» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как правильно заполнить 300.00.029 в дополнительной декларации? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Asel |
Добавлено: | #1  Чт Май 20, 2010 12:28:32 |
Заголовок сообщения: | как правильно заполнить 300.00.029 в дополнительной декларации? |
добрый день. я готовлю доп. 300 ф. Изменения в 300.00.029. вопрос: там число у меня стоит за минусом (предыдущий вариант), мне его нужно сократить. как правильно это сделать? поставить разницу положит величину или поставить окончательное значение тоже с минусом? заранее спс |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #2  Чт Май 20, 2010 12:36:29 |
Заголовок сообщения: | |
Asel Напишите ваши числа, на примере посмотрим. |
Автор: | Татьяна* | ||||||||
Добавлено: | #3  Чт Май 20, 2010 12:41:49 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
дополнительная?
уменьшить наверно,
|
Автор: | Asel |
Добавлено: | #4  Чт Май 20, 2010 12:51:42 |
Заголовок сообщения: | |
подождите пожал. в дек-ции (очеред), кот мы отправили у нас была цифра (к примеру) -6894 , теперь мне нужно, чтоб там стояла цифра -4757, значит в доп дек-ции, кот я готовлю мне нужно указать 2137? правильно я поняла? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #5  Чт Май 20, 2010 13:02:06 |
Заголовок сообщения: | |
Верно. |
Автор: | Татьяна* | ||
Добавлено: | #6  Чт Май 20, 2010 13:06:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
декларация за 1 кв. 2010? стр. 300.00.029 Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет, почему она у Вас с минусом? Если НДС в зачет то заполняете стр. 300.00.030 -6894 + (+4757) = 2137 Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ошиблась -6894 + (+2137) = -4757
правильно |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #7  Чт Май 20, 2010 13:10:37 |
Заголовок сообщения: | |
Да, действительно в этой строке не должно быть с минусом. |
Автор: | Asel |
Добавлено: | #8  Чт Май 20, 2010 13:15:57 |
Заголовок сообщения: | |
я впервые делаю отчет. в данной строке следовала формуле 300.00.013-300.00.026-300.00.028В, получила минус. :oops: у меня зачетная часть больше.... а что, такого быть не может? а отчет принят...... и уведомление есть..... |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #9  Чт Май 20, 2010 13:21:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вам нужно заполнять строку 300.00.030. Превышение суммы НДС, относимого в зачет. В строку 300.00.029 дополнительной формы вам нужно поставить вашу сумму
|
Автор: | Ирина Стебенева |
Добавлено: | #10  Пт Май 03, 2013 12:12:20 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как отправить доп. форму 300, если в основной форме допущена ошибка только в строке 300.00.031, т.е в оправленной форме стоит сумма со знаком "-", а должен стоять "0". И еще вопрос: будет ли принята доп. форма до окончания срока подачи основной Декларации (т.е. 15 мая)? Спасибо |
Автор: | Марта | ||||
Добавлено: | #11  Пт Май 03, 2013 13:02:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Эту же сумму, без знаков.
Смотря когда отправите. В уведомлении напишут когда приняли. |
Автор: | Ирина Стебенева |
Добавлено: | #12  Пт Май 03, 2013 14:50:12 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за помощь, конечно я имела ввиду отправку в ближайщее время (до 15 мая). |