» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить в бух-рии, если работник занял у фирмы 100 000 тенге в счет з/п? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #1  Пн Июл 04, 2011 14:06:58 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Margarita,
Верно. С ув. |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #2  Пн Июл 04, 2011 13:48:55 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. А мы тоже в апреле выдали сотруднику беспроцентный заем в размере 350 000 тенге. Я делаю сл.проводки: Дт 3350 Кт 1010 (выдали через кассу) и еще удерживаем равными долями, но не больше 50% от з/пл Теперь я должна удержать налоги как с з/пл ? Я считала, что взял деньги и вернул, и никакими налогами облагать не надо... Может указать другие проводки и необлагать налогами по з/пл ? |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #3  Чт Авг 12, 2010 07:18:37 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Лайм
В данной ситуации предлагаю: 1.Заключить с работником Договор займа(безпроцентного); а)Заявление работника о представлении займа. б)Приказ о выдачи займа. в)График погашения займа(приложение к договору займа).При этом необходимо учесть,что
2.Дт 3540,4030-Кт 1010,1030. 3.Дт 3350-Кт 3540,4030. С ув. Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: Извиняюсь за п.2,3.(еще наверное не проснулся) Правильное отражение: 2.Дт 1253,2153-Кт 1010,1030, 3.Дт 3350-Кт 1253,2153. С ув. |
Автор: | magnolia | ||
Добавлено: | #4  Ср Авг 11, 2010 23:58:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
считаю, что корреспонденция должна быть другая. Т.к. счет зарплаты пассивный, у нее не может быть увеличение по дебету, в результате сальдо будет с минусом - красное. И в балансе будет отражаться в пассивах с минусом, когда д.б. в активах, т.к. это дебиторская задолженность. По счетам подходит счет 1250 - "краткосрочная дебиторская задолженность работников" (у меня например есть субсчет 1252 "задолженность по выплаченной заработной плате"). Я считаю: При выдаче 100 000 тг : Дт 1250 (по нужному субсчету) - Кт 1010 (1030). Гашение: после начисления з\платы, удержание производить: Дт 3350 - Кт 1250 (субсчет), т.о. счет зарплаты всегда будет "в норме" и вы на счете 1250 по данному работнику всегда будете ясно видеть сумму его задолженности, без путаницы со счетом зарплаты. |
Автор: | NetA | ||||||
Добавлено: | #5  Ср Авг 11, 2010 22:43:04 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
1. д-т7210 к-т3350 -20000тенге 2. д-т3350 к-т3220 -2000 - 10%опв 3. д-т3350 к-т 3120-304,8 10% ипн (если есть заявление на вычет) 4. д-т3350 к-т1010 -8847,6 (20000-2000-304,7=17695,2- сумма к выплате, но согласно п3 ст 137 Трудового Кодеса
А для того чтоб видеть сколько, в общем за весь перод, удержали сделайте проводку д-т 3350 к-т1253 8847,6 (ежемесячное) д-т1253 к-т 1010 выдан
|
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #6  Ср Авг 11, 2010 10:28:03 |
Заголовок сообщения: | |
Лайм Начисление - это же обычное начисление зарплаты, соответственно налоги удерживаете как обычно. А РКО вы будете делать уже от суммы к выдаче, тысяч по 10 предлагаю. |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #7  Ср Авг 11, 2010 10:05:17 |
Заголовок сообщения: | |
а если з/п у него 20 000 тенге, как вообще все это будет выглядеть по налогам (начисление и оплата)? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #8  Ср Авг 11, 2010 09:50:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лайм
Предлагаю: 1.Заявление работника на получение аванса в счет зарплаты.(Разрешающая виза руководителя). 2.Дт-3350-Кт 1010-(РКО). 3.Дт 3350-Кт 1030-(пл.поруч. при перечисление на карточку). С ув. |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #9  Ср Авг 11, 2010 09:43:07 |
Заголовок сообщения: | Как оформить в бух-рии, если работник занял у фирмы 100 000 тенге в счет з/п? |
Как оформить в бух-рии, если работник занял у фирмы 100 000 тенге в счет з/п? |