» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет в филиале покупателей и поставщиков в 2009 г.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Buxgalter
Добавлено: #1  Вс Май 23, 2010 12:59:06
Заголовок сообщения: Учет в филиале покупателей и поставщиков в 2009 г.

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=342789#342789
Как вести учет в филиале с покупателими и поставщиками? Счет фактуру выписывает филиал, а оплата идет в головную, возникла Дт 1210, как закрывать, Должна ли в филиале вестись учет по счету 1210, 3310, 1420. Если эта тема обсуждалась укажите ссылки. Спасибо!



Автор: Elen
Добавлено: #2  Вс Май 23, 2010 13:26:45
Заголовок сообщения:

Buxgalter говорит:
Счет фактуру выписывает филиал, а оплата идет в головную, возникла Дт 1210, как закрывать

Предлагаю оформить документ "Авизо" между филиалом и головной компанией, в котором филиал передает головной компании дебиторскую задолженность. Во избежении прочих проблем внесите изменения в договора, если это возможно указав, кто кому платит, кто кому отгружает.
Buxgalter говорит:
. Должна ли в филиале вестись учет по счету 1210, 3310, 1420
Зависит от организации внутреннего учета филиала и головы. Если сверку с контрагентами делает филиал, то по операциям 1210 и 3310 этого филиала учет должен быть, насчет 1420 думаю Вы должны определить сами учетной политикой, поскольку отчетность по НДС не сдаете


Автор: Салтанат
Добавлено: #3  Ср Фев 16, 2011 17:25:56
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, мы открыли филиал в г. Актобе, товар по импорту будет растомажоваться в филиале, кто должен указываться в декларации как импортер головная организация или филиал. С поставщиками экспротерами контракт заключен с головной организацией.


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Фев 17, 2011 07:18:08
Заголовок сообщения:

Салтанат,
Салтанат говорит:
открыли филиал в г. Актобе, товар по импорту будет растомажоваться в филиале

Ответ.
Салтанат говорит:
указывается в декларации, как импортер, головная организация
.
С ув.



Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Чт Фев 17, 2011 10:28:13
Заголовок сообщения:

esiphi головная организация находится в Актау, значит г. Актобе филиал будет получать товар там он будет растомажоваться, в ГТД будет указываться импортер головная организация Актау, мы ставим себе на приход и через перемещение будем им передавать? А со стороны таможенников не будет никаких проблем?


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Фев 17, 2011 10:39:40
Заголовок сообщения:

Салтанат,
Салтанат говорит:
мы ставим себе на приход и через перемещение будем им передавать?

Если филиал ведет бухучет самостоятельно.(В моей практике этого не делаем, поэтому оприходование товаров производится непосредственно на филиал т.к.учет по филиалу ведется в головном офисе).
Салтанат говорит:
со стороны таможенников не будет никаких проблем?
.
Считаю,что не будет,если произведена оплата налогов и др.платежей и представлены необходимые документы для растомаживания груза.
С ув.



Автор: Салтанат
Добавлено: #7  Чт Фев 17, 2011 10:50:09
Заголовок сообщения:

А как быть контрактом с поставщиком где условия поставки CPT Актау, а груз прибывает в г. Актобе?
Сам филиал будет открываться в марте и сейчас вопрос стоит как лучше сделать, нам конечно было бы хорошо, если есть такая возможность оплачивать за товар с р/с головной организации, товар прибывает в г. Актобе в филиал там растамаживаеться, а ГТД оформляли на головную. Если это вообще не возможно, как быть с налогами НДС, пошлина, процедура по какой РНН оплачивать. Вообще не знаем, что делать все по разному говорят, наш брокер в г. Актау говорит, что так нельзя, товар растомаживаеться по месту прибытия и все документы будет оформляться на филиал, что нужно делать доп. соглашение с поставщиками по условии поставки. :%):



Автор: Салтанат
Добавлено: #8  Пн Фев 28, 2011 13:17:47
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, филиал купил кассовой аппарат, документ оформлен на филиал. Мы должны поменять этот документ или оставить все как есть. Как быть с 300 ф?


Автор: Аселя
Добавлено: #9  Пт Апр 26, 2013 13:36:23
Заголовок сообщения:

Добрый день! Ситуация такая. Заключили договор с головной организацией на поставку товаров, расчеты производим с филиалом. Филиал выписывает счет-фактуры от имени головного, а грузоотправителем указывает себя. Если документы идут от имени головной, а все расчеты с филиалом как закрывать в 1С? Если не в ту тему написала дайте, пожалуйста, ссылку.


Автор: esiphi
Добавлено: #10  Пт Апр 26, 2013 13:55:55
Заголовок сообщения:

Аселя говорит:
Заключили договор с головной организацией на поставку товаров, расчеты производим с филиалом. Филиал выписывает счет-фактуры от имени головного, а грузоотправителем указывает себя. Если документы идут от имени головной, а все расчеты с филиалом как закрывать в 1С?

Предлагаю:
1.Дт 1330,1420-Кт 3310-Поступили товары от головной организации.
2.Дт 3310-Кт 1030-Оплата филиалу.
3.Дт 3310(Гол.)-Кт 3310(Фил.)-Взаимозачет (бух.справка).
С ув.



Автор: Аселя
Добавлено: #11  Пт Апр 26, 2013 14:09:22
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо огромное.


Автор: tafel
Добавлено: #12  Пт Апр 26, 2013 22:20:54
Заголовок сообщения:

Аселя,
Покупатель перечислил деньги на р/с головного предприятия, а товар будет получать у филиала в другом городе.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=377763



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ