» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При списании ОС по какой ставке корректировать НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: larka
Добавлено: #1  Чт Мар 31, 2011 15:59:14
Заголовок сообщения:

а если списываются сомнительные обязательства по оказаным услугам НДС на момент оказания был 13% а сейчас 12% по какой ставке провести корректировку

Posted after 57 seconds:

т.е не обязательства а требования



Автор: MARKO
Добавлено: #2  Пн Июн 28, 2010 10:53:51
Заголовок сообщения:

Елена Т, одна голова хорошо, а 2 лучше :Rose:


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Пн Июн 28, 2010 10:46:56
Заголовок сообщения:

Natalya-krg говорит:
мы сами произвели ОС в 2005 году?

И при этом был взят НДС в зачет, да корректируете. Не было зачета - не корректируете.
Цитата:
Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях


Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

@SOVA@ говорит:
Я предложила как вариант.

А я дополнила тем, что необходимо при этом соблюсти.



Автор: MARKO
Добавлено: #4  Пн Июн 28, 2010 10:46:18
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Для этого должны быть закреплены на бумаге веские причины:

но ведь невозможного нет. Я предложила как вариант.



Автор: Natalya-krg
Добавлено: #5  Пн Июн 28, 2010 10:46:12
Заголовок сообщения:

Все понятно. Первично все таки когда это стало ОС.


Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Пн Июн 28, 2010 10:44:21
Заголовок сообщения:

@SOVA@ говорит:
можно перевести ОС в тмц и списать по 12%

Для этого должны быть закреплены на бумаге веские причины:
1.Причина переводаиз ОС в ТМЦ- т.е. ОС должны быть переквалифицированы в ТМЗ согласно МСФО, НСФО.
2.Причины списания уже ТМЦ.



Автор: MARKO
Добавлено: #7  Пн Июн 28, 2010 10:42:05
Заголовок сообщения:

Елена Т, я поняла про что Вы говорите, спасибо нашла в 258 статье. Получается по ставке на момент приобретения (только для ОС и иже с ними), а по ставке на сегодняшний момент (для ТМЦ)

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Natalya-krg говорит:
А если мы сами произвели ОС в 2005 году? то корректировка будет?


у Вас стоимость произведенного в 2005 ОС - с НДС или без, если Вы его в зачет не брали, то и корректировать не нужно



Автор: Natalya-krg
Добавлено: #8  Пн Июн 28, 2010 10:41:51
Заголовок сообщения:

Елена Т
согласна.
А если мы сами произвели ОС в 2005 году? то корректировка будет?



Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Пн Июн 28, 2010 10:40:34
Заголовок сообщения:

В п.3 говорится о периоде в котором производится корректировка, говорится о том что корректировку надо делать сейчас и ни слово про ставки, а вот про ставки идет разъяснение в п.4 ст.258, не путайте.


Автор: MARKO
Добавлено: #10  Пн Июн 28, 2010 10:37:16
Заголовок сообщения:

ст 258 п. 3

Цитата:
3. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
.

Поэтому настиваю на 12% ( в каком периоде списываете - берете ставку на сегодняшний день

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

Нашла:

ст 258 п. 4 пп2

2) по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость налог на добавленную стоимость исключается из зачета в части суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставке, действующей на дату приобретения активов, пропорционально сумме, приходящейся на их балансовую стоимость без учета переоценки и обесценения.
Елена про это говорит, но ведь можно перевести ОС в тмц и списать по 12%



Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Пн Июн 28, 2010 10:34:25
Заголовок сообщения:

Natalya-krg говорит:
Тогда зачем сделали разницу по ставкам НДС по ОС и ТМЗ?

По тому как они учитываются в балансе. Раз они у Вас состоят на балансе как ОС то действует пп.2 п.4 ст.258.



Автор: Natalya-krg
Добавлено: #12  Пн Июн 28, 2010 10:28:20
Заголовок сообщения:

Тогда зачем сделали разницу по ставкам НДС по ОС и ТМЗ?

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

Елена Т
читаю я этот пункт. но вывод пока не однозначен. с @SOVA@
в принципе согласна.



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пн Июн 28, 2010 10:21:51
Заголовок сообщения:

п.4 ст.258 налог.кодекса.


Автор: MARKO
Добавлено: #14  Пн Июн 28, 2010 10:21:06
Заголовок сообщения:

корректируете по ставке 12%. На момент совершения. где то это уже обсуждалось на Балансе,если найду ссылку снину. Но точно по ставке (12%) действующей на сегодняшний момент


Автор: Милли
Добавлено: #15  Пн Июн 28, 2010 10:10:13
Заголовок сообщения:

Считаю, что корректировка должна быть по ставке, по какой вы брали в зачет НДС, смысл корректировки в чем, в том, что сколько вы взяли в зачет, столько же и убрали, чтобы бюджет ничего не потерял, в вашем случае это ставка по которой вы брали в зачет при покупке ТМЗ.


Автор: Natalya-krg
Добавлено: #16  Пн Июн 28, 2010 09:52:33
Заголовок сообщения: При списании ОС по какой ставке корректировать НДС

База знаний - http://balans.kz/viewtopic.php?p=351236#351236
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=351238#351238
Списываю ОС с корректировкой НДС. Подскажите какую ставку НДС брать? В 2008 году эти позиции мы с ТМЗ перевели на ОС, а как материалы поступили в 2004 году.





  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ