Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Практический опыт. Налоговая проверка при закрытии ТОО
    Списание материалов в 1с на 8110, при закрытии периода выдает ошибку
    При закрытии периода выдает ошибку &q...
    При закрытии периода 1С все расходы с...
    При закрытии месяца выдает ошибку по ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Списание материалов в 1с на 8110, при закрытии периода выдает ошибку     
    marinaBUH
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Мар 12, 2012 15:12:19   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался.Субподрядная компания производит отделочные работы где частично материал покупают сами.Как списать этот материал?
    Списываю на 8110, в конце года пишет ошибку что нужно сначала на производство все отправлять.Подскажите плиз.Убьюсь ап стену

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 12, 2012 19:15:29   

    marinaBUH говорит:
    Списываю на 8110, в конце года пишет ошибку что нужно сначала на производство все отправлять

    А зачем Вы списываете на 8110? Хотите рассчитывать себестоимость произведенных услуг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marinaBUH
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 13, 2012 09:51:17   

    нет, просто хочу списать материал, что бы взять себестоимость на затраты.

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    а подскажите на какой счет списать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Мар 13, 2012 13:00:17 Сообщить модератору   

    Если они списывают свой материал, тогда материал не в вашем балансе, соответственно вы не можете его оприходовать в свои активы.
    А так можно использовать в забалансовых счетах.
    Или я не прав?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marinaBUH
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 13, 2012 17:03:30   

    Эти материалы покупала наша компания, поэтому они у нас на балансе.Разве не бывает так что субподрядная компания производит какие нибудь работы со своим материалом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 13, 2012 17:16:51   

    marinaBUH, предлагаю закрыть производственные счета, т.к. вы производите отделочные работы из своего материала. Сч 8110 - это счет производственного учета. В него включаются материалы (как в вашем случае), з/п, налоги. В конце года вы должны закрыть производство работ по отделке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 14, 2012 09:10:16 Сказали Спасибо❤   

    Трудоголик2 говорит:
    marinaBUH, предлагаю закрыть производственные счета, т.к. вы производите отделочные работы из своего материала. Сч 8110 - это счет производственного учета. В него включаются материалы (как в вашем случае), з/п, налоги. В конце года вы должны закрыть производство работ по отделке.


    marinaBUH,
    Действительно, если Вы используете производственные счета для учета себестоимости своих услуг, Вам следует не только списывать затраты на производство (счет 8110), но и закрывать счет 8110 через счет 7010 "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг": проводка Дт7010-Кт8110.

    Теперь технически, как это сделать в "1С 8 Бухгалтерия для Казахстана":

    0. На счете 8110 три аналитики: Подразделения, Номенклатурные группы, Статьи затрат.
    При расчете фактической себестоимости услуг, себестоимость будет считаться только в разрезе подразделений и номенклатурных групп.
    То есть, для начал Вы должны определиться:
    а) Какое подразделение производит данные работы (Например: Отделочная бригада). Имеется в виду, если Вы определили несколько таких подразделений, то и надо правильно их указывать при списании затрат на 8110 и в акте на оказание произв. услуг.
    б) Насколько подробно Вы хотите видеть себестоимость услуг, то есть достаточно просто видеть общую себестоимость всех отделочных работ, или хотите видеть отдельно себестоимость скажем штукатурных работ, отдельно себестоимость поклейки обоев и т.д.?
    От этого зависит ассортимент вводимых номенклатурных групп: если достаточно видеть общую себестоимость отделочных работ, то вводите одну номенклатурную группу "Отделочные работы" и указываете ее в карточках номенклатур по отделочным работам.
    Или же если подробно, то вводите для каждой услуги свою номенклатурную группу: для Штукатурных работ - Штукатурные работы и т.д.
    В дальнейшем при вводе документов списания и актов на оказание произв. услуг: главное правильно указывать введенные номенклатурные группы в аналитике 8110. Например: раз цемент ушел на штукатурку, а не левкас, то и нужно при списании материалов на штукатурку указывать номенкл. группу "Штукатурные работы".

    1. Списание затрат на отделочные работы:
    А) Прямые затраты:
    - материалы, проводка Дт8110-Кт1310, документ "Списание ТМЗ" (пункт главного меню "Склад")
    - зарплата отделочников, проводка Дт8110-Кт3350, документ "Отражение зарплаты в регл.учете" (пункт главного меню "Зарплата" - "Бух. учет зарплаты") - предварительно надо правильно привязать способы отражения ЗП в учете к начислениям
    - и т.д.
    Б) Косвенные затраты, то есть если несколько ном. групп и нельзя прямо разделить затраты: "Это ушло на штукатурку, а это на левкас и т.п."
    проводка Дт8410-КтХХХХ
    Для того, чтобы в дальнейшем счет 8410 правильно закрывался на 8110, необходимо настроить методы распределения косвенных расходов организации (пункт главного меню "Предприятие" - "Учетная политика")

    2. Реализация услуг по плановой себестоимости (указывайте в качестве плановой - цену реализации)
    проводка Дт7010-Кт8110
    документ "Акт об оказании производственных услуг" (пункт главного меню "Продажа")

    3. Расчет и корректировка себестоимости услуг
    корректировочные проводки по закрытию счетов 8110, 8410
    документ "Закрытие месяца" с выбранным действием "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" (пункт главного меню "Операции" - "Регламентные операции")

    Как Вы видите ситуация не такая простая и не сводится к ответу на вопрос
    marinaBUH говорит:
    Как списать этот материал?


    Если по ходу реализации указанной схемы возникнут дополнительные вопросы, задавайте в данной теме, ответим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 08, 2017 15:39:05   

    Добрый день! Списываю материал на счет 8410 - накладные расходы. Указала метод распределения косвенных расходов. При закрытии месяца именно эти суммы с 8410 не списываются на 8110. В одной базе у меня все хорошо списывается, в другой нет. Может еще где-нибудь может быть ошибка?
    И еще вопрос в книге-инструкции к 1С написано, что документом списание нельзя списывать активы на производственные счета. Я списываю Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Ноя 21, 2017 16:21:12   

    Здравствуйте.Только осваиваю восьмерку. Программа 1С8.3 ,рег. № 801034603. У меня не закрываются производственные счета. Перечитала все ветки,делаю как описано, а результата нет. У нас добыча ОПИ. Материалы списываю на счет 8112 ,з/плату работников-8113,на счет 8415- запчасти на ремонт, и износ на счет 8416.Вид продукции один, подразделение- основное. Все. Метод распределения накладных расходов задала в %. Документ закрытие месяца проводит,ошибку не выдает, но и счета не закрывает. Незавершенки нет. В чем дело не пойму.В ручную закрывать не хочется, наш программист сказал, что помочь не может.Одна надежда на вас. Помогите,что я делаю не так? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Ноя 21, 2017 18:26:05   

    8113, 8415, 8416 ?? А можно, оборотку за месяц и оборотку по счету, ну скажем 8113

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Ноя 21, 2017 19:18:12   

    [/list]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Ноя 21, 2017 21:43:17   

    ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Ноя 21, 2017 21:56:14   

    Всю эту прелесть в виде 8112, 8113, 8415, 8416 кто придумал?
    Шигаева Людмила говорит:
    делаю как описано

    Жажду подробностей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Ноя 21, 2017 22:02:22   

    Я имею ввиду "как описано" закрытие производственных счетов. А затраты собираю на производственных счетах, как обычно

    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:

    [/list]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Ноя 21, 2017 22:27:25   

    Ну нет, так нет. Было бы предложено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Ноя 21, 2017 22:34:59   

    нашла еще вот такой комментарий к закрытию счетов.[/url]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Ноя 22, 2017 15:54:20   

    Шигаева Людмила говорит:
    нашла еще вот такой комментарий к закрытию счетов.[/url]

    Не понятно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz