» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как правильно заполнить 300.00.029 в дополнительной декларации?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ирина Стебенева
Добавлено: #1  Пт Май 03, 2013 14:50:12
Заголовок сообщения:

Спасибо за помощь, конечно я имела ввиду отправку в ближайщее время (до 15 мая).


Автор: Марта
Добавлено: #2  Пт Май 03, 2013 13:02:18
Заголовок сообщения:

Ирина Стебенева говорит:
в оправленной форме стоит сумма со знаком "-", а должен стоять "0".

Эту же сумму, без знаков.
Ирина Стебенева говорит:
будет ли принята доп. форма до окончания срока подачи основной Декларации (т.е. 15 мая)?

Смотря когда отправите. В уведомлении напишут когда приняли.



Автор: Ирина Стебенева
Добавлено: #3  Пт Май 03, 2013 12:12:20
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите пожалуйста как отправить доп. форму 300, если в основной форме допущена ошибка только в строке 300.00.031, т.е в оправленной форме стоит сумма со знаком "-", а должен стоять "0". И еще вопрос: будет ли принята доп. форма до окончания срока подачи основной Декларации (т.е. 15 мая)? Спасибо


Автор: Марта
Добавлено: #4  Чт Май 20, 2010 13:21:58
Заголовок сообщения:

Вам нужно заполнять строку 300.00.030. Превышение суммы НДС, относимого в зачет. В строку 300.00.029 дополнительной формы вам нужно поставить вашу сумму
Asel говорит:
-6894
без минуса . А зачет по НДС в строку 300.00.030 (вычисленный по формуле к этой строке).


Автор: Asel
Добавлено: #5  Чт Май 20, 2010 13:15:57
Заголовок сообщения:

я впервые делаю отчет. в данной строке следовала формуле 300.00.013-300.00.026-300.00.028В, получила минус. :oops: у меня зачетная часть больше.... а что, такого быть не может? а отчет принят...... и уведомление есть.....


Автор: Марта
Добавлено: #6  Чт Май 20, 2010 13:10:37
Заголовок сообщения:

Да, действительно в этой строке не должно быть с минусом.


Автор: Татьяна*
Добавлено: #7  Чт Май 20, 2010 13:06:08
Заголовок сообщения:

декларация за 1 кв. 2010?
стр. 300.00.029 Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет, почему она у Вас с минусом? Если НДС в зачет то заполняете стр. 300.00.030
-6894 + (+4757) = 2137

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

ошиблась
-6894 + (+2137) = -4757
Asel говорит:
мне нужно указать 2137

правильно



Автор: Марта
Добавлено: #8  Чт Май 20, 2010 13:02:06
Заголовок сообщения:

Верно.


Автор: Asel
Добавлено: #9  Чт Май 20, 2010 12:51:42
Заголовок сообщения:

подождите пожал. в дек-ции (очеред), кот мы отправили у нас была цифра (к примеру) -6894 , теперь мне нужно, чтоб там стояла цифра -4757, значит в доп дек-ции, кот я готовлю мне нужно указать 2137? правильно я поняла?


Автор: Татьяна*
Добавлено: #10  Чт Май 20, 2010 12:41:49
Заголовок сообщения:

Asel говорит:
предыдущий вариант)

дополнительная?
Asel говорит:
мне его нужно сократить

уменьшить наверно,
Asel говорит:
поставить разницу положит величину или поставить окончательное значение тоже с минусом?
не так, ставите сумму самой корректировки, на уменьшение со знаком минум, на увеличение, со знаком плюс (сам знак плюс конечно не ставите), т.к. Вы скорее всего корректируете уже дополнительную отчетность, то
Asel говорит:
там число у меня стоит за минусом (предыдущий вариант), мне его нужно сократить
сумму корректировки ставите со знаком плюс.


Автор: Марта
Добавлено: #11  Чт Май 20, 2010 12:36:29
Заголовок сообщения:

Asel
Напишите ваши числа, на примере посмотрим.



Автор: Asel
Добавлено: #12  Чт Май 20, 2010 12:28:32
Заголовок сообщения: как правильно заполнить 300.00.029 в дополнительной декларации?

добрый день. я готовлю доп. 300 ф. Изменения в 300.00.029. вопрос: там число у меня стоит за минусом (предыдущий вариант), мне его нужно сократить. как правильно это сделать? поставить разницу положит величину или поставить окончательное значение тоже с минусом? заранее спс


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ