Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как отразить в бухгалтерии и по ККМ взаиморасчеты двух ИП?
|
|
#1 Пт Май 14, 2010 15:17:59
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=340317#340317
Добрый день! Помогите пожалуйста уважаемые форумчане! Такая ситуация непонятная.
У директора 2 ИП один с НДС (1)другой без НДС(2), оба упрощенцы.
Документально каждый ИП ведет вою кассу, у каждого ККМ, р/с в банке и заведена общая касса организации, куда поступают вобщем выручки с двух ИП.
В основном расходы по аренде, взаимррасчеты с контрагентами оплачивает ИП (2), но у него не большие обороты, и тогда с общей кассы организации берутся деньги и вносятся на р/с ИП (2) от ИП (1).
ИП (1) работает по безналу. и ему на р/с перечисляют больше чем на ИП(2) который работает за наличку.
И взаиморасчеты проводятся здесь таким способом:
т.к. ИП(2) нужно где-то брать деньги на расходы, выводится итоговая сумма расходовИП(1) таким образом: берутся выбитые контарентам чекипо кассовой книге + поступление из банка внесенные суммы на р/с - расходы уплаченные за мес = выходит разница суммы кторую потом пробивают по ККМ, затем выписываются счет-фактуры на разницу без ндс на ИП(2) о приобретении товара.
Предложила все расходы перевести на ИП(1) чтоб не было мороки, и хватало бы, и не надо было бы придумывать лишние проблемы, и НДС брал бы себе в зачет. Но он что то не соглашается, то что уже давно так работают.
Не могли бы ВЫ мне подсказать как правильно и удобно сделась эту систему.
И правильно ли вообще то что выписываются фиктивные счет. фактуры и выбиваются чеки на сумму расходов.
Есть ли другие способы взаиморасчетов. Буду всем признательна за помощь.
Немного разбила Ваше сообщение, иначе читается с трудом. Елена Т
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Май 14, 2010 15:39:22
|
Сообщить модератору
|
|
Asem говорит: |
Такая ситуация непонятная, у директора 2 ИП один с НДС (1)другой без НДС(2), оба упрощенцы, |
Дальше не читала, но не поняла вот этого. ИП - это один человек и 2 ИП у одного и того же человек быть не может. Возможно у одного ИП просто 2 точки по реализации? Уточните.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Май 14, 2010 16:53:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Asem говорит: |
Предложила все расходы перевести на ИП(1) чтоб не было мороки, и хватало бы, и не надо было бы придумывать лишние проблемы, и НДС брал бы себе в зачет. Но он что то не соглашается, то что уже давно так работают. |
Неразумно с его стороны отказываться от такой схемы, он же теряет зачетный НДС в ИП(2) и оплачивает весь начисленный НДС по ИП(1).
Считаю что Вам нужно составить письменное обоснование с выкладкой цифр за последние месяцы,3 кварталы: сколько потеряно зачетного НДС в ИП(2) и сколько было уплачено НДС в ИП(1).
Зачем завышать обороты ИП(2) за счет ИП(1), ведь ИП(2) не дает НДС для другого ИП выставив ему счет-фактуру.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|