» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ИП не плательщик НДС, как правильно отразить приобретенный товар с НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена08 |
Добавлено: | #1 Вт Май 12, 2009 13:33:03 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста! ИП без постановке на НДС, покупет товар на сумму 20 000тг с НДС-2 142,86. Тоесть ИП не имеет право брать НДС в зачет, а относить его на стоимость товара ... ТОгда получается в 1С нужно приходовать товар по сумме 22 142,86????? |
Автор: | svet |
Добавлено: | #2 Вт Май 12, 2009 13:43:39 |
Заголовок сообщения: | |
Если Вы покупаете на сумму по счету 20 000 в том числе НДС, то и на приход ставите 20 000. Например, 10 шт чего-нибудь по 2000. Это при условии, что Вы не плательщик НДС. Если плательщик НДС, то на приход Вы бы ставили 10 шт * 1785,71 = 17857,14, а разница 2142,86 - на НДС. По проводкам Дт 1330 Кт 3311 на сумму 17857,14 Дт 1420 Кт 3311 на сумму 2142,86 А если не плательщики, то Дт 1330 Кт 3311 на сумму 20 000 :) Елена08 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #3 Вт Май 12, 2009 13:44:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На какую сумму купили то товар? Если на 20000, то оприходывать товар на 20000, в том числе НДС. Вы же НДС сверху не доплачивали к 20000 :D |
Автор: | svet |
Добавлено: | #4 Вт Май 12, 2009 13:45:49 |
Заголовок сообщения: | |
О как, пока отвечала, клиенту выписали бан... :oops: И сеть опять глючит :evil: |