» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как должны сопоставляться обороты по приобретению в форме 300 и форме 100 за 2009 г.? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #1  Сб Мар 20, 2010 01:06:29 |
Заголовок сообщения: | Как должны сопоставляться обороты по приобретению в форме 300 и форме 100 за 2009 г.? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320056#320056 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320057#320057 Подскажите пожалуйста, должна ли сумма в строке 100.00.30 IV декларации по КПН, соответствовать строке 300.00.017 декларации по НДС? и какие ещё строки в этих декларациях связаны? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Я имею ввиду по всем кварталам. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #2  Сб Мар 20, 2010 06:27:47 |
Заголовок сообщения: | |
Оборот облагаемый НДС и оборот приобретенных услуг и ТМЗ в 300-й форме должны быть если не равными, то сопоставимыми с 100-й формой, а все имеющиеся разницы должны быть легко объяснимыми. Сверка обычно идет не по кварталам, а в целом по году. |
Автор: | Полина(Polina) |
Добавлено: | #3  Сб Мар 20, 2010 14:54:59 |
Заголовок сообщения: | |
Я тут мимо проходил Я и имею ввиду сумму по всем кварталам 300 1кв.+300 2кв.+300 3кв.+300 4кв = 100 год. Просто раньше насколько помню, проверяли по 20 строке старой 300 формы. В общем оборот должен был быть один в один, даже из-за одной тенге уведомления выставляли. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Сб Мар 20, 2010 16:59:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Разница будет например из-за: реализации фиксированных активов, реализации основных средств неподлежащих амортизации. В 300ф включается весь оборот по реализации (цена продажи без НДС), а в 100ф только результат продажи исчисленный по правилам налогового кодекса. |
Автор: | Zina |
Добавлено: | #5  Вт Мар 30, 2010 15:59:35 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! а если реализована автомашина по остаточной стоимости разница в налоговом и в бухгалтерском учете будет? Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: В 100.форме строка 100.00.41 командировки. Вкючает расходы на проезд, расходы на проживание. Ткже эти расходы включены в стр. 100.00.030 1V в строку Н прочие услуги работы. Как разнести правильно? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #6  Вт Мар 30, 2010 16:10:02 |
Заголовок сообщения: | |
Zina Зачем везде плодите вопросы. По командировке включаете только в строку 100.00.41 |
Автор: | Куаныш К.Т. | ||
Добавлено: | #7  Пн Мар 28, 2011 20:45:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, горит просто. Встали на учет по НДС с 01 марта 2010г., услуги, ТМЗ (затраты) без ндс за период до постановки на учет по НДС(янв,фев) надо указывать в строке 300.00.016(суммы без НДС) в Декларации по НДС за 1квартал 2010, в целях, чтоб сошлась сумма при сверке с КПН в строке 100.00.030? Posted after 2 minutes 49 seconds: Или будет разница на сумму за период до постановки на учет, и т.е. КПН будет больше и
|