» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие документы оформляются при возврате товара от покупателя к поставщику?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: neznayka
Добавлено: #1  Пт Авг 20, 2010 10:18:55
Заголовок сообщения: Какие документы оформляются при возврате товара от покупателя к поставщику?

Всем добрый день! Возникла ситуация, наша организация в апреле продала товар покупателю за наличный расчет (документы с чеком соответственно были выданы), на сегодняшний день выяснилось что продали не тот товар, нужно заменить на нужный им, как этот возврат и последующую реализацию (нужного товара) правильно отразить документально, т.е. какие мы им док-ты предоставляем, и что требуется от них????


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Пт Авг 20, 2010 10:25:55
Заголовок сообщения:

neznayka
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29963
Нужно пользоваться поиском.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #3  Пт Авг 20, 2010 10:27:02
Заголовок сообщения:

neznayka
первоначально отгруженный товар и сч.ф. провести как возврат, а новую сч.ф. и накладную выписать и отгрузить нужный покупателю товар.
Произвести перерасчет по оплате, в случае необходимости.



Автор: neznayka
Добавлено: #4  Пт Авг 20, 2010 10:34:19
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
первоначально отгруженный товар и сч.ф. провести как возврат,

Т.е. от них требуется накладная на возврат товара, у себя я формирую как Накладная на возврат товаров от покупателя и СФ (минусовая), и им выписываю новую накладную на другой "правильный товар"??



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #5  Пт Авг 20, 2010 10:35:08
Заголовок сообщения:

neznayka
конечно, вы правы



Автор: neznayka
Добавлено: #6  Пт Авг 20, 2010 10:59:48
Заголовок сообщения:

Минусовые с/ф две нужно, для них и для нас , правильно? И как по налогам быть, допики?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #7  Пт Авг 20, 2010 11:03:55
Заголовок сообщения:

neznayka говорит:
И как по налогам быть, допики

соответственно если есть разница в суммах и периодах, то и сдать доп.отчеты



Автор: neznayka
Добавлено: #8  Пт Авг 20, 2010 12:29:18
Заголовок сообщения:

В сумме разницы не будет, только в периоде, предыдущая с/ф была выписана в апреле(т.е. 2-й квартал), а теперь как поступить в 300.07 форме, с/ф минусовую указать просто как дополнительная в графе G (вид с/ф), так?
P.S Извиняюсь за дотошность, хочется все правильно сделать :oops:

Добавлено спустя 11 секунд:

В сумме разницы не будет, только в периоде, предыдущая с/ф была выписана в апреле(т.е. 2-й квартал), а теперь как поступить в 300.07 форме, с/ф минусовую указать просто как дополнительная в графе G (вид с/ф), так?
P.S Извиняюсь за дотошность, хочется все правильно сделать :oops:



Автор: Нагайна
Добавлено: #9  Пт Авг 20, 2010 12:37:58
Заголовок сообщения:

Зачем сдавать допик, возврат как я понимаю вы будете проводить в этом периоде. В декларации за 3 кв. покажете корректировку облагаемого оборота по строке 300.00.003.


Автор: neznayka
Добавлено: #10  Пт Авг 20, 2010 13:04:39
Заголовок сообщения:

Нагайна говорит:
по строке 300.00.003.

300.00.004 наверное, если НДС корректиуем еще приложение к 300.00 сдавать нужно будет? :shock:



Автор: Марта
Добавлено: #11  Пт Авг 20, 2010 13:36:19
Заголовок сообщения:

Да, 300.00.004 . Сначала заполняете Приложение 300.06, из строки 300.06.09 суммы переносите в строку 300.00.004. С минусом.

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

Возврат каким кварталом делаете? Если в 3 квартале, то никаких дополнительных не будет, все сделаете в очередной декларации за 3 квартал.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ