» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком квартале в ФНО 300 отображать зачётный НДС по ГТД, на какую дату в ГТД ориентироваться? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nika_K |
Добавлено: | #1  Ср Июл 28, 2010 16:55:36 |
Заголовок сообщения: | В каком квартале в ФНО 300 отображать зачётный НДС по ГТД, на какую дату в ГТД ориентироваться? |
Наше ТОО участник ВЭД (импорт товаров), относящийся к категории минимального риска с применением упрощённого порядка таможенного оформления. 09.06.2010 г. оплатили НДС, пошлины, сборы по ГТД с датой выпуска 01.07.2010 г. Вопрос: В каком квартале, 2-ом или 3-ем, в форме 300.00 отражать оборот по приобретению и зачётный НДС по ГТД (строка ФНО 300.00.017)? |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #2  Ср Июл 28, 2010 17:08:47 |
Заголовок сообщения: | |
У меня была похожая тема ,посмотрите здесь [u]http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28836&highlight= |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Ср Июл 28, 2010 17:09:07 |
Заголовок сообщения: | |
Nika_K По дате выпуска. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #4  Ср Июл 28, 2010 21:31:50 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с Елена Т, была плановая по НДС именно это и отслеживали -что независимо от оплаты НДС относим в зачет по выпуску ГТД.До этого платеж числится как переплата по таможенному коду. |