» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #1  Вт Мар 16, 2010 16:28:21 |
Заголовок сообщения: | В какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме. |
Здравствуйте, в какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Вт Мар 16, 2010 16:31:45 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат а что значит списание? По нормам естественной убыли или ... что означает? |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #3  Вт Мар 16, 2010 16:34:18 |
Заголовок сообщения: | |
Например канц.товары, и т.д. по материалам, а по товарам порча в течении года. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #4  Вт Мар 16, 2010 16:37:38 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат строка 100.00.030 - включает в себя ваше списание товаров и материалов |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #5  Вт Мар 16, 2010 16:40:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Айнука именно на какую из этих строк нужно его указать? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #6  Вт Мар 16, 2010 16:40:43 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат 100.00.030 II - сумма на начало года всего товаров и материалов 100.00.030 IV А - приобретение за год товаров и материалов 100.00.030 III - сумма на конец года всего товаров и материалов в строку 100.00.030 - попадет сумма на начало + приобретение - сумма на конец для проверки заполните регистр и все будет видно Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Салтанат воспользуйтесь хотя бы Формулами расчета строки 100.00.030 в 100 форме или вот http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=317829#317829 |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #7  Вт Мар 16, 2010 16:45:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я заполняю, но там не вижу списание, может я не правильно код троки указала по 1С, когда делала списание. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Спасибо за ссылку. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #8  Вт Мар 16, 2010 16:50:15 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат конкретно ваше списание не будет указываться нигде, ни в какой строке. Будет заполнение строк Сальдо на начало-сальдо на конец+приход материалов. Это и будет ваше списание. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #9  Вт Мар 16, 2010 16:50:40 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат вы на какой счет списываете? вот смотрите: у вас на начало года был остаток канц.товаров Д-1310 - 5000 тн к вам в течении года поступают канц.товары 1310-3310 - 20000тн вы их списываете в течении года 7211-1310 - 17000тн остаток - 8000тн заполняем строку 100.00.030 100.00.030 II - 5000 100.00.030 IV А - 20000 100.00.030 III - 8000 в строку 100.00.030= 5000+20000-8000=17000 теперь видите? Она у вас в общей куче вместе с другими строками 100.00.030 сидит (услуги, зарплата и т.д.) |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #10  Вт Мар 16, 2010 16:54:04 |
Заголовок сообщения: | |
аааа все поняла, всем спасибо :Rose: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #11  Вт Мар 16, 2010 16:59:56 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат когда вы заполните налоговый регистр на материалы за год, то увидите сумму списания Добавлено спустя 38 секунд: Салтанат сумма по регистру должна совпасть с суммой списания по 7211 |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #12  Чт Мар 24, 2011 17:00:07 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите у нас след ситуация. На начало года в состав ТМЗ входили товары предназначенные для продажи. В течении этого года мы перевили данные товары- часть в ОС, часть на материалы. Таким образом на конец периода- сальдо по товарам = 0 Каким образом мне отразить данные операции в ф 100, а именно в отношении товаров, переведенных в ОС: следует ли мне стоимость этих товаров, переведенных в ОС указать в стр 100.00.030 VIII, так как ведь они будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054? |
Автор: | Наталья_Ясакова | ||||
Добавлено: | #13  Чт Мар 24, 2011 17:30:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
согласна поэтому вы сможете только взять расходы по амортизации. Чтобы не взять лишние расходы можете отразить в строке
|
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #14  Чт Мар 24, 2011 18:31:31 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп? как вы думаете - как правильней? |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #15  Пт Мар 25, 2011 13:40:00 |
Заголовок сообщения: | |
будут ли другие мнения по этому поводу? |
Автор: | Elis3 | ||
Добавлено: | #16  Пт Мар 25, 2011 13:52:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
последующие расходы по строке 100.07.004 или 100.07.010? Если 100.07.004 - то какая разница, на сумму расчета это же не влияет. |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #17  Пт Мар 25, 2011 14:36:20 |
Заголовок сообщения: | |
конечно стр 100.07.004 - увеличение стоимостного баланса. ведь в бух учете это у нас отдельный объект учета, причем амортизируемый наверно всетаки правильнее будет указывать их в стр 100.07.004 Elis3 - спасибо за брэйнсторминг ))) |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #18  Пт Мар 25, 2011 14:58:27 |
Заголовок сообщения: | |
За что, за что? |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #19  Пт Мар 25, 2011 17:11:15 |
Заголовок сообщения: | |
за внимание ))) |