» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО на Упрощенной декларации: какая отчетность сдается ежеквартально и за год? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #1  Пт Июл 09, 2010 01:12:27 |
Заголовок сообщения: | ТОО на Упрощенной декларации: какая отчетность сдается ежеквартально и за год? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=360017#360017 Здравствуйте, недавно открыли ТОО на основе Упрощенной декларации. Хотелось бы увидеть общую картину сдачи форм в налоговую для каждого квартала и годовую. Допустим, 1кв. - 200ф., и т.д. Огромное спасибо |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #2  Пт Июл 09, 2010 07:30:12 |
Заголовок сообщения: | |
Маловато информации для полной картины. У вас есть транспртные средства, здания и сооружения на балансе предприятия, каким видом деятельности вы занимаетесь? Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф. http://balans.kz/viewtopic.php?t=10338 |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #3  Пт Июл 09, 2010 08:30:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
* ежеквартально сдаете: ф. 910.00, по срокам не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (к примеру за 2 кв-л 2010г. - не позднее 15.08.10, за 3 кв 2010 - не позднее 15.11.2010) В этой форме есть разделы для отражения сумм полученного дохода, а также начисленных доходов наемным работникам предприятия. * Если вы плательщик НДС, то ежеквартально будете подавать также ф. 300.00 * Будете заниматься импортом товаров из стран ТС - сдаете ежемесячно ф. 320.00 * Есть имущество, земля, транспорт - сдаете ф. 700.00 (за год, не позднее 31.03.2011), также если есть в течение года изменения (поступление / выбытие имущества, транспорта, земли) - подаете расчеты текущих платежей.. * БУдет списание ГСМ - встанете на рег. учет (ст. 577), ФНО 870.00 ежеквартально, по срокам не позднее 15 числа второго месяца след. за отчетным кварталом. по поводу постановки на рег. учет - темы обсуждались http://balans.kz/viewtopic.php?p=351025#351025
поправлю, ф. 200.00 для тех, кто на упрощенном режиме, не подается, т.к. ф. 910.00 дает возможность отразить все суммы в ней по начисленным доходам наемным работникам. |
Автор: | MARKO | ||
Добавлено: | #4  Пт Июл 09, 2010 10:26:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
откуда у СНР на УД взялась 200 форма? Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Solitary преподнесла Вам наиполнейший ответ. Осталось выбрать те формы, по которым Вы должны отчитаться) |
Автор: | alika_ |
Добавлено: | #5  Пт Июл 09, 2010 12:17:47 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное всем спасибо за помощь, все поняла. |
Автор: | kaziprom |
Добавлено: | #6  Ср Июл 28, 2010 11:16:50 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, у меня ТОО на упрощенке- за 2 квартал дохода нет, сотрудник 1 (сам директор), нужно ли мне оплачивать ОПВ и Соц. отчисление? И 910 должна сдать пустографку? |
Автор: | MARKO | ||||
Добавлено: | #7  Ср Июл 28, 2010 11:18:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если сотруднику начислялась з/п, то нужно будет показать это в 910 и соотвественно оплатить ОПВ, СО, ИПН(у источника) Если же з/п не начислялась, и дохода нет, то можно
и соотвественно ничего не оплачивать |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #8  Ср Июл 28, 2010 11:20:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
kaziprom Если нет дохода по ИП, соответственно не из чего платить налоги, то и начислять их не нужно.
обязательно |
Автор: | MARKO | ||
Добавлено: | #9  Ср Июл 28, 2010 11:21:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Nemo там не ИП, там ТОО Добавлено спустя 23 секунды:
|
Автор: | Наталья Ю. |
Добавлено: | #10  Ср Июл 28, 2010 11:30:47 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, ИП зарегистрирован 26 мая 2010 г. За 2 кв. сдала отчетность как за 2 мес, т.е не стала считать по дням ,думаю что если больше проплатить нарушения нет, а при оплате пенс. и соц. отчислений в квитанции (в налоговой платили) указали что оплачивается за июнь июль и теперь незнаю то ли доп. декл. сдавать , |
Автор: | MARKO | ||||||
Добавлено: | #11  Ср Июл 28, 2010 11:31:30 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
kaziprom Сотруднику начислялась з/п за 2 квартал? Если ответ "Да", то 910 заполняете, и платите ОПВ и СО и ИПН за сотрудника Если ответ "Нет", то 910 пустографка Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вы же сдали декларацию за май и июнь - раз это 2 квартал
ничего не делать, просто когда будете отправлять квитанцию за июль напишите в ней "за май" и все. Добавлено спустя 30 секунд:
нет необходимости |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #12  Ср Июл 28, 2010 11:53:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сорри, опечаталсь |
Автор: | kira28 |
Добавлено: | #13  Ср Июл 28, 2010 18:06:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! У меня ТОО по упращенки (1 чел.-директор), открылись в июне месяце этого года, подаю первоночальную 910-ю, дохода не было, была только расходная часть (авансовые), скажите если отправлю нулевку и не буду начислять з/плату за этот кв. с НК не будут притензий? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #14  Ср Июл 28, 2010 18:08:20 |
Заголовок сообщения: | |
kira28 такая же ситуация как у вас описана выше. Внимательно прочтите ветку. |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #15  Ср Июл 28, 2010 23:08:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
верно, в органы НУ представляете ф. 910.00 - по-нулям (пустографку)
считаю, что в вашем случае, претензий со стороны налоговых органов применяться не должны. Объяснить отсутствие начислений по з/плате можно, т.к. доходной части не было. |
Автор: | magnolia | ||
Добавлено: | #16  Вс Авг 01, 2010 23:42:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
немного добавлю, что эта форма сдается не только по списанию ГСМ, а еще если есть другие эмиссии в окружающую среду - выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления - например, ТБО, печные выхлопы и т.д. |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #17  Пн Авг 02, 2010 00:48:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По ТБО не всегда надо сдавать ф.870. Если заключен договор с мусоровывозящей организацией, то не надо. Подробнее здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21177 |
Автор: | magnolia |
Добавлено: | #18  Пн Авг 02, 2010 12:17:01 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна. Это уже нюансы. Ведь есть и такие, у кого нет договора с мусоровывозящей организацией. Например, ИП с магазином на УД - в договоре аренды про мусор ничего, договора с мусорщиками нет, а есть разрешительный документ с установленным лимитом по ТБО. Вот он и сдает 870 в т.ч. по ТБО. Если так смотреть, углубляясь в эту форму - то не всегда нужно сдавать и по ГСМ - например, если в договоре аренды эти затраты лежат на арендодателе. Я просто хотела добавить в целом "причины", по которым сдается 870. |