В январе 2010г. превысим разрешенный минимум оборота по НДС, заявление на постановку на учет по НДС сдавать до реализации?
|
|
#1 Ср Янв 06, 2010 12:27:32
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=292134#292134
Здравствуйте, с прошедшим новым годом всех, подскажите как поступить, нас сняли с учета по ндс, решили не судится, но заключаем новый договор на сумму большую сумму чем 30000 МРП, реализовать будем на сумму 50 млн, что делать? С договором идти в НК писать заявление и вставать на учет? Счет-фактуру выставлять с ндс после того как поставят на учет? и еще вопрос можно ли купить у физ лица товар на большую сумму, возникнет ли и у физ лица обязанность зарегестрироваться в качестве ИП и у предприятия про уплате ипн с дохода?
второй вопрос вы зададите в другой тематичной ветке, соответствующей заголовку темы =Solitary
из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=15131 = Solitary
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Янв 06, 2010 13:47:56
|
Сообщить модератору
|
|
ст. 568 п. 2. В случае, если размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота, определенного в соответствии с настоящим пунктом, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.Размер оборота определяется нарастающим итогом.
Календарный год только начался. Если в 2009 году Вы этот предел не превысили, то в 2010 году только после того, как превысите можете подать заявление.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Янв 06, 2010 14:01:12
|
|
|
Если у нас счет-фактура будет с начала года на 50000,0 тыс. тенге можем ли мы до ее выписывания встать на учет по ндс на основании договора, так как будем реализовывать товар на сумму превышающую 30000 мрп?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Янв 06, 2010 14:08:41
|
|
|
Чикабух говорит: |
Если у нас счет-фактура будет с начала года на 50000,0 тыс. тенге можем ли мы до ее выписывания встать на учет по ндс на основании договора, так как будем реализовывать товар на сумму превышающую 30000 мрп? |
До не можете. Вам же *САМ* привела статью, где четко указано, что только после превышения в течении 10 дней.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Янв 06, 2010 14:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
Чикабух говорит: |
Если у нас счет-фактура будет с начала года на 50000,0 тыс. тенге можем ли мы до ее выписывания встать на учет по ндс на основании договора, так как будем реализовывать товар на сумму превышающую 30000 мрп? |
сняли вас с рег. учета по НДС по решению налогового органа, поэтому, в случае, подачи вами заявления на добровольной основе, налоговый орган вам откажет в постановке
Дождитесь этого превышения и тогда, вы сможете подать заявление, чтобы вас уже "безболезненно" поставили на учет по НДС, как писала выше *САМ*
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Янв 06, 2010 14:24:55
|
|
|
Как дождаться превышения если товар одно целое неделимое на сумму 50 млн.тенге, прийдется выписывать на всю сумму без ндс и дожидаться когда налоговики принудительно поставят?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Ср Янв 06, 2010 14:31:27
|
Сообщить модератору
|
|
Котеночек говорит: |
, а самим встать |
в любом случае, ждать "вердикт" налогового органа (путем подачи заявления - уже во 2кв 2010) уже после того, как произойдет реализация товара, т.к. налоговый орган будет смотреть ФНО за 1 кв 2010, для вынесения решения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Янв 06, 2010 16:21:35
|
Сообщить модератору
|
|
zaure_as говорит: |
Срочно бегите и подавайте заявление на учет по НДС, а то «за штрафуют», так было с нами в начале 2008г. |
Чего Вы пугаете? Если у Вас реализация пройдет в январе, то до 10-го февраля Вы сдаете заявление на постановку по НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Ср Янв 06, 2010 21:50:44
|
Сообщить модератору
|
|
Чикабух, вам наоборот повезло.
Продадите свой товар и на законных основаниях не заплатите НДС государству 6 лимов.
zaure_as, опишите подробно свою ситуацию, и мы найдем в ней отличие от ситуации Чикабух
Хотя может быть вас налоговики тоже на испуг взяли? Расскажите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Янв 08, 2010 17:37:36
|
|
|
10.01.2008г. нами была выписана с/ф превышающую даже 30000 МРП, отчет мы сдавали квартально, после консультации в НК о постановку на учет НДС так как мы не были плательщиками НДС, то нам надо было подавать заявление сразу же в течение 10 дней (до 20.01.2008г.) и тогда мы были бы плательщиком НДС с 01.01.2008г. и всё было бы в порядке и отчет по НДС сдавали бы ежемесячно, так как мы обратились с опоздание нам влепили огромный штраф.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Янв 14, 2010 13:02:43
|
|
|
тогда мы были бы плательщиком НДС с 01.01.2008г. и всё было бы в порядке?
Вот эту строчку не поняла? Они бы задним числом поставили на учет по НДС??? Штраф от какой суммы влепили?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Чт Янв 14, 2010 13:50:22
|
Сообщить модератору
|
|
zaure_as в 2008г. налоговым периодом был календарный месяц, а в 2009г. налоговым периодом является календарный квартал. Поэтому вас и штрафанули из-за превышения оборота
Не путайте Чикабух, т.к. Чикабух говорит уже о 2010 г., поэтому на них ситуация, описанная вами, влиять не будет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Мар 18, 2010 18:14:53
|
Сообщить модератору
|
|
При прочтении статьи 568 п.5 всплыл вопрос. Сейчас за определение оборота берётся календарный год, что, в общем то упрощает работу бухгалтера, но в ступор ввёл п.5.
Код: |
Минимум оборота составляет 30000-кратный размер месячного расчётного показателя установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. |
Вопрос: Какого года? Т.е. по какому расчётному показателю опрелелять свой оборот?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Мар 18, 2010 18:45:46
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда формулировка звучит не правильно.... Если мы превысили обороты в 2009 году. (МРП 1273 который действовал уже на 1 января 2009 г.) Превышение оборота определили 1 января 2010 года (МРП 1413 деиствует уже на 1 января 2010 года) т.е. согласно п.5 определяем оборот на соответствующий фин.года по ставке МРП 1413. Тогда как бы и не получается превышения...
P.S. В общем как всегда напишут, а ты гадай ребусы-кроссворды
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Чт Мар 18, 2010 19:15:18
|
Сообщить модератору
|
|
Мне кажется вы просто неправильно понимаете, в данном случае все предельно ясно. Ваш оборот превысил лимит 2009 года в конце декабря , вы считаете по МРП за 2009 , но подать заявление на регистрацию вы будете должны в течении 10 рабочих дней января 2010 года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Ср Апр 14, 2010 17:13:53
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго времени суток. Превысили 30 000 кратную величину за 2009 год. ИП по упрощёнке, занимается международными грузоперевозками. Вопрос, возможно оборот по ст. 244 НК РК приравнять к обороту по статье 232 НК РК? И если очень не хочется вставать на учёт по НДС, какие возможны варианты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Ср Апр 14, 2010 17:28:57
|
|
|
Ky6uK говорит: |
Вопрос, возможно оборот по ст. 244 НК РК приравнять к обороту по статье 232 НК РК? |
Нет, т.к. оборот по ст.244 является облагаемым оборотом.
Ky6uK говорит: |
И если очень не хочется вставать на учёт по НДС, какие возможны варианты? |
Договариваться с клиентами о возможности исправления всех документов на другой период (2010г).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Апр 14, 2010 17:33:21
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Договариваться с клиентами о возможности исправления всех документов на другой период (2010г). |
К сожалению каждая международная перевозка подтверждается международной накладной CMR, договариваться с клиентом не имеет смысла, так как я нарушу автоматом статью 237 НК РК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Апр 14, 2010 17:36:38
|
Сообщить модератору
|
|
Ky6uK говорит: |
. Превысили 30 000 кратную величину за 2009 год. ИП по упрощёнке, занимается международными грузоперевозками. |
А почему вам так уж не хочется вставать на учет по НДС? Если превысили, вставать надо, или вас сами налоговики поставят, да еще со штрафами. А международные перевозки освобождены от НДС, ничего платить не надо. "Ст.248, п 10) работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса, а именно: работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных грузов; услуг технического и аэронавигационного обслуживания, аэропортовской деятельности; услуг морских
портов по обслуживанию международных рейсов;" Работы добавится, придется учитывать входящий НДС и сдавать декларации. Но вариантов избежать постановки на учет практически нет, если только ваш ИП не является учредителем лжепредприятия.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Апр 14, 2010 17:41:29
|
|
|
Глав.бух.бух говорит: |
Ваш оборот превысил лимит 2009 года в конце декабря , вы считаете по МРП за 2009 , но подать заявление на регистрацию вы будете должны в течении 10 рабочих дней января 2010 года. |
zaure_as говорит: |
Срочно бегите и подавайте заявление на учет по НДС, а то «за штрафуют», так было с нами в начале 2008г. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Апр 14, 2010 17:41:38
|
Сообщить модератору
|
|
jklmn говорит: |
А почему вам так уж не хочется вставать на учет по НДС? Если превысили, вставать надо, или вас сами налоговики поставят, да еще со штрафами. |
Встать придётся однозначно, но у нас попутно и по Казахстану осуществляются перевозки, а так как ИП на упрощёнке, руководство особо не печётся о наличии документов подтверждающих расходы, соответственно на Казахстанскую долю перевозок не нашкребём зачета ((
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Уже получили уведомление по камеральному контролю. Бежать поздно) Идти сдаваться, сполично. Размер штрафа можете подсказать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Апр 14, 2010 17:45:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Почитайте ст.256 п.1 пп.5, может что-то и будет в зачете для начала.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ст.205 Адм.кодекса говорит: |
3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость -
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Апр 14, 2010 17:48:50
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Почитайте ст.256 п.1 пп.5, может что-то и будет в зачете для начала. |
Спасибо идея очень хороша, вполне реализуема, единственное что проведение данной операции после выставления уведомления по камералке - будет шито белыми нитками для налоговиков и послужит лишним поводом для комплексной...? или я не прав?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Апр 14, 2010 17:50:34
|
|
|
Ky6uK говорит: |
или я не прав |
Это Ваше законное право по налог.кодексу.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
В смысле применить статью 256.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|