» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | бух.проводки при возврате основных средств |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Виктория В. |
Добавлено: | #1  Пн Фев 06, 2012 14:34:55 |
Заголовок сообщения: | |
Убрать с ОС и ФА? Так ведь есть договор купли-продажи, а в доп.соглашении оговорено только о возврате оборудования и что сумму оплаты считать оплатой за аренду. Да, они выставили счет-фактуру и АВР за аренду на 14000,0 тг. |
Автор: | vfhf | ||||||
Добавлено: | #2  Пн Фев 06, 2012 14:22:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ну как то не очень у вас получилось. Теперь надо переделать отчетность. Убрать оборудование с ОС и с ФА. Так как вы все представили - как аренду. По НДС тоже переделать ту отчетность, где взяли НДС в зачет, так как это у вас не было остатком по ОС на момент постановки на учет.
А они реализацию этого оборудования не показывали что ли никак?
рассрочка платежа каким образом оговаривалась. Странное решение про аренду. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Или они показывали реализацию только в части оплаты 14000? |
Автор: | Виктория В. |
Добавлено: | #3  Пн Фев 06, 2012 14:12:51 |
Заголовок сообщения: | |
Задолженность по оплате сложилась, но доп.соглашением на сумму оплаты, которую мы оплатили, поставщик выписал счет-фактуру и акт вып.работ за аренду этого же оборудования. |
Автор: | vfhf | ||
Добавлено: | #4  Пн Фев 06, 2012 14:07:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю - так. У вас сложилась задолженность по оплате за это оборудование?
Соответственно, возврат этого оборудования - логичнее признавать реализацией ОС по стоимости, которую вы "задолжали" поставщику. Как думаете? Тут все "ляжет" на свои места. В стоимость реализации войдет НДС, который нужно будет платить вам, как НДС с оборота. По налоговой группе - будет выбытие по цене реализации, которое отразится в декларации по КПН как надо. |
Автор: | Виктория В. |
Добавлено: | #5  Пн Фев 06, 2012 13:49:00 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно, на баланс оприходовали как ОС, наисляли амортизацию и брали ее на вычеты, т.к. оборудование использовалось в производстве все это время, да и никто ситуацию с возратом не предусмотрел... :) |
Автор: | vfhf |
Добавлено: | #6  Пн Фев 06, 2012 13:10:00 |
Заголовок сообщения: | |
А вы еще и амортизацию на вычет подиж-то брали? И на балансе имели как ОС? |
Автор: | Виктория В. |
Добавлено: | #7  Пн Фев 06, 2012 12:46:43 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста, с проводками! В 2009 году приобрели оборудование по договору с рассрочкой платежа (право собственности перешло сразу при получении в 2009 г.) за 75000,0 тг. Приобрели, когда не являлись плательщиками по НДС. НДС в зачет взяли по остаточной стоимости ОС на момент постановки на учет по НДС, т.е. не 8035,7 (от 75000,0), а 7868,3 тг. За невыполнение условий договора произвели возврат оборудования в 2011 г. на первоначальную стоимость 75000,0 тг. Накопленный износ - 32331,2 тг. Оплату в 14000,0 тг. отнесли как услуги по аренде обрудования согласно доп.соглашению. Какие правильные будут проводки по возврату ОС, куда деть разницу взятого в зачет НДС? Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией, помогите, пожалуйста! |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #8  Вт Июл 27, 2010 13:51:53 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Елена Ник
Предлагаю: 1.Дт 2410-Кт 4110-12 000 000 тг.(приобретение). 2.Дт 4110-Кт 1030- 1 000 000 тг.(оплата). 3.Дт 7470-Кт 4110- 1 000 000 тг.(начислена неустойка). 4.Дт 7410-Кт 2410-10 000 000 тг.(списание остат.стоимости). 5.Дт 2420-Кт 2410- 2 000 000 тг.(списан износ). 6.Дт 1210-Кт 6210-12 000 000 тг.(реализация). 7.Дт 4110-Кт 1210-12 000 000 тг.(Взаиморасчет). 8.Дт 5510-Кт 7470- 1 000 000 тг. 9.Дт 5510-Кт 7410-10 000 000 тг. 10.Дт6210-Кт 5510-12 000 000 тг. Результат- +1 000 000 тг.(12 000 000 - 10 000 000-1 000 000). С ув. |
Автор: | Елена Ник |
Добавлено: | #9  Вт Июл 27, 2010 13:08:28 |
Заголовок сообщения: | бух.проводки при возврате основных средств |
Мы в 2009 году приобрели комбайн за 12 000 000 тенге,из них заплатили 1 000 000 тенге. По состоянию на 1 мая 2010 года начислили амортизацию 2 000 000 тенге. В мая 2010 производим возврат техники с оговоркой в доп.соглашении считать уплаченный миллион как неустойку за невыполнение условий договора. Пожалуйста подскажите правильно ли я сделала проводки в мае 2010: Дт 2410 -12 000 000 Кт 4110 -11 000 000 Дт 7470 1 000 000 Дт 2423 2 000 000 Кт 6210 2 000 000 Кт 6210 2 000 000 Кт 5510 2 000 000 Дт 5510 1 000 000 Кт 7470 1 000 000 У меня получается 1 000 000 прибыли (неустойку беру на затраты) или может быть ошибка в проводках ? |