» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Формирование проводок по услугам банка. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #1  Пн Июл 26, 2010 14:18:19 |
Заголовок сообщения: | Формирование проводок по услугам банка. |
Банк снимает деньги с расчетного счета за установку "Банк-клиент". Правильно ли провести данную услугу через 3310 - краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. Комиссию банка, согласно выписке, списываю на 7211 - административные расходы. Может и комиссию тоже следует проводить через 3310? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #2  Пн Июл 26, 2010 14:25:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
правильно Дт 3310 Кт 1030 т.к. на эту операцию Банк выставит вам счет-фактуру. Дт 7210 Кт 3310 Дт 1420 Кт 3310 (НДС ) Сумма оплаты закроется, таким образом |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #3  Пн Июл 26, 2010 14:33:19 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary А комиссию банку списываю сразу на 7211? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Пн Июл 26, 2010 14:35:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Будет правильнее для отражения комиссии в ф.300. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Собираете все комиссии за месяц Дт3310 Кт1030 и в конце месяца проводите начисление Дт7211 Кт3310 |
Автор: | AndreyD |
Добавлено: | #5  Пн Июл 26, 2010 14:47:37 |
Заголовок сообщения: | |
считаю верным оформление, предложенное Solitary, т.к. вам необходимо будет включить с/ф с НДС банка в реестр 300.08 |
Автор: | Delya | ||
Добавлено: | #6  Пн Июл 26, 2010 14:47:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
бухгалтерской справкой? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Пн Июл 26, 2010 14:54:22 |
Заголовок сообщения: | |
Услуги сторонних организаций либо поступление услуг, только счет-фактуры не будет а основание - выписки банка. |
Автор: | AndreyD |
Добавлено: | #8  Пн Июл 26, 2010 14:56:13 |
Заголовок сообщения: | |
Также банк в данном случае предоставляет АВР помимо с/ф (на основании заключенного договора). Проводите данную сумму как обычно услуги. Остальные комиссии (не облагаемые НДС - ведение счета, пересчет наличности, пополнение и т.д.) - должны проводиться ежедневно по датам выписок (т.к. остаток по счету должен быть верным), облгаемые НДС - за справки и т.д в день проведения на основании с/ф банка. |
Автор: | Лина |
Добавлено: | #9  Ср Июл 28, 2010 11:21:24 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если мы не плательщики НДС, могу ли я в банке не запрашивать счет-фактуру, а просто общую сумму списывать на основании выписки банка на расходы? Должна ли я как то учитывать НДС, который я не беру в зачет, поскольку не стою на учете? |
Автор: | MARKO | ||||
Добавлено: | #10  Ср Июл 28, 2010 11:29:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
можете.
Нет Вы же на учете не состоите (берете всю сумму, вкл НДС) |
Автор: | Светляк | ||
Добавлено: | #11  Ср Июл 28, 2010 12:24:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лина, гляньте ветку: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15172&highlight= |
Автор: | Светляк | ||
Добавлено: | #12  Ср Июл 28, 2010 21:46:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а еще правильнее, на суммы с НДС - с/ф и АВР, а без НДС - АВР :) |
Автор: | Lubir |
Добавлено: | #13  Чт Июл 29, 2010 10:24:48 |
Заголовок сообщения: | |
Расшифруйте АВР. |
Автор: | Лина |
Добавлено: | #14  Чт Июл 29, 2010 10:39:07 |
Заголовок сообщения: | |
Акт выполненных работ Ну значит попробуем запросить |
Автор: | Лина | ||||
Добавлено: | #15  Вс Авг 01, 2010 21:56:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Подскажите пожалуйста я могу проводку Дт 3310 КТ 1030 в 1с 8 сделать вручную во вкладке операции - операции (бухгалтерский и налоговый учет) Если нет, то где? Через платежное поручение не хотела бы проводить, так как платежки нет, а только выписка банка |
Автор: | Prima |
Добавлено: | #16  Вс Авг 01, 2010 23:23:55 |
Заголовок сообщения: | |
Я делаю так: 1. Поступление ТМЗ и услуг ( Д 7210 К 3310) 2. Платежный ордер списание денежных средств (прочее списание безналич.денеж.средств) Д 3310 К 1030 легче заполнять ф.300 и контрагентов видно. |
Автор: | Лина |
Добавлено: | #17  Пн Авг 02, 2010 09:36:16 |
Заголовок сообщения: | |
Мы не стоим на учете по НДС, поэтому для меня заполнение формы 300 не актуально! но наверно так будет правильнее! Но все же вручную я могу через операции сделать? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Пн Авг 02, 2010 14:40:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|