Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
100.00 за 2009г приложение 100.04 если предприятие снялось с учета по НДС в середине 2009 года
|
elmira
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Фев 10, 2010 11:35:34
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=313040#313040
ТОО в середине 2009 года добровольно снялось с учета по НДС. Нужно ли заполнять приложение 100.04? В правилах по заполнению ф 100.00 указано, что данное приложение заполняют предприятимя не состоящие на учете по НДС. Может заполнить это приложение с даты снятия с учета? Как думаете и что посоветуете? Может кто-то уже думал и узнавал что-нибудь по этому вопросу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Фев 10, 2010 15:03:26
|
|
|
Я думаю, что Вы сами ответили на свой вопрос "заполнить это приложение с даты снятия с учета". Тем более, что "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пн Мар 01, 2010 21:51:39
|
Сообщить модератору
|
|
Если мы снялись с учета в октябре 2009 г., должны ли мы заполнять это приложение и данные за какой период указывать - за весь год или же с момента снятия с учета. В строке G - сумма - указывается сумма с НДС или без
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
SV III
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Мар 01, 2010 22:08:23
|
Сообщить модератору
|
|
заполняете данные с октября 2009 г по декабрь, т.к. вы с октября уже сняты с учета суммы указываете с НДС. Это делается для правильного в будущем камерального контроля, до октября вы указывали эти данные в 300 форме, после в 100 форме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Вт Мар 02, 2010 08:58:24
|
Сообщить модератору
|
|
SV III говорит: |
Это делается для правильного в будущем камерального контроля, до октября вы указывали эти данные в 300 форме, после в 100 форме. |
В этом случае, думаю, лишним не будет указать данные с начала года. Тем более, что
AlSer говорит: |
"Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней" |
Наверное так будет надежнее
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Апр 28, 2010 20:35:48
|
|
|
А у нас обратная ситуация. Мы встали на учет с 1 декабря 2009 г. Получается мне нужно заполнить приложение 100.04 по 30 ноября 2009 г включительно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Апр 28, 2010 20:53:43
|
Сообщить модератору
|
|
Mitana, да.
Ведь вы не подавали Ф300.00 за этот период, не расшифровывали реестр полученных СФ 300.08.
Но Mitana, явно этого в Правилах заполнения Ф100.04 не написано. Там просто - заполняют неплательщики.
Вроде как на момент подачи Ф100.00 вы уже были плательщиками, и к вам претензий быть не может, но мы этот вопрос поднимали в компетентных органах, нам неофициально ответили - всю первичку расшифровываете либо в Ф100.04, либо в Ф300.08.
Либо - половину там, половину сям.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|