Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как исправить неправильное значение в строке 910.00.004?
    Как исправить транспортный налог в ф....
    Исправить выписку из банка
    Отражение расходов будущих периодов в 100ф. за 2008г.
    Ошибка банка при списании комиссии, как исправить?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Неправильное отражение услуг банка за 2008г. Как исправить?     
    Алёха
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 12, 2010 15:38:12   

    Не нашла на форуме подобной ситуации. Обнаружила ошибку в отражении выписок за 2008г. Банк в течение года выписывал раз 5 счета-фактуры за комиссию необлагаемую НДС и комиссию облагаемую НДС. Незнаю куда смотрела, когда годовой делала, но теперь смотрю что в основном суммы комиссий сажала на счет 7211 (оплата услуг банка), а после того как банк стал счет-фактуры предоставлять, то на 3310. Сама себя запутала. Теперь смотрю висит задолженность банка, т.е. какие-то цифры я все-таки по привычке на 7211 посадила. Понимаю что просто в выписках изменить эти суммы будет не корректно, т.к. годовой уже сдан. Скажите пожалуйста как исправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Мар 12, 2010 16:40:56   

    Я считаю, что сначала нужно откоректировать выписки или же поступление услуг от банка в 1 С, а потом, сдать допик по годовому отчету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёха
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Мар 12, 2010 16:45:27   

    Такая мысль есть, но боюсь что так будет не правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Мар 12, 2010 16:48:35 Сказали Спасибо❤   

    Как раз так будет правильно, вобще самый правильный вариант, сажать услуги банка на 3310, а потом через услуги сторонних закрывать эти суммы. Но если вы делаете корректировку за прошлые года в 1С , то годовой обязательно нужно перездавать. Вам нужно сначала разобраться в чем и где ошибка, потом ее исправить, и перездать 100 форму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёха
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Мар 12, 2010 17:26:26   

    Margo007 говорит:
    самый правильный вариант, сажать услуги банка на 3310, а потом через услуги сторонних закрывать эти суммы.

    получается необходимы счета-фактуры за каждый месяц, но нам банк выдал только за 5, незнаю почему. (зря вовремя не поинтересовалась). А в этом году вообще никаких счетов-фактур за услуги, а только при приобретении чековой книжки.

    Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:

    Может у кого-нибудь еще есть мнения? Извиняюсь за беспокойство, просто уже сама себе не верю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милли
    Коллега
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Мар 12, 2010 18:12:26 Сказали Спасибо❤   

    Вы должны разобраться правильно ли вы отразили услуги банка в ф.100, если все-таки из-за того, что вы не верно отразили расходы по услугам банка произошли искажения в ф. 100 , значит нужно сдать дополнительную. Ситуация такая по банкам была в связи с тем, что при заполнении ф.300 сумм необлагаемых НДС нужно было сослаться на соответствующий документ, было приложение по полученным необлагаемым товарам, работам услугам по НДС, но затем поменялась ф. 300 и банки перестали выписывать счета-фактуры без НДС. Вам нужно было с того периода , когда банки не стали выписывать сч.фактуры по необлагаемым услугам , расходы по услугам сразу списывать на 7211, а когда выписываются счета фактуры на 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Мар 12, 2010 18:26:48   

    Правильно, чаще всего банки выдают СЧФ , только тогда, когда их деятельность облагается НДС, но я ставлю через услуги, не только по СЧФ , но и на основании выписки. Так намного удобнее и при состовлении декларации по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz