» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если нераспределенная прибыль вышло с минусом это правильно или нет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #1  Пт Мар 12, 2010 16:30:02 |
Заголовок сообщения: | Если нераспределенная прибыль вышло с минусом это правильно или нет? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=328616#328616 Если нераспределенная прибыль вышло с минусом это правильно или нет? Помогите Елена Т. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #2  Пт Мар 12, 2010 16:38:54 |
Заголовок сообщения: | |
gulzhamal я не Елена, но думаю, что еслис минусом, значит просто ваше предприятие убыточно. и думаю, это не так страшно |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #3  Пт Мар 12, 2010 16:41:06 |
Заголовок сообщения: | |
У меня в 1С 100 формируется не убыточно(т.е не с минусом) А это что означает? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #4  Пт Мар 12, 2010 16:42:09 |
Заголовок сообщения: | |
а исчислена прибыль верно по 100 в 1с? |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #5  Пт Мар 12, 2010 16:43:10 |
Заголовок сообщения: | |
да прибыль 5000 млн иКПН 1000. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #6  Пт Мар 12, 2010 16:43:36 |
Заголовок сообщения: | |
gulzhamal а в оборотке? у вас какая 1С? |
Автор: | Margo007 |
Добавлено: | #7  Пт Мар 12, 2010 16:44:32 |
Заголовок сообщения: | |
Доход или убыток по 100 форме и бух учету, т.е. в 1С может отличаться.... |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #8  Пт Мар 12, 2010 16:46:20 |
Заголовок сообщения: | |
значит получается для 100 формы фин.отчетность другую и по бух. учету другую должна составлять? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #9  Пт Мар 12, 2010 16:46:27 |
Заголовок сообщения: | |
согласна. что могут отличаться. пытаюсь выяснить почему? Добавлено спустя 58 секунд: gulzhamal почему фин. отчетность разная у вас будет? Одна отчетность и для 100 формы, и сохраните ее же.. |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #10  Пт Мар 12, 2010 16:49:06 |
Заголовок сообщения: | |
по кассе я большие остатки денег списываю на директора и сейчас на это счете 1610 висит большая сумма красным. может из-за этого выходит у меня нераспределенная прибыль?? |
Автор: | Margo007 |
Добавлено: | #11  Пт Мар 12, 2010 16:49:53 |
Заголовок сообщения: | |
Фин отчетность- это ваши данные по бух учету, а 100 форма-это ваш налоговый учет |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #12  Пт Мар 12, 2010 16:51:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в смысле выдаете? не думаю, что из-за этого |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #13  Пт Мар 12, 2010 16:58:51 |
Заголовок сообщения: | |
ой наооборот мы у директора как беспроцентную ссуду берем и мы должны большую сумму. |
Автор: | Margo007 | ||
Добавлено: | #14  Пт Мар 12, 2010 18:29:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Безпроцентная ссуда это счет , ИМХО, 3540, но она никак на вашу прибыль не повлияет, скорее здесь идут счета доходов и расходов |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #15  Пт Мар 12, 2010 18:40:00 |
Заголовок сообщения: | |
может я оборотку скину и вы посмотрите? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #16  Пт Мар 12, 2010 18:42:40 |
Заголовок сообщения: | |
gulzhamal давайте глянем |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #17  Пт Мар 12, 2010 18:44:41 |
Заголовок сообщения: | |
Вот оборотка Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: у меня на 1610 висит очень большая сумма |
Автор: | Margo007 |
Добавлено: | #18  Пт Мар 12, 2010 19:35:10 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрела вашу оборотку.... А почему у вас висит сальдовка 7210,7410,8110, 8115? И на начало тоже? Эти счета по итогам года должны закрываться и сальдо по ним висеть не должно Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: 1610 тоже минусом не должно быть , скиньте по нему анализ счета, посмотреть по-подробней что у вас там зависло |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #19  Сб Мар 13, 2010 10:10:38 |
Заголовок сообщения: | |
Вот анализ счета |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #20  Сб Мар 13, 2010 11:19:23 |
Заголовок сообщения: | |
gulzhamal не могу открыть ваш анализ счета по 1610 |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #21  Сб Мар 13, 2010 11:20:26 |
Заголовок сообщения: | |
Вот еще |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #22  Сб Мар 13, 2010 11:26:55 |
Заголовок сообщения: | |
вы зачем то выдаете в подотчет через счет 1610? |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #23  Сб Мар 13, 2010 11:33:33 |
Заголовок сообщения: | |
из начально до меня гл.бухгалтер так делала и поэтому я тоже думала что она правильно делала |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #24  Сб Мар 13, 2010 11:39:39 |
Заголовок сообщения: | |
я закрывала 1610 потому-сто не хватало в кассе денег и получается как бы директор за свои деньги покупала сырье и материалы Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: давайте я вам оборотку скину Nemo пожалуйста хоть на платной основе помогите мне!!! Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: оборотка |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #25  Сб Мар 13, 2010 11:49:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ясно. но ваше движение денег. выдача займов от директора или напротив ему, никак не влияют на вашу прибыль. Прибыль формируется по методу начисления, т.е. начисленные доходы минус расходы все. |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #26  Сб Мар 13, 2010 11:52:01 |
Заголовок сообщения: | |
получается где у меня неправильно? Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: а почему прибыль в налоговой декларации уменя 5000 млн.? я не могу понять Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: как мне можно отрегулировать счет 1610? по другому есть выход какой нибудь? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #27  Сб Мар 13, 2010 11:57:37 |
Заголовок сообщения: | |
ну, у вас по оборотке так и получается, что убыток. если Доход-расходы=убыток |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #28  Сб Мар 13, 2010 12:02:40 |
Заголовок сообщения: | |
я могу в 100 форме показывать прибыль и заплатить КПН а по финотчетам кот будем сдавать в НК что -убыток? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #29  Сб Мар 13, 2010 12:04:15 |
Заголовок сообщения: | |
gulzhamal налоговый учет может быть и не равен бухгалтерскому. Для этого даже Сверка и существует в 100 форме. Какие у вас там данные? тм должно быть видно, по каким статьям затрат у вас расхождения, между НУ и БУ |
Автор: | Margo007 | ||
Добавлено: | #30  Сб Мар 13, 2010 19:01:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #31  Пн Мар 15, 2010 11:17:45 |
Заголовок сообщения: | |
Анализ счета ничего не дает, где то были исправлены документы задним числом скорее всего, нужно перепровести ПП исходящие и поступления ТМЗ, работ, услуг. Или сделать корректировку на 31.12. Тут уже тема ушла в русло про 1с. |