» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как должны сопоставляться обороты по приобретению в форме 300 и форме 100 за 2009 г.?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #1  Сб Мар 20, 2010 01:06:29
Заголовок сообщения: Как должны сопоставляться обороты по приобретению в форме 300 и форме 100 за 2009 г.?

База знаний
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320056#320056
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320057#320057

Подскажите пожалуйста, должна ли сумма в строке 100.00.30 IV декларации по КПН, соответствовать строке 300.00.017 декларации по НДС? и какие ещё строки в этих декларациях связаны?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Я имею ввиду по всем кварталам.



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #2  Сб Мар 20, 2010 06:27:47
Заголовок сообщения:

Оборот облагаемый НДС и оборот приобретенных услуг и ТМЗ в 300-й форме должны быть если не равными, то сопоставимыми с 100-й формой, а все имеющиеся разницы должны быть легко объяснимыми. Сверка обычно идет не по кварталам, а в целом по году.


Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #3  Сб Мар 20, 2010 14:54:59
Заголовок сообщения:

Я тут мимо проходил
Я и имею ввиду сумму по всем кварталам 300 1кв.+300 2кв.+300 3кв.+300 4кв = 100 год. Просто раньше насколько помню, проверяли по 20 строке старой 300 формы. В общем оборот должен был быть один в один, даже из-за одной тенге уведомления выставляли.



Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Сб Мар 20, 2010 16:59:40
Заголовок сообщения:

Полина(Polina) говорит:
В общем оборот должен был быть один в один, даже из-за одной тенге уведомления выставляли.

Разница будет например из-за: реализации фиксированных активов, реализации основных средств неподлежащих амортизации.
В 300ф включается весь оборот по реализации (цена продажи без НДС), а в 100ф только результат продажи исчисленный по правилам налогового кодекса.



Автор: Zina
Добавлено: #5  Вт Мар 30, 2010 15:59:35
Заголовок сообщения:

Добрый день! а если реализована автомашина по остаточной стоимости разница в налоговом и в бухгалтерском учете будет?

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:

В 100.форме строка 100.00.41 командировки. Вкючает расходы на проезд, расходы на проживание. Ткже эти расходы включены в стр. 100.00.030 1V в строку Н прочие услуги работы. Как разнести правильно?



Автор: Марта
Добавлено: #6  Вт Мар 30, 2010 16:10:02
Заголовок сообщения:

Zina
Зачем везде плодите вопросы.
По командировке включаете только в строку 100.00.41



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #7  Пн Мар 28, 2011 20:45:48
Заголовок сообщения:

Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, горит просто.
Встали на учет по НДС с 01 марта 2010г., услуги, ТМЗ (затраты) без ндс за период до постановки на учет по НДС(янв,фев) надо указывать в строке 300.00.016(суммы без НДС) в Декларации по НДС за 1квартал 2010, в целях, чтоб сошлась сумма при сверке с КПН в строке 100.00.030?

Posted after 2 minutes 49 seconds:

Или будет разница на сумму за период до постановки на учет, и т.е. КПН будет больше и
Я тут мимо проходил говорит:
а все имеющиеся разницы должны быть легко объяснимыми.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ