» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На какой счет относить комиссию банка в авансовом отчете |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #1  Сб Май 01, 2010 23:50:02 |
Заголовок сообщения: | |
Так я ни полслова не сказал, что денежные средства из кассы/со счета/из подотчета правильно относить на расходы. Для меня это в корне неправильно. Деньги нельзя израсходовать. Просто есть такой вариант и его используют. Отучаю, бью по рукам, но он есть. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Сб Май 01, 2010 22:58:26 |
Заголовок сообщения: | |
а) а ты уверен, что у Dina`ы 8-ка поставлялась в комплекте с напильником? b) понимаю, к чему клонишь, типа банки с/ф не выдают, поэтому проводить через 300.08 и счет 3310 вроде как и ни к чему. Но ведь этой рекомендацией будут пользоваться и не только проводя из авансового расходы банка, но и расходы с подотчета на юр.лиц со счетами фактурами станут ставить на 7210. Хотя, с учетом того, что тема называется "На какой счет относить комиссию банка в авансовом отчете" - соглашусь. c) отлично. Но все же я сторонница того, чтобы все в учете на предприятии было "процедурно". Оплатили за что-либо юр.лицу - поставьте на счет юр.лица. А с него уже можете относить на расходы. Но это чистое ИМХО. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #3  Сб Май 01, 2010 21:08:42 |
Заголовок сообщения: | |
а) Немного напильником и - Да. b) Нет. В 300.08 отражаются СФ, а не расходы. с) Да. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #4  Сб Май 01, 2010 19:39:01 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner, я правильно поняла, что, если отнести расходы юрлица с банка, кассы, подотчета непосредственно на 7210, то они все-равно отразятся: а) в акте сверки с данным юридическим лицом b) в форме Ф300.08 с РНН юрлица с) в форме Ф100.04 с РНН юрлица |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #5  Сб Май 01, 2010 03:12:16 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Клюшечники (с) председатель Таки если бы сходили по ссылке, то увидели/догадались, что у Dina 8-ка. А для 8-ки 3310/7210 некритично Посему прав Raybek. Правильно будет через 3310, но и 7210 тоже вариант. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #6  Сб Май 01, 2010 00:39:05 |
Заголовок сообщения: | |
АННА, поддерживаю. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #7  Пт Апр 30, 2010 23:19:37 |
Заголовок сообщения: | |
Всегда, все проводите через 3310, т.к. когда делаете годовой, да и 300, если она есть, нужно затраты показать с РНН (БИН). Единственно в аванс.отчете - командировочные суточные сразу на 7211. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #8  Пт Апр 30, 2010 21:31:37 |
Заголовок сообщения: | |
Как Йода учитель начинаю говорить я: 2 варианта я видел: 1) Банк дает Вам ежемесячно документы на свои услуги, тогда поступление услуг надо делать и проводить в авансовом отчете через 3310. 2) Банк не дает Вам документы по банковским услугам, тогда напрямую через 7210 проводите. |
Автор: | KarBloom |
Добавлено: | #9  Пт Апр 30, 2010 20:53:45 |
Заголовок сообщения: | |
списывайте сразу на 7211 - расходы периода как обычные комиссионные услуги банка |
Автор: | Dina |
Добавлено: | #10  Пт Апр 30, 2010 20:26:37 |
Заголовок сообщения: | На какой счет относить комиссию банка в авансовом отчете |
Подскажите!!! Мы часто оплачиваем НДС за импортный товар и там. процедуры, обычно различных банках, где удобно. Авансовый отчет проходит по следующим проводкам Дт 3397 Кт 1251, а как же быть с комиссией, на какой счет ее отнести, что бы потом она не висела у меня не закрытой. Выделено из http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12899 =Cleaner |