» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить дополнительные расходы в ф.328?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Nezabudka
Добавлено: #1  Чт Июл 22, 2010 18:14:23
Заголовок сообщения: Как отразить дополнительные расходы в ф.328?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=363139#363139
Скажите пожалуйста как отразить дополнительные расходы в форме № 328? У меня транспортные расходы оказанные казахстанским перевозчиком (доставка груза из РФ)
1. запуталась с НДС: оплачиваю по счет-фактуре поставщику+по заявлению в бюджет, что то здесь не так....
может быть нужно показывать только дополнительные расходы понесенные за рубежом?
2. при проверке заполненной формы незаполненные графы (например курс валюты) выдаются ошибками



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Чт Июл 22, 2010 19:16:56
Заголовок сообщения:

Посмотрите здесь
http://balans.kz/viewtopic.php?t=28882



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #3  Пт Июл 23, 2010 06:32:14
Заголовок сообщения:

Nezabudka говорит:
2. при проверке заполненной формы незаполненные графы (например курс валюты) выдаются ошибками

По 328 форме - а почему курс валюты не заполнен? Он должен браться при расчете налогооблагаемой базы.

Nezabudka, если вы раньше занимались таможней, то брались дополнительно те же транспортные услуги по доставке груза при расчете НДС на импорт. В общем то порядок по включению дополнительных расходов в налогооблагаемую базу не изменился.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #4  Пт Июл 23, 2010 08:35:46
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:
Nezabudka, если вы раньше занимались таможней, то брались дополнительно те же транспортные услуги по доставке груза при расчете НДС на импорт

да, вы правы, это будет именно тот случай, когда в сч.ф. продавца эти трансп. расходы не будут включены, т.е. к примеру, станция перехода Илецк, там есть 150-180 км ж/д пути, которая арендуется - это Илецк-Жайсан, так вот НДС на эту часть ж/д на каждый вагон вам нужно будет оплатить и при заполнении зав. 328 в налогооблагаемую базу вы сумму тарифа включаетет и прилагаете справку с ж/д о тарифе Илецк-Жайсан.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #5  Пт Июл 23, 2010 10:18:30
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:
По 328 форме - а почему курс валюты не заполнен? Он должен браться при расчете налогооблагаемой базы.

если вы раньше занимались таможней, то брались дополнительно те же транспортные услуги по доставке груза при расчете НДС на импорт. В общем то порядок по включению дополнительных расходов в налогооблагаемую базу не изменился.


Я заполняю транспортные расходы отдельной строкой, чтобы потом не объяснять почему итог по счет фактуре не совпадает с заявлением, поэтому часть граф у меня остаются пустыми, например курс валют, потому что мне тр. услуги выставляются в тенге

Получается что если Астанинская транспортная организация осуществляет нам доставку груза из России я должна транспортные расходы допустим 800 тыс тенге заявить в декларации, заплатить с этой суммы НДС? а согласно ст.244п.1.1 международные перевозки облагаются по нулевой ставке.....

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

Наверное вы меня не поймете потому что имеете ввиду ж/д транспорт, а у меня доставка автотранспортом



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #6  Пт Июл 23, 2010 10:29:41
Заголовок сообщения:

Nezabudka говорит:
Я заполняю транспортные расходы отдельной строкой

не верно. В заявлении все доп расходы, которые указаны ПРОДАВЦОМ в сч.ф., те включаются в заявление и то раскидываются на весь товар или на одно наименование, а отдельной строкой не пишутся.
Nezabudka говорит:
Получается что если Астанинская транспортная организация осуществляет нам доставку груза из России я должна транспортные расходы допустим 800 тыс тенге заявить в декларации, заплатить с этой суммы НДС? а согласно ст.244п.1.1 международные перевозки облагаются по нулевой ставке.....

Эти расходы вы не в 328 включаете, а в 300



Автор: Nezabudka
Добавлено: #7  Пт Июл 23, 2010 11:17:28
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
не верно. В заявлении все доп расходы, которые указаны ПРОДАВЦОМ в сч.ф., те включаются в заявление и то раскидываются на весь товар или на одно наименование, а отдельной строкой не пишутся.
Эти расходы вы не в 328 включаете, а в 300

получается я включаю в заявление только дополнительные расходы оказанные мне российской стороной? тогда если доп расходы включаются покупателем с сч.ф. почему идет обсуждение того , что облагаемый оборот в заявлении не будет равен итогу по сч.ф? или еще бывают какие то другие ситуации?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Пт Июл 23, 2010 11:38:03
Заголовок сообщения:

Nezabudka
почитайте еще раз вниамтельно эту ветку http://balans.kz/viewtopic.php?t=28882



Автор: Nezabudka
Добавлено: #9  Пт Июл 23, 2010 11:55:26
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
спасибо, почитала, опять вопрос возник. Я заключаю договор с казахстанской автотранспортной компанией на доставку груза из России, не должна ли я в договоре оговаривать стоимость услуг по перевозке по каждой стране отдельно, те. РФ 500 тыс+ РК 200 тыс. например, не получится ли что мне припишут уклонение от уплаты НДС на стоимость перевозки по РФ до нашей границы, если я в заявлении не укажу стоимсоть перевозки? Наверное правильно будет указать в заявлении 500 тыс? как вы считаете?Спасибо.

Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:

какую то ерунду написала, :shock: наоборот мне нужно чтобы я могла взять в зачет НДС по доставке груза до границы РК, как это правильно сделать? какие мне документы нужно оформить, чтобы подтвердить эти расходы ? достаточно будет оговорить это в договоре?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #10  Пт Июл 23, 2010 12:42:03
Заголовок сообщения:

Nezabudka
если я вас правильно поняла, вы товар забрали сами (независимо от того, что услуги вам оказывала казах. компания, вы же ей оплатили и они вам как положено предъявили сч.ф. АВР и пр., пр.) так вот, рекомендую в НОБ услуги каз.компании не включать, вы их включите в 300



Автор: Василовна
Добавлено: #11  Пт Июл 23, 2010 12:55:34
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
если я вас правильно поняла, вы товар забрали сами (независимо от того, что услуги вам оказывала казах. компания, вы же ей оплатили и они вам как положено предъявили сч.ф. АВР и пр., пр.) так вот, рекомендую в НОБ услуги каз.компании не включать, вы их включите в 300

А как же тогда Статья 276-8. Определение размера облагаемого импорта
1. Размер облагаемого импорта товаров, в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении, определяется на основе стоимости товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Для целей настоящей статьи стоимость товаров определяется на основании принципа определения цены в целях налогообложения.
Принцип определения цены в целях налогообложения означает определение стоимости товаров на основе цены сделки, подлежащей уплате за товары, согласно условиям договора (контракта), если иное не установлено настоящей статьей, включая следующие понесенные налогоплательщиком расходы, если они не были ранее включены:
1) расходы по доставке товара до аэропорта, порта или иного места ввоза товара на территорию Республики Казахстан:
стоимость транспортировки (включая экспедиторские услуги);
Мне кажется в НОБ нужно включить транспортные расходы до границы РК.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #12  Пт Июл 23, 2010 13:01:44
Заголовок сообщения:

Василовна говорит:
стоимость транспортировки (включая экспедиторские услуги);

имеется ввиду, что услуги вам оказал инопартнер и имется от него сч.ф.



Автор: Ludmilafin
Добавлено: #13  Пт Июл 23, 2010 13:56:17
Заголовок сообщения:

Подскажите, ф.328 отправляется через SONO или просто на бумажном носителе, если через SONO, то почему не загружается ?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #14  Пт Июл 23, 2010 14:05:31
Заголовок сообщения:

Ludmilafin говорит:
Подскажите, ф.328 отправляется через SONO или просто на бумажном носителе

и в СОНО и на бумажном (4 экз)
Ludmilafin говорит:
если через SONO, то почему не загружается ?
всё грузится нормально и заполняется нормально, распечатывается не корретно.


Автор: Ludmilafin
Добавлено: #15  Пт Июл 23, 2010 14:12:23
Заголовок сообщения:

В какую версию SONO загружали ф.328.00 ?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #16  Пт Июл 23, 2010 14:13:34
Заголовок сообщения:

Ludmilafin говорит:
В какую версию SONO загружали ф.328.00 ?

не по теме вопрос,
в 99



Автор: Nezabudka
Добавлено: #17  Пт Июл 23, 2010 14:15:29
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
Василовна говорит:
стоимость транспортировки (включая экспедиторские услуги);

имеется ввиду, что услуги вам оказал инопартнер и имется от него сч.ф.

логически получается правильно включать в заявление дополнительные услуги предоставленные фирмами только России или Белорусии , наши казах.услуги включать не нужно.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #18  Пт Июл 23, 2010 14:17:47
Заголовок сообщения:

Nezabudka говорит:
логически получается правильно включать в заявление дополнительные услуги предоставленные фирмами только России или Белорусии , наши казах.услуги включать не нужно.

правильно.



Автор: marin
Добавлено: #19  Вт Июл 27, 2010 10:43:00
Заголовок сообщения:

Получается, если товар ввозим своим транспортом (машина на балансе предприятия, наш водитель),
то транспортные расходы не включаются в заявление о ввозе?



Автор: Ludmilafin
Добавлено: #20  Пт Июл 30, 2010 11:51:32
Заголовок сообщения:

Согласно правил заполнения ф.328, графа15=гр.6 (стоимость товара )*гр.8 (курс 4,76). У меня следующая проблема : Стоимость по СФ -351990 рублей (графа 6), в стоимость товара включена доставка по России 29065 руб, и по Казахстану 10629 руб. Налогообланаемую базу для НДС (графу 15) я посчитала :(351990-10629)*4,76=1 624 878 тенге. Правильно или нет ? Если правильно, как я могу доказать налоговикам, что я права ? Если не права, подскажите, как правильно.
И еще вопрос не по теме, но я столкнулась с ним при заполнении ф.328. Если приход товара в субботу, какой курс рубля берем (10.07.10) ?



Автор: Айнука
Добавлено: #21  Пт Июл 30, 2010 12:08:47
Заголовок сообщения:

Ludmilafin
у вас в документах по транспортным услугам есть деление по России, по Казахстану? Вот по этому поводу http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=356388#356388



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #22  Пт Июл 30, 2010 12:28:41
Заголовок сообщения:

Ludmilafin говорит:
в стоимость товара включена доставка по России 29065 руб, и по Казахстану 10629 руб

Ludmilafin говорит:
Налогообланаемую базу для НДС (графу 15) я посчитала :(351990-10629)*4,76=1 624 878 тенге. Правильно или нет

нет не правильно, если поставщик вам в сч.ф указал стоимость транспортирвки, то эту сумму полностью и включаете в НОБ.



Автор: zuhra
Добавлено: #23  Пт Июл 30, 2010 15:13:28
Заголовок сообщения:

Коллега, если транспорт ваш, вы должны составить калькуляцию, ведь вы начисляете заработную плату водителю, начисляете налоги, списываете ГСМ и несете другие раходы по доставке груза. Все эти расходы необходимо включить в налоговую базу (ст. 276-8 НК РК)


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #24  Пт Июл 30, 2010 15:15:16
Заголовок сообщения:

zuhra говорит:
Коллега, если транспорт ваш

странно,
почему в свою сч.ф. поставщик должен включить их транспортные расходы



Автор: zuhra
Добавлено: #25  Пт Июл 30, 2010 15:20:10
Заголовок сообщения:

поставщик не включает в свою сч.ф. их транспортные расходы. Они сами должны посчитать свои расходы, составить калькуляцию, включить данные расходы в налоговую базу, заплатить от нее НДС, приложить калькуляцию и сдать в налоговую вместе с ф. 328


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #26  Пт Июл 30, 2010 15:22:19
Заголовок сообщения:

zuhra
вопрос полностью читали
Цитата:
в стоимость товара включена доставка по России 29065 руб, и по Казахстану 10629 руб.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #27  Пт Авг 13, 2010 11:09:11
Заголовок сообщения:

:shock: Не могу сдать 320ф.за июль, не принимают по причине того, что мы не включаем в реестр ф.328 услуги по перевозке товаров. В нашем случае доставка, как я уже писала , осуществляется казахстанским автоперевозчиком Астана- Омск-Астана.
Как вы считаете , нужно ли эти затраты включать в дополнительные расходы по доставке импорта и облагать НДС?
Может быть я не права, но почему то считаю что в 328 и 320 включаются только затраты, оказанные Российской стороной, и что эта форма предназначена для отслеживания импорта и в том числе возврата НДС поставщику товаров. Зачем в ней наш НДС?! на основании чего я должна обложить налогом и оплатить НДС в бюджет услуги казахстанского поставщика услуг?
Выскажите пожалуйста свое мнение.Спасибо.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #28  Пт Авг 13, 2010 11:23:20
Заголовок сообщения:

По поводу этого уже много говорили и с вашим мнением расхождений нет.
Казахстанский поставщик у вас пройдет по 300, в НОБ его услуги включать не надо.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #29  Пт Авг 13, 2010 11:46:32
Заголовок сообщения:

чем мне это аргументировать? как доказать? мало того, если скажем общая сумма автоуслуг 100 тыс, просят чтобы мы поделили ее на Россию и РК, для снижения нашего налогового бремени... :shock:
налоговики руководствуются ст.276-8, особенно им нравится цитата "....если они не были ранее включены"



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #30  Пт Авг 13, 2010 11:52:44
Заголовок сообщения:

Nezabudka
ничего в расчетах налогообл.базы не изменилось, по сравнению с тем, что вы декларировали до 01.07.2010. Если не сами делали декларацию, то поинтересуйтесь у своего брокера, что они включали в НОБ и получите ответ на свой вопрос. А я остаюсь при своём мнении, что всё что касается казахстанского поставщика, это 300, а всё что инопартнера- это в НОБ ф. 328.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #31  Пт Авг 13, 2010 12:02:06
Заголовок сообщения:

В НОБ входят расходы по доставке на территорию РК, вне зависимости от того кто их оказал, точно так же раньше и брокеры считали. Ничего нового.
Мы единственная страна в ТС, которая в НОБ включает транспортировку за пределами РК, от этого никуда не денешься.



Автор: Kira_mass
Добавлено: #32  Пт Авг 13, 2010 12:05:44
Заголовок сообщения:

наше НУ тоже утверждает, что автотранспортные расходы, оказанные казахстанской компанией, включаются в НОБ. Причем, если в Договоре с ними или в СФ разделена стоимость на перевозку по РФ и РК, тода включаем только перевозку по РФ, если нет разделения, то включаем всю сумму.


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #33  Пт Авг 13, 2010 12:06:10
Заголовок сообщения:

опять читаю п.276-8, ничего не сказано про транспотрировку нерезидентами. А если еще и страховку платили резидентам, то тоже нужно обязательно включить в НОБ.

Добавлено спустя 55 секунд:

Kira_mass говорит:
ними или в СФ разделена стоимость на перевозку по РФ и РК, тода включаем только перевозку по РФ, если нет разделения, то включаем всю сумму.
Поддерживаю, в таможне так всегда и считали НОБ по НДС.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #34  Пт Авг 13, 2010 12:09:34
Заголовок сообщения:

Kira_mass говорит:
Причем, если в Договоре с ними или в СФ разделена стоимость на перевозку по РФ и РК, тода включаем только перевозку по РФ, если нет разделения, то включаем всю сумму.

попробуйте выяснить у брокера до 01.07.2010г, что включали.
ф.328 будет отправлена вашему поставщику,представте себе, какие вы ему проблемы создадите с этим НДС,
ведь там тоже будут проверять НОБ и что будет.....



Автор: Kira_mass
Добавлено: #35  Пт Авг 13, 2010 12:29:54
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна, у меня есть калькуляция транспортных расходов по импорту до 01.07.2010 г. Маршрут в ней указан от пункта погрузки в РФ до таможенного поста РК. Соответственно и расчет сделан именно на этот километраж.


Автор: Nezabudka
Добавлено: #36  Пт Авг 13, 2010 12:31:46
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
а кто вам ж/д перевозки осуществляет? Россия или РК? вы их почему делите?, может по аналогии и мы должны так же брать, хотя никакой логики.
Разговаривала с брокерами еще больше противоречий , они говорят что "да мы должны включать эту сумму и облагать ее НДС и это раньше так было", хотя тут же мне приводят пример " вот сейчас везут товар из Украины и мы берем затраты до России..." т.е. получается сами себе противоречат, а объяснить не могут потому что "не налоговики"
Позвонила на 77-31-25 обещали проконсультировать после 16.00, хотя на всех совещаниях им разъясняют что все затраты берем. Когда ситуацию обрисовываешь возникают сомнения сразу.
Получается я плачу НДС на международные перервозки облагаемые для поставщика по "0" ставке 2 раза: 1 - когда включаю эти затраты в328 ф, а 2- когда продаю товар

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

Kira_mass говорит:
[b]калькуляция транспортных расходов по импорту до 01.07.2010 г. Маршрут в ней указан от пункта погрузки в РФ до таможенного поста РК. Соответственно и расчет сделан именно на этот километраж.

а сейчас они считают иначе я писала, если товар из Украины то только до границы с Россией берут затраты



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #37  Пт Авг 13, 2010 12:45:57
Заголовок сообщения:

Nezabudka говорит:
а кто вам ж/д перевозки осуществляет? Россия или РК? вы их почему делите?, может по аналогии и мы должны так же брать, хотя никакой логики.

Начинаю всё с начала...
Если в условиях контракта написано к примеру условия поставки ДАФ, т.е. в стоимость товара (в инвойс)входят транспортные расходы до границы Казахстана, то это и есть НОБ, а дата оприходования, будет дата перехода вагона в РК. На ж/д накладных стоит штамп станции перехода с датой, вот на эту дату и курс брать.
Если вагон вам грузит поставщик из РФ, то тарифы по Казахстану у вас без НДС, зачем же их брать в НОБ?. А по России вам поставщик уже включил в стоимость товара до ст. перехода. В НОБ нужно включать только провозную плату и то если она есть. Допустим от Илецка до ст Жайсан есть провозная плата к примеру 24868 тенге, вот её и включаем в НОБ.
Это только один пример, точно так же можно проанализировать и все остальные условия поставки.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #38  Пт Авг 13, 2010 12:54:33
Заголовок сообщения:

т.е. вам Россия возит, тут все понятно если бы и автоуслуги мне Россия оказывала я бы включала эту сумму до границы с РК без всяких сомнений. А что такое у вас провозная плата? кто вам эти услуги оказывает?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #39  Пт Авг 13, 2010 13:00:53
Заголовок сообщения:

Nezabudka говорит:
А что такое у вас провозная плата? кто вам эти услуги оказывает?

Это не услуги. 150 или 180 км ж.дороги в аренде, вот от того, что наш вагон идет по их путям мы платим НДС с этой провозной платы, т.е. включаем в НОБ всю сумму провоз. платы и облагаем НДС. Справку о провозной плате даёт товарная контора ж/д. Но провоз. пл. не на всех ст. перехода есть, по только Илецк-Жайсан.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #40  Пт Авг 13, 2010 13:47:01
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна

если я правильно поняла Россия взяла этот участок дороги у Казахстана? а не было такого что ж/д транспорт РК вам из РФ товар привозил?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #41  Пт Авг 13, 2010 13:49:50
Заголовок сообщения:

Nezabudka говорит:
а не было такого что ж/д транспорт РК вам из РФ товар привозил?

нет не было, потому что у нашего поставщика свои спец.вагоны.
А если ж/д вагоны РК, то тарифы вам расчитают с НДС по территории РК и без НДС по территории России.Вот то что по России то должно быть в НОБе.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #42  Пт Авг 13, 2010 13:57:24
Заголовок сообщения:

спасибо, извините. Подожду еще ответа от 77-31-25


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #43  Пт Авг 13, 2010 14:37:57
Заголовок сообщения:

Nezabudka
Обычно такое налогообложение идет при доставке автотранспортом на условиях поставки EXW. Компания перевозчик или экспедитор дает нам сч-ф на полную сумму перевозки с 0% НДС и справку, в которой расписывает, на какую сумму были транспортные услуги до границы Казахстана, и на какую сумму по территории Казахстана. На основании этой справки сумма транспортных услуг до границы Казахстана включалась и включается в НОБ.



Автор: Nezabudka
Добавлено: #44  Пт Авг 13, 2010 14:48:09
Заголовок сообщения:

вы судя по всему импортом занимались уже, и свыклись с ситуацией, а я только начала и не знаю как было, а как есть :o не поддается логике :%): но все равно всем огромное спасибо за передачу своих знаний :Rose:


Автор: temirzholaktobe
Добавлено: #45  Вт Авг 17, 2010 15:23:30
Заголовок сообщения:

Ludmilafin говорит:
Если приход товара в субботу, какой курс рубля берем (10.07.10) ?

У нас подобная ситуация приход товара был 24.07.10г.Мы брали курс на 24 число по нац.банку и в налоговой при сдаче заявления они проверили курс по штампу в накладной,т.е.от 24.07.10г.



Автор: Змея
Добавлено: #46  Ср Ноя 03, 2010 12:01:34
Заголовок сообщения:

Так и в итого какое мнение верное если грузоперевозчик (сторонняя компания) Резидент РК, в сч/ф разделил стоимость доставки по РФ и РК-включать в 328.00?отдельной строкой или равномерно распределить?

Добавлено спустя 2 минуты:

или отражать только в 300



Автор: Поликсени
Добавлено: #47  Ср Ноя 03, 2010 12:33:54
Заголовок сообщения:

Змея говорит:
в сч/ф разделил стоимость доставки по РФ
Змея говорит:
включать в 328.00?отдельной строкой или равномерно распределить?
отдельной не получится, кода ТНВЭД на них не будет. Хотите равномерно ( что мы и делаем), хотите на одно наименование товара.


Автор: vbnz
Добавлено: #48  Ср Ноя 03, 2010 15:20:46
Заголовок сообщения:

А при возврате поставщику 328.00 формы будет расхождение в суммах между сч/ф и собственно самой 328?


Автор: Krus
Добавлено: #49  Ср Ноя 03, 2010 15:31:22
Заголовок сообщения:

Да, вы правы, нашему поставщику наверно будет непонятно почему у нас такая стоимость по заявлению получилась (в тене) , но при приеме ф.328 налоговики требуют сумму транспортных расходов распределять на стоимость товара. Тем более поставщик будет видеть в заявлении стоимость товара в своей валюте. Кстати, коллеги, вы делаете налоговые регистры к ф.320.00? Извините, я понимаю что не по теме. Спасибо.


Автор: Змея
Добавлено: #50  Чт Ноя 11, 2010 12:55:48
Заголовок сообщения:

Я сделала регистр к 328-чтобы показать почему у меня фактурная стоимость оидет одна, а НОБ потом увеличивается вдруг, очень удобно!


Автор: Elena73
Добавлено: #51  Вт Дек 14, 2010 13:00:17
Заголовок сообщения:

Добрый день! подскажите как правильно сделать к нам из России пришел груз запчасти стоимость товара есть, а документов на транспортные расходы нет, директор говорит что не будет их,из документов есть счет фактура товарно-транспортная накладная, контракт, Сертификат на товар, международная товарно-транспортная накладная. А в международной накладной указан перевозчик он сам из Казахстана, ну и опять же говорю директору что есть перевозчик а нет документов, директор что мы за доставку груза не платили я думаю что так не может быть. Как мне теперь правильно оформить заявление и декларации без документов я же не могу включить транспортные расходы.
Помогите я первый раз с этим сталкиваюсь как на это отреагирует НК

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

в контракте условия поставки указано что все затраты с доставкой нашей

разговаривала с директором наш груз был попутный и как говорится халявный

Добавлено спустя 40 секунд:

в этом случае может нам взять справку с Торгово-промышленной палаты с предполагаемым расчетом такой стоимости до Границы



Автор: zhanzhan
Добавлено: #52  Чт Апр 12, 2012 18:00:29
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
Nezabudka говорит:
логически получается правильно включать в заявление дополнительные услуги предоставленные фирмами только России или Белорусии , наши казах.услуги включать не нужно.

правильно.


У нас такая ситуация, российская комп перевозчик доставл груз до Оренбурга, а с оренбурга забирает сотрудник нашей фирмы на собств а/моб. Но документов никаких о оплате нет, так как доставка осуществляется без договора, а на частное лицо (комп перевозчик занимается доставкой сборных грузов и с учетом того, что объем груза небольшой с Томска до Орнбурга порядка 10000тг выходит). Как правильно отразить доп.расходы и раскидать эту сумму на десяток наименований?

Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:

10000 если указать налоговую не устроит, хотя стоимость груза небольшая



Автор: Solitary3
Добавлено: #53  Чт Апр 12, 2012 19:20:11
Заголовок сообщения:

zhanzhan говорит:
на частное лицо (комп перевозчик занимается доставкой сборных грузов и с учетом того, что объем груза небольшой с Томска до Орнбурга порядка 10000тг выходит). Как правильно отразить доп.расходы и раскидать эту сумму на десяток наименований?
..
10000 если указать налоговую не устроит, хотя стоимость груза небольшая

Предлагаю вам заказать в Торгово-промышленной палате расчет транспортных затрат с точки А до границы РК в виде официальной справки.
Данный документ вам поможет не голословно указать сумму транспортных затрат для расчета налогооблагаемой базы НДС по импорту. И пропорционально распределить сумму транспортных затрат на стоимость товара.
Эту справку вы приложите к пакету документов для подачи в налоговый орган.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Solitary3 говорит:
10000 если указать налоговую не устроит

Конечно не устроит и могут выдать мотивированный отказ, т.к. вы не смогли подтвердить сумму транспортных расходов по доставке груза в РК. Придется заново готовить все документы и пересдавать формы.
Справка обычно делается в ТПП около 2х дней. Сроки у вас еще есть.



Автор: zhanzhan
Добавлено: #54  Чт Апр 12, 2012 19:22:43
Заголовок сообщения:

Спасибо позвоню узнаю, во сколько это нам обойдется


Автор: Solitary3
Добавлено: #55  Чт Апр 12, 2012 19:23:10
Заголовок сообщения:

Цитата:
Solitary3 говорит:
конечно это не я говорю, а цитата zhanzhan,

Добавлено спустя 31 секунду:

zhanzhan говорит:
Спасибо позвоню узнаю, во сколько это нам обойдется

К примеру по Караганде это стоит 4256 тг



Автор: zhanzhan
Добавлено: #56  Чт Апр 12, 2012 19:26:28
Заголовок сообщения:

и еще надеюсь они не насчитают сотни тысяч за транспортировку с учетом расстояния, там груза то на неб сумму


Автор: Solitary3
Добавлено: #57  Чт Апр 12, 2012 19:27:10
Заголовок сообщения:

не насчитают


Автор: zhanzhan
Добавлено: #58  Чт Апр 12, 2012 19:30:25
Заголовок сообщения:

а в дальнейшем лучше все таки заключить договор с той компанией и получать доки за доставку до Оренбурга, в этом случае как нам определить дату на которую приходовать товар, дата на талоне нашего сотрудника при пересечении границы не подойдет


Автор: zhanzhan
Добавлено: #59  Пн Апр 16, 2012 20:09:41
Заголовок сообщения:

[quote="Поликсени"]отдельной не получится, кода ТНВЭД на них не будет. Хотите равномерно ( что мы и делаем), хотите на одно наименование товара.[/qu
а как распределить равномерно подскажите, 10 наименований всякой мелочевки



Автор: Lola
Добавлено: #60  Пн Апр 16, 2012 20:18:05
Заголовок сообщения:

Если у вас 1С-8, то там есть документ Поступление доп. расходов. Очень хорошо все распределяет автоматически


Автор: zhanzhan
Добавлено: #61  Пн Апр 16, 2012 20:19:21
Заголовок сообщения:

спс


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ