» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как оформить возврат товара, когда продавец снят с учета по НДС на дату возврата

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Екатерина Валериевна
Добавлено: #1  Вт Май 11, 2010 13:03:32
Заголовок сообщения: Как оформить возврат товара, когда продавец снят с учета по НДС на дату возврата

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=345410#345410

Всем Добрый день! ИП на УР (плательщик НДС) покупает оборудование у такого же ИП в декабре 2009 г.А в феврале 2010 г. возвращает товар назад продавцу. Понятно, что в ф 910 доход будет откорректирован на сумму возврата, а вот как быть с НДС в этом случае, если на момент покупки оборудования продавец был плательщиком НДС, а на момент возврата снят с учета по НДС. Вопросы:
1) Продавец выписывает нам доп.счет-фактуру с НДС или без?
2) Покупатель должен произвести корректировку НДС относимого в зачет?
3) Как покупателю в таком случае заполнить ф 300?
Заранее благодарю!



Автор: Даря
Добавлено: #2  Вт Май 11, 2010 15:57:58
Заголовок сообщения:

Екатерина Валериевна говорит:
1) Продавец выписывает нам доп.счет-фактуру с НДС или без?

Думаю, без НДС, т.к. на момент возврата он уже не был плательщиком налога.
Екатерина Валериевна говорит:
2) Покупатель должен произвести корректировку НДС относимого в зачет?

Да, т.к. оборудование было возвращено.
Екатерина Валериевна говорит:
3) Как покупателю в таком случае заполнить ф 300?

в зачетной стороне ф.300 есть строка - корректировка зачета, там и отразите.



Автор: Екатерина Валериевна
Добавлено: #3  Вт Май 11, 2010 16:28:41
Заголовок сообщения:

Получается если продавец делает доп счет-фактуру на возврат без НДС, покупатель всё равно корректирует у себя сумму НДС? Счёт-фактуру продавца как отражать? Немного не понятно мне, в зачетной стороне есть строка, разве там сумма НДС отражается не согласно доп.счёт-фактуры продавца? Но ведь он мне выставляет возвратную без НДС. Помогите разобраться пожалуйста!


Автор: Екатерина Валериевна
Добавлено: #4  Ср Май 12, 2010 16:24:30
Заголовок сообщения:

Пожалуйста, помогите кто-нибудь разобраться в этой ситуации!


Автор: Марта
Добавлено: #5  Чт Июн 03, 2010 15:35:26
Заголовок сообщения:

Екатерина Валериевна говорит:
если продавец делает доп счет-фактуру на возврат без НДС, покупатель всё равно корректирует у себя сумму НДС

Да.
Так вы являетесь плательщиком НДС, поэтому корректируете согласно ст.258 п1 пп8.



Автор: Мара
Добавлено: #6  Сб Июн 05, 2010 11:54:54
Заголовок сообщения:

А может эту операцию логичнее представитьт.о: товар "использован" не в целях облагаемого оборота? так как это будет возврат, а не реализация. Так как всё-таки действительно в дополнительной сч.фактуре не будет суммы НДС для того, что бы корректировать по возврату.
В принципе, можно же провести реализацию на поставщика, с выставленной счёт-фактурой на этот товар. Тогда - просто реализация.
Интересная ситуация.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ