» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Декларация 300, приложение 6 (2009). Корректировка НДС при списании товара по акту

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: gulmira28
Добавлено: #1  Чт Мар 18, 2010 23:11:18
Заголовок сообщения: Декларация 300, приложение 6 (2009). Корректировка НДС при списании товара по акту

подскажите плиз, при корректировке ндс ранее взятый в зачет, прил 6 заполняем, какие графы?
С ув.
Название темы изменено =Elen



Автор: Elen
Добавлено: #2  Чт Мар 18, 2010 23:15:57
Заголовок сообщения:

Распишите, пожалуйста, ситуацию подробнее


Автор: gulmira28
Добавлено: #3  Пт Мар 19, 2010 00:55:49
Заголовок сообщения:

приобретаем товар с ндс-ом, далее при реализации имеется акт по приемки-налив, где указаны в потери 1,5%, и была отписана накладная по факту, в этом случае надо будет корректировать ндс ранее взятый в зачет.


Автор: Elen
Добавлено: #4  Пт Мар 19, 2010 09:24:16
Заголовок сообщения:

Если говорим о естественной убыли, то НДС не корректируется
Цитата:

Статья 258. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет
...
2. Для целей настоящей статьи порча товара означает ухудшение всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которого данный товар не может быть использован для целей облагаемого оборота.
Под утратой товара понимается событие, в результате которого произошли уничтожение или потеря товара. Не является утратой потеря товаров, понесенная налогоплательщиком в пределах норм естественной убыли, установленных законодательством Республики Казахстан.


Если под естественную убыль не попадаем, то корректируем НДС, отнесенный в зачет. В декларации заполняем строку
300.06.011Порча, утрата товаров
Правила по заполнению говорит:
в строке 300.06.011 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость по товарам в случае их порчи или утраты. Данная строка может иметь только отрицательное значение;


Корректировка осуществляется по ставке НДС, действующего на дату реализации (ст.239,258)

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

Не правильно выразилась. Корректировка осуществляется по ставке НДС, действующего на дату корректировки, т.е реализации товара Вами (ст.239,258)



Автор: Elis
Добавлено: #5  Пт Мар 19, 2010 10:44:01
Заголовок сообщения:

gulmira28, речь о 100 Декларации или о 300-й?
Может в названии исправить?



Автор: gulmira28
Добавлено: #6  Пт Мар 19, 2010 11:48:03
Заголовок сообщения:

Elis
верно, я в названии не писала 100, это исправили уже после меня, у меня вопрос по ф.300.00.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

получается при естественной убыли, ндс не корректируем ранее взятый в зачет?



Автор: Elen
Добавлено: #7  Пт Мар 19, 2010 11:57:46
Заголовок сообщения:

gulmira28 говорит:
получается при естественной убыли, ндс не корректируем ранее взятый в зачет?

В пределах норм - нет. Ст.258 п.2 Цитата выше



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ