» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оприходование глины, которую добываем сами

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Raybek
Добавлено: #1  Пт Сен 08, 2017 15:09:30
Заголовок сообщения:

Алма73 говорит:
1. отчет за смену: 1320-8110 (приход камня с собственного карьера) - 400,0
2. реализация: 7010-1320 - 400,0

Делаю закрытие, сумма 400,0 висит на 8110.

Что делаю не так...

А где затраты производственные?
Из чего-то же себестоимость готовой продукции должна формироваться.

Прямые затраты сразу же собираются в дебетовом обороте 8110. Это те затраты, которые вы точно можете определить на единицу выпускаемой готовой продукции. Например: 200 гм муки на 1 булку хлеба и т.д.

Косвенные затраты сначала собираются на счете 8410, затем распределяются на 8110, согласно базе распределения: зарплата, материалы, плановая себестоимость. Это те затраты, которые вы точно не можете сказать - сколько уходит на единицу продукции. Например: Электроэнергия - стоит общий счетчик на цехе. А в цеху 4 печки - и не ясно куда сколько уходит.



Автор: Алма73
Добавлено: #2  Пт Сен 08, 2017 11:07:46
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. Я новичок в производстве.
Верно ли:

1. отчет за смену: 1320-8110 (приход камня с собственного карьера) - 400,0
2. реализация: 7010-1320 - 400,0

Делаю закрытие, сумма 400,0 висит на 8110.

Что делаю не так...



Автор: VFrol
Добавлено: #3  Вт Май 17, 2011 08:02:00
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, Да и не просто упоминает , говорит Вашим слогом
Cleaner говорит:
А о рег. номере в личке речь будет идти?
.


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Пн Май 16, 2011 22:45:11
Заголовок сообщения:

Кто тут мое имя упоминает всуе?


Автор: VFrol
Добавлено: #5  Пн Май 16, 2011 17:47:26
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Можно и через Списание ТМЗ делать списание материалов на производство

Можно если это не УПП.
а , что это с Cleaner-ом , маскировка или забыл пароль??



Автор: Raybek
Добавлено: #6  Пн Май 16, 2011 17:26:30
Заголовок сообщения:

Лянча говорит:
Скажите пожалуйста, нужно ли делать требование-накладную, или проводить все через списание ТМЗ и для чего тогда этот документ?

Требование-накладная в отличии от Списания ТМЗ позволяет по спецификации готовой продукции рассчитывать состав и количество списываемых материалов.
Можно и через Списание ТМЗ делать списание материалов на производство - разницы не будет в результатах.



Автор: Лянча
Добавлено: #7  Пн Май 16, 2011 16:39:47
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
1. Отчет производства за смену - Глина - 1310-8310
2. Списание ТМЗ - Глина - 8210-1310
3. Отчет производства за смену - Сырец - 1310-8210
4. Списание ТМЗ - Сырец - 8110-1310
5. Отчет производства за смену - Кирпич - 1320-8110

Скажите пожалуйста, нужно ли делать требование-накладную, или проводить все через списание ТМЗ и для чего тогда этот документ?



Автор: Raybek
Добавлено: #8  Пт Авг 27, 2010 16:48:59
Заголовок сообщения:

Полад
Вы же производите воду?
1) Приходовать добытую воду надо через документ "Отчет производства за смену" - проводка Дт1310-Кт8210
2) Приходовать фасованную воду также через документ "Отчет производства за смену" - проводка Дт1320-Кт8110

Как нет затрат? А заработная плата проивзодсвенных рабочих? А амортизация основных средств (например насос какой-нибудь для добычи)?

Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:

Полад
Насколько я помню - еще какой-то налог на добычу воды должен платиться. Это тоже затраты на проивзсодство воды (добыча из скважины).



Автор: Полад
Добавлено: #9  Пт Авг 27, 2010 14:50:50
Заголовок сообщения: Оприходование ТМЗ в типовой конфигурации.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация занимаеться реализацией минеральной воды имеет собственую скважину, вода выходит поддавление без каких либо затрат ,как правильно оприходовать в программе 1с 8.1 типовая конфигурация воду для реализации, программа делает реализацию только после оприходывание на склад, делаю оприходование тмз на склад
проводка 1310-6280, но получиться тогда двойной доход,
при реализации материала проводки 1210-6010, 7010-1310,12-3130,а в конце месяца после закрытия периода получаються проводки 6010-5610,5610-7010, 6280-5610 двойной доход, как верно выполнить?



Автор: MargaritaUzing
Добавлено: #10  Чт Авг 26, 2010 00:30:05
Заголовок сообщения:

omega говорит:
'MargaritaUsing', если вам не трудно распишите пожалуйста в какой последовательности и какими документами Вы это делаете в 1С. Буду Вам бесконечно признательна.

Я меня программа 1С версия 7.7



Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Ср Авг 25, 2010 20:49:27
Заголовок сообщения:

1. Отчет производства за смену - Глина - 1310-8310
2. Списание ТМЗ - Глина - 8210-1310
3. Отчет производства за смену - Сырец - 1310-8210
4. Списание ТМЗ - Сырец - 8110-1310
5. Отчет производства за смену - Кирпич - 1320-8110



Автор: omega
Добавлено: #12  Ср Авг 25, 2010 17:23:01
Заголовок сообщения:

MargaritaUsing говорит:
Я сначала собираю все затраты по добыче глины за месяц , потом приходую кол-во добытой глины со стоимостью собранных затрат как готовую продукцию и перевожу в материал. Аналогично все затраты по производству кирпича собираю на производственных счетах, и потом списываю на произведенный кирпич сырец (кроме газа). Потом кирпич сырец списываю по себестоимости, с учетом остатка на начало месяца и произведенного, на кирпич в обжиге. Потом в себестоимость "кирпич в обжиге" включаю потребленный газ. И потом приходую выпущенный из печи кирпич в обжиге по себестоимости на кирпич керамический. И отчеты материальные лица мне составляют следующие в количественном выражении: глина, кирпич сырец, кирпич в обжиге, кирпич керамический.


'MargaritaUsing', если вам не трудно распишите пожалуйста в какой последовательности и какими документами Вы это делаете в 1С. Буду Вам бесконечно признательна.



Автор: MargaritaUzing
Добавлено: #13  Ср Авг 25, 2010 15:50:19
Заголовок сообщения:

Я сначала собираю все затраты по добыче глины за месяц , потом приходую кол-во добытой глины со стоимостью собранных затрат как готовую продукцию и перевожу в материал. Аналогично все затраты по производству кирпича собираю на производственных счетах, и потом списываю на произведенный кирпич сырец (кроме газа). Потом кирпич сырец списываю по себестоимости, с учетом остатка на начало месяца и произведенного, на кирпич в обжиге. Потом в себестоимость "кирпич в обжиге" включаю потребленный газ. И потом приходую выпущенный из печи кирпич в обжиге по себестоимости на кирпич керамический. И отчеты материальные лица мне составляют следующие в количественном выражении: глина, кирпич сырец, кирпич в обжиге, кирпич керамический.

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Можно конечно и по дням делать и по неделям, но я делаю по месяцу



Автор: omega
Добавлено: #14  Ср Авг 25, 2010 15:15:36
Заголовок сообщения:

Tary говорит:
ЯТаким образом на Вашем складе готовой продукции появится глина, которую вы сможете реализовать


Я с Вами согласна по поводу "отчета производства за смену", но как быть с тем, что глину как готовую продукцию мы не продаем, а делаем из не сначала сырец (это необожженый кирпич), а затем уже после обжига у нас появляется кирпич как готовая продукция которую мы и продаём.
Может мне подскажет как это всё правильно сделать, тот кто сам ведет бухгалтерию на кирпичном заводе!



Автор: Tary
Добавлено: #15  Ср Авг 25, 2010 14:51:07
Заголовок сообщения:

omega говорит:
Добрый день! Подскажите пожалуйста как оприходовать глину (которую добываем сами) в программе 1с версия 8. Есть ли какой-то специальный документ или это нужно сделать бухгалтерской справкой. И второй вопрос - с этой глины мы будем делать кирпич, но сначало он будет идти как сырец (т.е необожженный кирпич) каким бухгалтерским документом можно его оприходовать?. Речь идет о программе 1с версия 8.


Я полагаю, что вам не понятно, каким образом она у Вас появляется.
Думаю, что добыча глины - это производство.
А значит появится она у Вас через документ "лтчет производства за смену"
Там вы и напишите сколько глины вы добыли.
Таким образом на Вашем складе готовой продукции появится глина, которую вы сможете реализовать



Автор: omega
Добавлено: #16  Ср Авг 25, 2010 12:19:00
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Рег. номер написан на книжке, диске, коробке, etc.


Наш рег.№ 9931927



Автор: Cleaner
Добавлено: #17  Ср Авг 25, 2010 10:44:55
Заголовок сообщения:

omega, в каком из слов "рег. номер в личке" я заикаюсь? На кой мне номера релизов платформы или конфигурации? Рег. номер написан на книжке, диске, коробке, etc.
http://balans.kz/rules.php#1c
В личке - http://www.balans.kz/privmsg.php?mode=post&u=5680



Автор: omega
Добавлено: #18  Ср Авг 25, 2010 09:33:28
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
А о рег. номере в личке речь будет идти?

1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.18.9)



Автор: Cleaner
Добавлено: #19  Вт Авг 24, 2010 19:32:57
Заголовок сообщения:

А о рег. номере в личке речь будет идти?


Автор: omega
Добавлено: #20  Вт Авг 24, 2010 17:47:34
Заголовок сообщения: Оприходование глины, которую добываем сами

Добрый день! Подскажите пожалуйста как оприходовать глину (которую добываем сами) в программе 1с версия 8. Есть ли какой-то специальный документ или это нужно сделать бухгалтерской справкой. И второй вопрос - с этой глины мы будем делать кирпич, но сначало он будет идти как сырец (т.е необожженный кирпич) каким бухгалтерским документом можно его оприходовать?. Речь идет о программе 1с версия 8.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ