» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | заполнение ф.300, приложение 8, по новому свидетельству НДС при снятии и новой регистрации по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Кira |
Добавлено: | #1  Вс Мар 14, 2010 01:14:40 |
Заголовок сообщения: | заполнение ф.300, приложение 8, по новому свидетельству НДС при снятии и новой регистрации по НДС |
Доброго времени суток. Компания была снята с учета по НДС 01.01.10 и вновь поставлена на учет с 01.03.10. В январе-феврале получали счет-фактуры от поставщиков товаров, услуг и приобретали НМА. Должны ли мы отражать эти счет-фактуры в приложении 8, учитывая, что по услугам НДС в зачет за данный период не берем, а по остаткам приобретенных товаров и по НМА, НДС в зачет отражаем в строке 300.00.012 III-В? И верно ли я рассуждаю, что по приобретенным в январе-феврале НМА, НДС в зачет указываю в строке 300.00.012 III-В? |
Автор: | Оксана_К | ||||||
Добавлено: | #2  Вс Мар 14, 2010 20:54:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Кira В приложении 8 Вы указываете с/фактуры только за март (начиная с даты постановки на регистрационный учет по НДС)
Да. Саму стоимость - в графе А, НДС - в графе В
|