Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Вебинар 16 июля в 13:00. 1С 8: Учет з...
    Единый платеж с заработной платы. Оплата. Отражение в лицевых счетах
    Порядок корректировки средней заработ...
    Компьютер в счет заработной платы
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Продукты, полученные сотрудниками в счет заработной платы. Отражение в 1.С     
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Фев 27, 2010 11:21:01 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313044#313044

    Здравстуйте мы до этого удерживали за продукты полученные под зарплату сотрудников проводили отдельной ведомостью и не отражали в 1С как правильно сделать удержания и должны ли мы указывать какие именно продукты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3523 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Фев 27, 2010 11:35:49   

    gulzhamal
    Проводите реализацию как обычно, сотрудник пишет заявление о удержании данной суммы из зар.платы и Вы удерживаете.
    gulzhamal говорит:
    проводили отдельной ведомостью и не отражали в 1С

    Нужно исправить - провести реализацию, к тому же из-за этого у Вас нарушен учет остатков товаров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Фев 27, 2010 11:48:14   

    Елена Т говорит:

    Нужно исправить - провести реализацию, к тому же из-за этого у Вас нарушен учет остатков товаров.

    А если товары передаются не работнику, а стороннему физическому лицу в счет задолженности по договору по ГПХ? Как это отразить в 1с? Сначала провести реализацию физ. лицу, а потом сделать взаимозачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Фев 27, 2010 11:50:02 Сообщить модератору   

    Лиза говорит:
    Сначала провести реализацию физ. лицу, а потом сделать взаимозачет?

    думаю, так будет верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3523 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Фев 27, 2010 11:51:46   

    Елена Т говорит:
    Проводите реализацию как обычно

    Проводите выплату по договору ГПХ по РКО и сразу же, не выдавая денег, приходуете выручку от реализации с выдачей квитанции ПКО и касс.чека покупателю, которым является то же лицо.

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Лиза говорит:
    сделать взаимозачет

    Это должно быть соглашение (документ) с физ.лицом, хотя проще как я писала выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 27, 2010 11:57:50   

    Елена Т говорит:

    Это должно быть соглашение (документ) с физ.лицом, хотя проще как я писала выше.


    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать взаимозачет (выбить чек ККМ уже нет возможности).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3523 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Фев 27, 2010 13:42:39 Сказали Спасибо❤   

    Проводки могу подсказать, в 7-ке давно не работала не помню
    Дт3397 или другой счет кредит.задолженности (физ.лицо по договору ГПХ) Кт1210 покупатель - физ.лицо.
    В 7-ке по-моему есть акт взаимозачета в том же журнале где акты сверок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Фев 27, 2010 13:44:39 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    В 7-ке по-моему есть акт взаимозачета

    да, есть в 7-ке Журналы-Общего назначения-Взаиморасчеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Мар 01, 2010 10:49:05 Сообщить модератору   

    [quote="Елена Т"]gulzhamal
    Проводите реализацию как обычно, сотрудник пишет заявление о удержании данной суммы из зар.платы и Вы удерживаете.

    А если как аванс проводить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Мар 01, 2010 10:51:11 Сообщить модератору   

    gulzhamal
    наверное, все-таки лучше удержание. Вы выпустите приказ на удержание, потому что аванс это же в денежном выражении значит они получали будет, а они то продукты получили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 01, 2010 16:54:49   

    ТОО реализует со склада материалы своим работникам в счет погашения задолженности по заработной плате. Каким документом оформить в 1:с (7)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Апр 01, 2010 16:56:01 Сообщить модератору   

    ландыш
    думаю, в этой ветке подробно описано несколько вариантов проведения данной операции. Почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz