» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками отразить покупку тренажера в офис. В каких отчетах отразить поступление ОС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Zina |
Добавлено: | #1  Чт Авг 12, 2010 22:48:48 |
Заголовок сообщения: | Какими проводками отразить покупку тренажера в офис. В каких отчетах отразить поступление ОС? |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какие будут проводки при покупке тренажера в офис. который будет использоваться работниками после рабочего времени. Отразить на забалансовом счете? Дт Х09 забалансовый счет КТ 3310 Дт 3310 кт КТ 1030 Больше негде не надо отражать? В 300 форме, 100 форме. Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: РS. Амортизацию надо начислять? |
Автор: | Solitary | ||||||
Добавлено: | #2  Пт Авг 13, 2010 00:13:21 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
да
в ф. 300, в ф. 100 - отразите, как расходы, не идущие на вычет соответственно НДС в зачет не берете... сч/ф (если будет в наличии) - отразите в ф. 300.08
по бух. учету начислять будете, по налоговому учету - амортизация начисляться не будет |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Авг 13, 2010 10:21:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Zina
Предлагаю: 1.Дт 2410-Кт 3310. 2.Дт 3310-Кт 1030. 3.Дт 7212-Кт 2420. С ув. |
Автор: | Zina |
Добавлено: | #4  Пт Авг 13, 2010 10:27:35 |
Заголовок сообщения: | |
Амортизация в 1 С считается автоматом и сразу же относится на 7211. у меня 1с- 7 версия. или делать ручные проводки, или вообще амортизацию не начислять. Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: Подскажите пожалуйста В каких строчках должна разнести в 300 форме и в 100 форме. Если я счет фактуру разнесу в форму 300.08 и выделю НДС, а в 300.00 форме в какой строчке должна разнести. у меня же не пойдет с 300 формой я же в зачет НДС не беру. |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #5  Пт Авг 13, 2010 11:22:14 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Неверно, использовав забалансовый счет у Вас не сойдется баланс. Использовать его как ОС тоже неверно, так как тренажер не используется в предпринимательской (уставной) деятельности. Оприходовать как инвентарь на счета запасов Дт1310 Кт3310 и при износе либо поломке списать на расходы не идущие на вычеты Дт7212 Кт1310 Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
300.00.016
300.08 не всегда сходится с стр.300.00.014 I, например из-за Вашего же случая.
Отразите в поступление ТМЦ и в остатках ТМЦ на конец периода. Когда будет списание укажите в строке расходов не относимых на вычеты. |
Автор: | Gale | ||
Добавлено: | #6  Пт Авг 13, 2010 11:57:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если позволите - маленькое уточнение. На счете запасов правильнее учитывать запасы, находящиеся на балансе не более 1 года. Если память не изменяет, это прописано в МСФО. Тренажер же явно будет висеть более года. Логичнее разместить его на сч.2940 Прочие долгосрочные активы. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Пт Авг 13, 2010 12:05:15 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы не отнесла, стоимость не та, и отражать отдельно в балансе тренажер не стала бы, не заслуживает он такого внимания от пользователей фин.отчетности. Просто инвентарь. |
Автор: | SNika |
Добавлено: | #8  Пт Авг 13, 2010 12:06:20 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы оприходовала на счет 2410 ОС, НДС в зачет не берём, амортизируем так же так и другие ОС. Какая разница на какой субсчет падает амортизация на 7211 или 7212, если по НУ все равно пересчитывать будем. |
Автор: | Zina |
Добавлено: | #9  Пт Авг 13, 2010 20:30:55 |
Заголовок сообщения: | |
Елена! Я правильно поняла.У меня тренажер стоит 120 000 тенге ДТ 1310 КТ 3310 120 000 В строку 300.00.16 ставлю 120 000 В форме 300.08 оборот 100 000 НДС 20 000 Строка 300.00.14I не будет идти с формой 300.08 на оборот без НДС 100 000 сумма НДС 20 000 |
Автор: | СветланаЛ | ||
Добавлено: | #10  Пт Авг 13, 2010 21:20:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тоже такое имущество сажаю на 2410 , имеется сч фактура выписанная на компанию, почему бы не посадить на баланс, тем более тренажер имеет свое назначения, для улучшения благосостояния сотрудников, пусть даже и не в предпринимательских целях . НДС не беру в зачет, а амортизирую на 7212. (чтобы не учитывать затраты при расчете КПН, удобно сразу их выделить на отдельный счет) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #11  Пн Авг 16, 2010 10:56:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да и это закономерно, согласно правил составления ф.300, если и будет уведомление по камерал.контролю, то так и ответите. |