» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Камеральный контроль: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #1  Ср Июн 03, 2009 17:01:48 |
Заголовок сообщения: | Камеральный контроль: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365300#365300 Привет всем, пришло увед по камералке, интересный такой: расхождение между НДС в зачет по импорту и факт.поступлениями по коду 105102 за 2007г., подняла 2007 год, проверила, все правильно отразила, единственно то,что: 1. переплатила НДС, т.к. брокеры сначала сказали одну сумму, а потом, сказали, извините, ошиблись, надо меньше 2. оплату производила в другой НК, т.е. не по месту моей регистрации, по месту растаможки Может быть, здесь "собака зарыта"? |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #2  Ср Июн 03, 2009 20:12:35 |
Заголовок сообщения: | |
Не ломайте себе голову, камералка не догма, у меня например постоянно приходят уведы по не соответствию облагаемого оборота если есть реализация по 0 ставке или освобожденный.Допики не делаю, а просто отписываюсь что да как с приложениями копий.Если считаете что все правильно то так и пишите "на ваше увед-е поясняем и т.д. и т.п." Единственно что может быть поставили в зачет сумму уплаченную, а не то что указано в ГТД, правильно как в ГТД .Кроме того у нас в прошлом году был случай когда при оплате НДС по пост-термилу зачли сумму на код 105105, а надо было 105102, таможня сама раскопала свою ошибку, а нас попросили сделать акт сверки и затем переброску с одного кода на другой. Инцедент исчерпан.У вас есть 30 рабочих дней можете и в Налоговой проконсультироваться и успеть дать ответ.Так же проверте не было ли у вас НДС методом зачета или НДС условно начислено, может нечайно с ГТД поставили в зачет. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #3  Ср Июн 03, 2009 20:47:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Может быть. Обратите внимание на НУ от которого пришло уведомление. Если Вы на учете стоите в одном НУ, а НДС при растаможке уплачиваете в другой, то такие уведомления не редкость. Вы просто должны ответить, что НДС уплачен в такое-то НУ, копии прилагаю. Я так недавно целую кучу платежек копировала за все года. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #4  Ср Июн 03, 2009 21:00:16 |
Заголовок сообщения: | |
не пугайте , мы растамаживаемся по всему Казахстану и с 2004 года ни разу не было подобных уведомлений,кроме того прошла тематическая проверка, нарушений такого рода не выявлено |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #5  Ср Июн 03, 2009 21:04:26 |
Заголовок сообщения: | |
Я не пугаю, а говорю по факту, что с 2006 года мне приходило 3 или 4 уведомления о том, что взачет взята сумма НДС, но уплаты не было. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #6  Ср Июн 03, 2009 21:13:49 |
Заголовок сообщения: | |
Сейчас камералят 1-3 квартал 2008 г. мне уже приходили уведы,но ни в одном не было намека на импорт,а растаможки у нас много по проверяемому периоду.Значит мне повезло.Но если что я к "САМ" за советом. |