» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

заполнение ф.300, приложение 8, по новому свидетельству НДС при снятии и новой регистрации по НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Кira
Добавлено: #1  Вс Мар 14, 2010 01:14:40
Заголовок сообщения: заполнение ф.300, приложение 8, по новому свидетельству НДС при снятии и новой регистрации по НДС

Доброго времени суток. Компания была снята с учета по НДС 01.01.10 и вновь поставлена на учет с 01.03.10. В январе-феврале получали счет-фактуры от поставщиков товаров, услуг и приобретали НМА. Должны ли мы отражать эти счет-фактуры в приложении 8, учитывая, что по услугам НДС в зачет за данный период не берем, а по остаткам приобретенных товаров и по НМА, НДС в зачет отражаем в строке 300.00.012 III-В? И верно ли я рассуждаю, что по приобретенным в январе-феврале НМА, НДС в зачет указываю в строке 300.00.012 III-В?


Автор: Оксана_К
Добавлено: #2  Вс Мар 14, 2010 20:54:12
Заголовок сообщения:

Кira
В приложении 8 Вы указываете с/фактуры только за март (начиная с даты постановки на регистрационный учет по НДС)
Кira говорит:
по приобретенным в январе-феврале НМА, НДС в зачет указываю в строке 300.00.012 III-В?

Да. Саму стоимость - в графе А, НДС - в графе В
Правила заполнения ф. 300 говорит:
в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса

Налоговый кодекс. ст. 256 п. 1, пп. 5 говорит:
при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ