» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком периоде брать НДС в зачет по ГТД (дате ГТД или дате выпуска в обращение)?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Сб Июл 03, 2010 10:45:42
Заголовок сообщения: В каком периоде брать НДС в зачет по ГТД (дате ГТД или дате выпуска в обращение)?

В каком периоде брать НДС в зачет по ГТД по дате указанной в п.54 ГДТ или по дате выпуска в свободное обращение указаной на штампике таможнт в левом нижнем углу ГТД. Дело в том что растоможка прошла 30 июня 2010г. и товар мы забрали 30.06, а выпуск в таможне поставили 01 июля 2010 (а это уже другой квартал).


Автор: Мелена
Добавлено: #2  Сб Июл 03, 2010 10:51:05
Заголовок сообщения:

YelenaS
А НДС оплатили?



Автор: YelenaS
Добавлено: #3  Сб Июл 03, 2010 10:57:26
Заголовок сообщения:

Оплатили 30.06.10г.


Автор: Марта
Добавлено: #4  Сб Июл 03, 2010 11:03:27
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
по дате выпуска в свободное обращение указаной на штампике таможнт в левом нижнем углу ГТД

по штампику.



Автор: YelenaS
Добавлено: #5  Сб Июл 03, 2010 11:13:24
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
по дате выпуска в свободное обращение указаной на штампике таможнт в левом нижнем углу ГТД

Я всегда так и делаю, а чем это регламентируется? Просто мы получили товар из России, а в связи с вступлением в действие с 01.07.10 Таможенного союза вдруг порядок отнесения в зачет в 3 квартале изменится?



Автор: Марта
Добавлено: #6  Сб Июл 03, 2010 11:22:45
Заголовок сообщения:

Если вам дали ГТД, значит границу пересекли до 01.07.10 и порядок растаможки и отнесения НДС в зачет остался тот же.

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

YelenaS говорит:
в связи с вступлением в действие с 01.07.10 Таможенного союза
почитайте тему и сообщение 19
http://balans.kz/viewtopic.php?p=351702#351702



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Сб Июл 03, 2010 11:31:05
Заголовок сообщения:

ст.256 налог.кодекса 2010г говорит:
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

П.2 ст.256 налог.кодекса 2010г говорит:
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима;

А что подтверждает что она правильно оформлена - штампик на ГТД на выпуск товара в свободное обращение.



Автор: Марта
Добавлено: #8  Сб Июл 03, 2010 11:33:54
Заголовок сообщения:

Согласно подпункту 3) пункта 2 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17.08.06 г. № 86 по контрактам, предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан, в качестве даты экспорта или импорта принимается дата выпуска товаров, проставленная на грузовой таможенной декларации при вывозе или ввозе товаров под одним из таможенных режимов, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта. Таким образом, учет ведется по дате разрешения таможенного органа на выпуск товара, проставленной на ГТД.


Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Сб Июл 03, 2010 13:36:47
Заголовок сообщения:

YelenaS
Поняла Вас, на семинаре в НК говорилось что если товар отгружен импортером до 01.07 то растаможивание производится по прежнему методу, ведь у Вас на руках уже есть ГТД!
И соответственно наши ответы верны, по дате штампика.



Автор: YelenaS
Добавлено: #10  Сб Июл 03, 2010 13:47:31
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
выпуск в таможне поставили 01 июля 2010 (а это уже другой квартал).

Получается, всё таки, я беру в зачет НДС в 3 квартале, обидно. А всё из-за того , что 30-го в таможне был полнейший завал и просто напросто не успели оформить нашу декларацию.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ