев 24, 2010 10:15:49 |
Заголовок сообщения: | |
И я про тоже. Радует, что двое думают одинаково, значит я не :crazy:[/quote] :lol: Начисленный НДС при снятии я отнесла на себестоимость ТМЗ и ОС. А в расход в форму 100 они попадут при их реализации ип амортизации ОС. я так считаю. ведь если вы не плательщик НДС и приобретаете ТМЗ с НДС вы этот НДС в расход себе сразу не относите? ли я уже ничего не понимаю?? |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #20  Ср Фев 24, 2010 08:52:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И я про тоже. Радует, что двое думают одинаково, значит я не :crazy: |
Автор: | G_B |
Добавлено: | #21  Вт Фев 23, 2010 23:43:43 |
Заголовок сообщения: | |
Разве при начислении НДС на остатки товаров и ОС не увеличивается стоимость их? как если бы мы не брали в зачет НДС при приобретении этого товара или ОС? соответственно себестоимость при списании(реализации) товаров будет больше,а по ОС аморт.отчисления увеличатся? ведь я при начислении НДС делаю проводки по бухучету и затрагиваю при этом счет 1330 и 2410? или я что-то неправильно поняла? |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #22  Вт Фев 23, 2010 22:33:17 |
Заголовок сообщения: | |
остатки товаров и стоимость не должны измениться, в случае подачи ликвидационный декларации сумма остатков ТМЦ и ОС нужны в качестве определения базы для начисления НДС - а именно являются облагаемым оборотом (отражаете в строке 300.00.001). |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #23  Вт Фев 23, 2010 19:31:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему? При начислении НДС разве относится на себестоимость? Часть на зачетный НДС, а часть на затраты. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #24  Вт Фев 23, 2010 13:58:41 |
Заголовок сообщения: | Заполнение 100 после сдачи 300 ликвидационной |
ТОО на ОУР. После сдачи 300 ликвидационной остатки товара и ОС увеличились, а приобретения в 2009 не было. Подскажите, пжл, как отразить увеличение стоимости товаров и ОС и заполнить остатки товаров (в расходах по реализованным товарам). Или для начала пошлите меня ( в смысле направте) кудыть-нибудь Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: Елена Т, где Вы? |