» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Формирование проводок по услугам банка.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Delya
Добавлено: #1  Пн Июл 26, 2010 14:18:19
Заголовок сообщения: Формирование проводок по услугам банка.

Банк снимает деньги с расчетного счета за установку "Банк-клиент". Правильно ли провести данную услугу через 3310 - краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. Комиссию банка, согласно выписке, списываю на 7211 - административные расходы. Может и комиссию тоже следует проводить через 3310?


Автор: Solitary
Добавлено: #2  Пн Июл 26, 2010 14:25:25
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Правильно ли провести данную услугу через 3310 - краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам

правильно
Дт 3310 Кт 1030
т.к. на эту операцию Банк выставит вам счет-фактуру.
Дт 7210 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310 (НДС )
Сумма оплаты закроется, таким образом



Автор: Delya
Добавлено: #3  Пн Июл 26, 2010 14:33:19
Заголовок сообщения:

Solitary
А комиссию банку списываю сразу на 7211?



Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Пн Июл 26, 2010 14:35:29
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Может и комиссию тоже следует проводить через 3310?

Будет правильнее для отражения комиссии в ф.300.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Собираете все комиссии за месяц
Дт3310 Кт1030
и в конце месяца проводите начисление
Дт7211 Кт3310



Автор: AndreyD
Добавлено: #5  Пн Июл 26, 2010 14:47:37
Заголовок сообщения:

считаю верным оформление, предложенное Solitary, т.к. вам необходимо будет включить с/ф с НДС банка в реестр 300.08


Автор: Delya
Добавлено: #6  Пн Июл 26, 2010 14:47:40
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
и в конце месяца проводите начисление
Дт7211 Кт3310

бухгалтерской справкой?



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пн Июл 26, 2010 14:54:22
Заголовок сообщения:

Услуги сторонних организаций либо поступление услуг, только счет-фактуры не будет а основание - выписки банка.


Автор: AndreyD
Добавлено: #8  Пн Июл 26, 2010 14:56:13
Заголовок сообщения:

Также банк в данном случае предоставляет АВР помимо с/ф (на основании заключенного договора). Проводите данную сумму как обычно услуги. Остальные комиссии (не облагаемые НДС - ведение счета, пересчет наличности, пополнение и т.д.) - должны проводиться ежедневно по датам выписок (т.к. остаток по счету должен быть верным), облгаемые НДС - за справки и т.д в день проведения на основании с/ф банка.


Автор: Лина
Добавлено: #9  Ср Июл 28, 2010 11:21:24
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, если мы не плательщики НДС, могу ли я в банке не запрашивать счет-фактуру, а просто общую сумму списывать на основании выписки банка на расходы?

Должна ли я как то учитывать НДС, который я не беру в зачет, поскольку не стою на учете?



Автор: MARKO
Добавлено: #10  Ср Июл 28, 2010 11:29:13
Заголовок сообщения:

Лина говорит:
Подскажите пожалуйста, если мы не плательщики НДС, могу ли я в банке не запрашивать счет-фактуру, а просто общую сумму списывать на основании выписки банка на расходы?

можете.
Лина говорит:
Должна ли я как то учитывать НДС, который я не беру в зачет, поскольку не стою на учете?

Нет Вы же на учете не состоите (берете всю сумму, вкл НДС)



Автор: Светляк
Добавлено: #11  Ср Июл 28, 2010 12:24:23
Заголовок сообщения:

Лина говорит:
могу ли я в банке не запрашивать счет-фактуру, а просто общую сумму списывать на основании выписки банка на расходы?

Лина, гляньте ветку:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15172&highlight=



Автор: Светляк
Добавлено: #12  Ср Июл 28, 2010 21:46:32
Заголовок сообщения:

Лина говорит:
Судя по той ветке, на суммы с НДС лучше запрашивать СФ, а на суммы без НДС - АВР

а еще правильнее, на суммы с НДС - с/ф и АВР, а без НДС - АВР :)



Автор: Lubir
Добавлено: #13  Чт Июл 29, 2010 10:24:48
Заголовок сообщения:

Расшифруйте АВР.


Автор: Лина
Добавлено: #14  Чт Июл 29, 2010 10:39:07
Заголовок сообщения:

Акт выполненных работ
Ну значит попробуем запросить



Автор: Лина
Добавлено: #15  Вс Авг 01, 2010 21:56:53
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Delya говорит:
Может и комиссию тоже следует проводить через 3310?

Будет правильнее для отражения комиссии в ф.300.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Собираете все комиссии за месяц
Дт3310 Кт1030
и в конце месяца проводите начисление
Дт7211 Кт3310


Подскажите пожалуйста я могу проводку Дт 3310 КТ 1030 в 1с 8 сделать вручную во вкладке операции - операции (бухгалтерский и налоговый учет) Если нет, то где? Через платежное поручение не хотела бы проводить, так как платежки нет, а только выписка банка



Автор: Prima
Добавлено: #16  Вс Авг 01, 2010 23:23:55
Заголовок сообщения:

Я делаю так: 1. Поступление ТМЗ и услуг ( Д 7210 К 3310)
2. Платежный ордер списание денежных средств (прочее списание безналич.денеж.средств)
Д 3310 К 1030
легче заполнять ф.300 и контрагентов видно.



Автор: Лина
Добавлено: #17  Пн Авг 02, 2010 09:36:16
Заголовок сообщения:

Мы не стоим на учете по НДС, поэтому для меня заполнение формы 300 не актуально! но наверно так будет правильнее! Но все же вручную я могу через операции сделать?


Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Пн Авг 02, 2010 14:40:36
Заголовок сообщения:

Лина говорит:
Через платежное поручение не хотела бы проводить, так как платежки нет, а только выписка банка
Тогда надо как
Prima говорит:
Платежный ордер списание денежных средств (прочее списание безналич.денеж.средств)
Д 3310 К 1030



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ