Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Оприходование комплекта пожарного щита по разным срокам приобретения.
    Реализация комплекта медоборудования с ндс или без ндс
    Авр можно выписывать и в бумжном и элеткронном виде или только в одном виде?
    Нужно ли оформить ЭСФ при продаже ком...
    Каким документом провести комплектаци...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оприходование ФА в 1С8.1 в виде комплекта, прибывшего из РФ     
    Ясно-Солнышко
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 11, 2010 18:55:44 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=348709#348709

    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как мне оформить поступление ФА, а именно, - стеллажей, которые пришли с РФ и указаны в счет-фактуре отдельными строками-сталлажная рама-75 шт, балка стеллажа-380 шт., стеллажная секция-10 шт. Мне посоветовали создать акт комлектации ОС и оприходовать его одним ОС. Как осуществить данную операцию в 1С?

    Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Май 11, 2010 19:04:54   

    Ясно-Солнышко
    По правилам нужны некоторые данные http://balans.kz/rules.php#1c

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ясно-Солнышко
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 11, 2010 20:10:19 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана регистрационный номер ххххххх, "Управление торговым предприятием"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Май 12, 2010 00:39:13 Сообщить модератору   

    Ясно-Солнышко, продублируйте Ваш рег. номер мне в личку, чтобы я потом глупых вопросов не задавал.
    Ясно-Солнышко говорит:
    как мне оформить поступление ФА, а именно, - стеллажей, которые пришли с РФ и указаны в счет-фактуре отдельными строками-сталлажная рама-75 шт, балка стеллажа-380 шт., стеллажная секция-10 шт.

    Т.е. фактически пришли запчасти (стеллажи в разобранном виде)? Потом их монтируют/собирают и получаются готовые стеллажи? Которые потом необходимо принять к учету как ФА?
    Уловили идею мысли? Правильно поставленный вопрос - 90% ответа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ясно-Солнышко
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Май 12, 2010 13:46:59 Сообщить модератору   

    Т.е. оприходывать импорт материалами, передать на монтаж и готовый ФА принять к учету...Мысль-отличная, действительно выход, а как это в 8-ке сделать не подскажите?
    Я опишу порядок своих действий по созданию документов в программе-откорректируйте, если будет необходимость:
    1. Поступление ТМЗ, работ, услуг-импорт(вкладка ТМЗ)+поступление доп.расходов+ГТД по импорту
    2. Создать номенклатурную группу "Стеллаж",отчет производства за смену, тредование-накладная.
    3. Выпуск готовой продукции, оказания услуг.
    4. Комплектация ОС
    5. Принятие к учету ОС

    Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Май 12, 2010 14:07:55 Сообщить модератору   

    Ясно-Солнышко
    Через документ "Отчет производства за смену" выпускает только собственную продукцию. В вашем случае, как мне кажется необходимо собрать из комплектующих ФА и использовать как осноное средство.
    Если так, то путь ложный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ясно-Солнышко
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Май 12, 2010 14:10:55 Сообщить модератору   

    А тогда приходовать в поступлении ТМЗ-импорт всё как ФА? А как тогда быть с инвентарными карточками-например, по балкам их у меня 380 шт....Поправьте, если ошибаюсь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Май 12, 2010 14:24:22 Сообщить модератору   

    1. Через документ " Сисание ТМЗ" материалы списывайте на счет "2932"
    2. Через документ "Модернизация ОС" офрмите этот ОС, с кредитом счета "2932"
    2. Оформите "Принятие к учету ОС"

    Это ИМХО, наверно есть другие ваианты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ясно-Солнышко
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Май 12, 2010 16:11:14 Сообщить модератору   

    Буду пробовать!)))) О результатах отпишусь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Май 12, 2010 20:47:43 Сообщить модератору   

    jonni_jonni говорит:
    1. Через документ " Сисание ТМЗ" материалы списывайте на счет "2932"
    2. Через документ "Модернизация ОС" офрмите этот ОС, с кредитом счета "2932"
    2. Оформите "Принятие к учету ОС"

    Это ИМХО, наверно есть другие ваианты

    Лично я других вариантов пока не знаю.
    Ясно-Солнышко говорит:
    О результатах отпишусь

    Будьте добры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleka77
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Май 26, 2010 15:54:48   

    Здравствуйте! У меня похожая ситуация. Только я оприходовала все комплектующие как ОС и по отдельности, сейчас нужно все скомплектовать. провожу комплектацию, но в оборотках все зап.части все равно по отдельности. Программа 1С 8.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июл 30, 2010 19:52:14   

    Aleka77 говорит:
    я оприходовала все комплектующие как ОС и по отдельности, сейчас нужно все скомплектовать. провожу комплектацию, но в оборотках все зап.части все равно по отдельности. Программа 1С 8.1

    У нас тоже так, если это правильно, то зачем тогда документ "комплектация ОС"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июл 30, 2010 21:48:12 Сообщить модератору   

    Справка говорит:
    Документ "Комплектация ОС" предназначен для отражение операций по комплектации (разукомплектации) основных средств. Под комплектом понимается совокупность самостоятельных активов (ОС), которые обладают первоначальной стоимостью и для которых заданы собственные правила расчета амортизации. В качестве родительского ОС для комплекта может выступать как полноценный актив, так и специальная запись справочника "Основные средства". ОС может в любой момент быть как включено в состав комплекта ОС, так и исключено из него.

    А кто говорил, что будут какие-то проводки по перемещению стоимости? Для чего было запчасти приходовать как ОС, стесняюсь спросить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Июл 31, 2010 17:15:32   

    jonni_jonni говорит:
    1. Через документ " Сисание ТМЗ" материалы списывайте на счет "2932"
    2. Через документ "Модернизация ОС" офрмите этот ОС, с кредитом счета "2932"
    2. Оформите "Принятие к учету ОС"

    Сначала надо, по моему, принять к учёту ОС, потом его уже "модернизировать"

    Добавлено спустя 13 минут:

    Cleaner говорит:
    Для чего было запчасти приходовать как ОС

    Может для того, чтобы в случае неремонтопригодности комплектующей её было легко заменить на новую? (Одно ОС исключить из
    комплекта и списать, другое ОС-принять к учёту и включить в комплект)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Авг 02, 2010 19:04:48 Сообщить модератору   

    agemet говорит:
    комплектующей

    Вотеманно. Комплектующая - запчасть, а не ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Авг 05, 2010 03:08:32   

    Cleaner говорит:
    Комплектующая - запчасть, а не ОС.

    А как тогда в 1С8 заменить сломавшуюся запчасть ОС, если мы его образовали документом "Модернизация ОС" по схеме,
    указанной в посту №8, подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Авг 05, 2010 13:19:18 Сообщить модератору   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20878

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 05, 2010 13:38:13   

    agemet говорит:
    Сначала надо, по моему, принять к учёту ОС, потом его уже "модернизировать"

    Мне тоже кажеться нужно сначала создать одно общее наименование ОС , принять его к учету без стоимости.
    jonni_jonni говорит:
    1. Через документ " Сисание ТМЗ" материалы списывайте на счет "2932"
    2. Через документ "Модернизация ОС" офрмите этот ОС, с кредитом счета "2932"

    Потом уже делать эти действия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz