» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли сдавать отчет по КПН и НДС, если услуги были оказаны за пределами в РК? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #1  Чт Июн 17, 2010 13:28:54 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли сдавать отчет по КПН и НДС, если услуги были оказаны за пределами в РК? |
Здравствуйте, были оказаны транспортные услуги, с порта Сан Педро до порта Санкт-Петербург, наше ТОО оплатила за услуги, возникает ли НДС и КПН. Сходила в налоговую сказали, что КПН не возникает, но нужно сдать отчет 101.04 и указать эту сумму в 101.04.003 :( , а НДС нужно платить. Помогите разобраться? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #2  Чт Июн 17, 2010 14:06:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
НДС будет 0%, так как перевозка международная.. НДС вы оплатите по импорту, когда будете расстамаживать товар, может быть об этом вели речь консультанты налогового Управления.. |
Автор: | Vasilieva |
Добавлено: | #3  Чт Июн 17, 2010 14:17:07 |
Заголовок сообщения: | |
считаю, что обязательств по представлению ФНО 101,04 КПН (ст.196 НК) у Вас не возникает, т.к. согласно пп.16 п.1 ст192 международными перевозками не признаются перевозки, осуществляемая исключительно между пунктами, находящимися за пределами Республики Казахстан. насчет НДС аналогично - ни обязательств по уплате НДС, ни по заполнению соответствующего приложения ФНО 300.00 у Вас не возникает, т.к. в соответствии с п.4 ст.236 РК не признается местом реализации таких перевозок и следовательно, положения ст. 241 неприменимы |
Автор: | Салтанат | ||||
Добавлено: | #4  Чт Июн 17, 2010 14:37:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет эти услуги не вошли в таможенную стоимость. НДС оплатили только за товар.
Сказали, что признается местом реализации |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #5  Чт Июн 17, 2010 14:37:53 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Согласна с Vasilieva Только вот добавила бы
.. соответственно это буду просто услуги оказываемые не на территории РК и подпадают они возможно только под пункт
Теперь надо определиться по ст.224. http://kodeks.kz/2009/ Выдержка из статьи
Если у Вас нет такого, то и не подпадаете под п.4, и значит такие услуги не являются доходом нерезидента из источников в Республике Казахстан и КПН не облагается. |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #6  Чт Июн 17, 2010 14:41:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А отчет нужно сдавать или нет? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #7  Чт Июн 17, 2010 14:42:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Кто сказал и на какие статьи и пункты налог.кодекса ссылаются. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Согласно правил заполнения данной формы
Данный доход не облагается КПН и соответственно не указывается в данной форме. |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #8  Чт Июн 17, 2010 14:54:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Отдел разъяснении в НК, говорит, что сумму КПН не указываете так КПН не удерживается, а именно уплаченную сумму нерезиденту в строке 101.04.003 и приложение нужно заполнить. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Чт Июн 17, 2010 16:13:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пусть открывают с Вами правила заполнения и пытаются по правилам заполнить 101.04. Нет налогооблагаемого дохода и нет КПН что Вы туда будете вносить интересно? Еще раз повторюсь
|
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #10  Чт Июн 17, 2010 16:30:52 |
Заголовок сообщения: | |
о.к. всем спасибо за участие :Rose: |