» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Платили НДС(в начислении) по коду 105102, а нужно было отправлять на 105101. Как исправить ситуацию? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Alyona P |
Добавлено: | #1  Вт Июн 15, 2010 14:45:35 |
Заголовок сообщения: | Платили НДС(в начислении) по коду 105102, а нужно было отправлять на 105101. Как исправить ситуацию? |
Подскажите как быть. Платили НДС(в начислении) в течении 2лет по коду 105102, а нужно было отправлять на 105101 Как исправить ситуацию? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #2  Вт Июн 15, 2010 14:51:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
странно, что вам еще р/счет не закрыли.. или как минимум, должны были выслать уведомление о недоимке по НДС КБК 105101.. Вы уверены, что вы платили не на тот КБК? Перекидку с одного КБК на другой можно сделать заполнив бланк налогового заявления по ф. 31 К тому же КБК 105102 - это НДС по импорту.. для начала вам нужно будет запросить в ДТК (Департамент таможенного контроля) справку о том, что вы не имеет задолженности по НДС по импорту Добавлено спустя 53 секунды: После получения Справки с ДТК, вы обратитесь в свой налоговый орган и вам там, на основании налогового заявления, осуществят перекидку с кода на код.. |
Автор: | MARKO | ||
Добавлено: | #3  Вт Июн 15, 2010 15:12:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Совершенно верно, так и сделают в течение 10 раб дней, только Вам нужно все равно контролировать этот процесс (просматривать выписки) обязательно |