Как в 100ф отразить перевод товаров в ОС, чтобы они не учитывались в расходах.
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Мар 17, 2010 13:52:35
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=318613#318613
Здравствуйте, ситуация такая в 2009 году товар был переведён в ОС
проводка 2410 - 1330, заполняя 100 форму столнулась с вопросм: стоимость этого товвра села в расходы на выечты . т.к. на начало года он бл в конце уже нету. Потом это ОС продали по себестоимости, на доход от прироста стоимости при выбытии ОС это не повлияло. Где в 100 форе указать это,чтобы эта сумм не сидела в расходах на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Мар 17, 2010 14:14:25
|
|
|
Думаю эту сумму можно поставить в 100.030 IX которые не относятся на вычеты
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А потом в регистрах расшифровать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 17, 2010 14:24:00
|
|
|
Спрашиваю
Спрашиваю говорит: |
в 2009 году товар был переведён в ОС |
Спрашиваю говорит: |
Где в 100 форе указать это,чтобы эта сумм не сидела в расходах на вычеты? |
В данной ситуации, предлагаю использовать стр.100.00.030 IX.,формы 100.00 "Декларация по КПН".
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Ср Мар 17, 2010 14:35:48
|
Сообщить модератору
|
|
Спрашиваю
а зачем переводили товар в ОС, если потом продали это ОС. Нельзя было оставить как товар и продать его как товар.
А порядок расчета 2 - только для недропользователей, не нужно его ставить.
В вычетах у вас будет эта сумма, но теперь нужно поставить ту же сумму на 100.00.009 доход от выбытия ФА.
Но если вы перевели на ОС, то нужно учитывать что приложение 7 также нужно заполнять и показать выбытие ОС в 100.07.003
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Спрашиваю
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Ср Мар 17, 2010 14:52:59
|
Сообщить модератору
|
|
я тоже не знаю зачем перевоили на ос, при прежнем руководителе
получилось так: это техника, до этого числилась как товар, перед реализацией её поставили на учёт в гаи и ещё в каком -то органе, и там потребовали ОС-1, вот и перевели приказом на ОС и продали как основноме средство и всё это почти в один день, амортизация не начислялась.
в приложении 7 его учли, там продали по себестоимости технику, поэтому на доход от выбытия активов это не повлияло.
как правильнее сделать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вс Апр 25, 2010 11:56:09
|
|
|
Здравствуйте, у меня вопрос. Дело в том что январе 2009 года на основании решения использовать ТМЗ(часть) в целях производства и перевели на основные средства, теперь 100 форму заполняем у меня убыток становится больше на эту сумму 1 825 000, мне уменьшить приход тмз или как быть? Посоветуйте?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вс Апр 25, 2010 16:52:59
|
|
|
Сентябрина, а более конкретно - вы использовали ТМЦ для увеличения их стоимости (ремонт) или признали их как ОС?
Если первый вариант, то показываете приход ТМЦ, а затем минусуете по строке "Последующие расходы".
Если второй вариант, то в приходе ТМЦ вы их не учитываете, а сразу показываете как приход ОС по соответствующим налоговым группам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вс Апр 25, 2010 16:59:59
|
|
|
Алекс Мневис
Вариант 2, только они в балансе (как ТМЗ) были с 2008г. Прежний бухгалтер чтобы налогами на имущество не возиться оприходовала их как ТМЗ-прочие инструменты. С 2009г через проводки д 2410 к 1310 оприходовали как ОС. Теперь думаю 100.00.30IX наверное подходящяя строка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|