» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Услуги по размещению рекламы для российской компании. Какой НДС указывать в документах? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Marina_V | ||||
Добавлено: | #1  Чт Июл 08, 2010 22:05:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Полностью согласна! Счёт-фактуру нужно выписать на сумму 1907,00 долларов без НДС. Наши клиенты в подобной ситуации ничего больше и не потребовали. Сами разбирались со своим НДС. |
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #2  Чт Июл 08, 2010 17:53:25 |
Заголовок сообщения: | |
Так что же делать????? :%): |
Автор: | Elen | ||||||
Добавлено: | #3  Чт Июл 08, 2010 11:44:28 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Наши компания не может принимать Кодекс РФ, как руководство к действию. Мы можем руководствоваться только нашим кодексом и конвенцией. А конвенции никогда не рассматривают косвенные налоги - это общее правило Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Зачесть мы можем только КПН (не НДС!)
|
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #4  Чт Июл 08, 2010 11:42:55 |
Заголовок сообщения: | |
А как решается вопрос про зачёт налога с РФ в счёт уплаты КПН? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Чт Июл 08, 2010 11:39:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Elen я привела ссылку на их кодекс ст.161, почитайте. |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #6  Чт Июл 08, 2010 11:35:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю, что НДС не может быть удержан. НДС - налог косвенный. И нельзя удержанный НДС зачесть в счет КПН Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Т.е. нерезиденты не имеют права требовать выставлять счета с НДС. А удержать они могут КПН (налог на прибыль). |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #7  Чт Июл 08, 2010 11:28:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Irina Knor Вы не можете выписать счет-фактуру с выделением их НДС. Выставляете им счет-фактуру с отметкой "Без НДС", а они уже сами исчисляют и удерживают НДС.
Доходом облагаемым в РК будет вся сумма, на налоги удержанные в РФ Вы имеете право на зачет в счет уплаты КПН. Подробнее в ст.223 налог.кодекса РК. Проводки будут такие Дт1210 Кт6010 доход от реализации 2250,26 Удержан налог в РФ Дт1620 Кт1210 НДС 343,26 Как только решится вопрос про зачет налога с РФ в счет уплаты КПН то тогда Дт3110 Кт1620 |
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #8  Чт Июл 08, 2010 11:21:03 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемая Елена Т, спасибо за ответ (спасибку нажала), А как нам поступить с разницей которая возникнет? 343$? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #9  Чт Июл 08, 2010 11:01:40 |
Заголовок сообщения: | |
Irina Knor В доп.соглашении написано стоимость услуг 2250,26, значит и оплатить они должны 2250,26. Оплата по договору по каким документам? |
Автор: | naomi |
Добавлено: | #10  Чт Июл 08, 2010 10:58:43 |
Заголовок сообщения: | |
Irina Knor Вам нужно договориться с ними, так не бывает, что покупатель оплачивает только сумму без НДС, он должен оплатить общую сумму. И причем тут их 18%? Место реализации услуг РК, все по нашему кодексу. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Елена Т А как быть с разницей в бух учете? |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #11  Чт Июл 08, 2010 10:56:42 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Была не права, согласно ст.236 п.2 пп.4 налогового кодекса РК местом реализации рекламных услуг считается место осуществления предпринимательской или любой другой деятельности покупателя работ, услуг. Т.е. в Вашем случае место реализации - Россия, и соответственно по ст.230 п.1 и ст.232 данный оборот будет необлагаемым. Покупатель требует верно. Согласно статье 148 налог.кодекса РФ местом реализации услуг также признается РФ и по ст.161 налог.кодекса РФ Ваши клиенты в РФ являются по данному обороту налоговыми агентами, а
Поэтому то и просят
Если сумма 1907 договором не была подтверждена то Вам остается сейчас согласиться на
|
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #12  Чт Июл 08, 2010 10:52:23 |
Заголовок сообщения: | |
Вот я и думаю что с этой разницей делать. В договоре изначально была сумма 1907. Но не указано что включая НДС. Теперь в дополнительном соглашении написали 2250,26 включая Казахстанский 12% и Российский18% НДС. А что потом с Дебиторской задолженностью делать? Может как скидку оформить? |
Автор: | naomi |
Добавлено: | #13  Чт Июл 08, 2010 10:40:16 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда зависнет дебиторская задолженность, не может такого быть! Что в договоре так и написано? |
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #14  Чт Июл 08, 2010 10:15:04 |
Заголовок сообщения: | |
в том то и дело, документы на 2250,26 а оплатят 1907. |
Автор: | Марта | ||||
Добавлено: | #15  Чт Июл 08, 2010 10:00:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
точно 12%. Ну и увеличьте им цену, раз просят.
|
Автор: | naomi |
Добавлено: | #16  Чт Июл 08, 2010 09:50:30 |
Заголовок сообщения: | |
разницы не будет. Вы им счет высталяйте на 2250,26, а они вам оплатят столько же. а где читали про нулевую? |
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #17  Чт Июл 08, 2010 09:12:05 |
Заголовок сообщения: | |
В договоре ни как не было прописано, а сейчас они выслали дополнительное соглашение, где сумма 2250,26 включая НДС. В принципе директор не против, ему лишь бы оплата была. А нам придется платить налоги с большей суммы. Что делать с разницей? По другому они не поторопятся платить. А в документах точно НДС 12 % указывать, а то я тут читала про нулевую ставку? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Ср Июл 07, 2010 15:07:23 |
Заголовок сообщения: | |
Irina Knor Это договорные отношения, договорились за 1907 то эту сумму и указываете. Вы резидент РК и при чем тут их НДС? Оформляете документы согласно законодательству РК. Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Вы оказали услуги нерезиденту(разместили рекламу в газете)на территории РК и значит местом реализации считается РК. Выставляете АВР и счет-фактуру с НДС 12% как положено по налоговому кодексу РК, |
Автор: | naomi |
Добавлено: | #19  Ср Июл 07, 2010 14:50:44 |
Заголовок сообщения: | |
А как в договоре написано? Например: ст-сть услуг составляет 1907 у.е. в т.ч. НДС? |
Автор: | Irina Knor |
Добавлено: | #20  Ср Июл 07, 2010 13:07:05 |
Заголовок сообщения: | Услуги по размещению рекламы для российской компании. Какой НДС указывать в документах? |
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Помогите пожалуйста разобраться. Первый раз сталкиваюсь с экспортом. Мы разместили рекламу одной российской компании. Стоимость услуг 1907 долларов, а наши клиенты просят документы на 2250,26 , прибавляя 18% свой НДС. Что делать? Почему они это делают? Как мы будем платить НДС? Какой НДС указывать в документах? Извиняюсь за глупые вопросы. |