» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно отразить в бухгалтерии продажу ГП за минусом предоставленной тары?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гульайшам
Добавлено: #1  Вт Авг 31, 2010 16:29:55
Заголовок сообщения: Как правильно отразить в бухгалтерии продажу ГП за минусом предоставленной тары?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391089#391089

Здравствуйте, коллеги.Помогите разобраться с ситуацией. Мы занимаемся производством. У нас договоренность с покупателем: они нам предоставили тару, а мы отпускаем им готовую продукцию за минусом тары. Напр. у нас продажная цена ГП -180 тенге, Покупатель нам предоставил тару по 70 тенге в т.ч. НДС на 1000 тенге. Вопрос 1. Я им выставляю счет на оплату 110 тенге(180-70)? И на какую сумму мне выписать сч.ф. 110 или 180 тенге? Я думаю сч. ф на 180 тенге сделать и проводкой Дт 1210 - Кт 3310- на 70 тенге уменьшаю долг за тару. Откликнувшимся буду премного благодарна.



Автор: Мара
Добавлено: #2  Вт Авг 31, 2010 16:42:38
Заголовок сообщения:

Гульайшам говорит:
Я думаю сч. ф на 180 тенге сделать и проводкой Дт 1210 - Кт 3310- на 70 тенге уменьшаю долг за тару

да, так как реализация это сама по себе, а полученная тара - это по взаиморасчёту

З.Ы.
про НДС немного непонятно в вашем примере



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вт Авг 31, 2010 16:59:00
Заголовок сообщения:

Раз тара у клиента есть то Вы продаете только свою продукцию на 110 тенге и счет-фактуру выписываете на 110 тенге.


Автор: Мара
Добавлено: #4  Вт Авг 31, 2010 17:03:07
Заголовок сообщения:

Как я поняла вопрос, то они приобретаю тару, ну а если они отпускаю в тару клиента, то почему они (имею ввиду фирму Гульайшам) вообще знают про стоимость тары?
конечно, если тара предоставляется клиентом для того что бы туда забрать купленную продукцию, то Елена Т права....



Автор: Гульайшам
Добавлено: #5  Вт Авг 31, 2010 17:06:41
Заголовок сообщения:

Дт1310- Кт 3310 - 62,5 тенге тара без НДС
Дт 1420- Кт 3310- 7,5 тенге НДС Тары

Сч.фактура на 180 тенге
Дт1210- Кт 6010 - 160,7 тенге
Дт 1210- Кт 3130 НДС

Они нам оплачивают 110 тенге по счету
Дт 1030- Кт 1210 - 110 тенге. И дальше не знаю как быть :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

Как закрыть долг перед ними взаимозачетом?

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Они предоставили тару по документам. Сч.факт. и накл.



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Вт Авг 31, 2010 17:10:24
Заголовок сообщения:

Мара
Вопрос про тару должен быть оговорен либо в договоре либо в прайсе, например:
1.Стоимость ГП без тары-110
2.Стоимость ГП с тарой -180
Гульайшам
Если Вам выставили счет за тару (хотя зачем можно и так ГП отгрузить без лишних бумаг), то в Ваших проводках не хватает
Дт3310 Кт1210 на стоимость тары взаимозачет =70



Автор: Мара
Добавлено: #7  Вт Авг 31, 2010 17:13:58
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
про тару должен быть оговорен либо в договоре

с этим согласна,
а эти кто продукцию получает, бесконечно у себя тару списывает, а потом приходует с тарой? и опять тару опустошает? хотя возможно, что продаёт уже с тарой и не хочет производство делать, а чисто купи-продай...?



Автор: Гульайшам
Добавлено: #8  Вт Авг 31, 2010 17:14:42
Заголовок сообщения:

Об этой проводке я и писала в начале. Значит, я выставляю счет на 110 тенге, а сч. фактуру на 180 тенге и делаю проводку Дт 1210- Кт 3310 на 70 тенге?

Добавлено спустя 46 секунд:

Мара говорит:
а чисто купи-продай...?
Да.


Автор: Мара
Добавлено: #9  Вт Авг 31, 2010 17:15:30
Заголовок сообщения:

тогда комплектовать товар надо у Гульайшам, вы-то куда тару деваете?

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

наверное материал списываете в производство? всё понятно, тогда
Гульайшам говорит:
Дт 1210- Кт 3310 на 70 тенге?



Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Вт Авг 31, 2010 17:17:51
Заголовок сообщения:

Гульайшам говорит:
Значит, я выставляю счет на 110 тенге, а сч. фактуру на 180 тенге и делаю проводку Дт 1210- Кт 3310 на 70 тенге?

Да.
Мара говорит:
вы-то куда тару деваете?

Они ее садят на товар и продают опять же вместе с ГП второй строчкой наверное, обычно так делают.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #11  Вт Авг 31, 2010 17:19:50
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Мара говорит:
вы-то куда тару деваете?

Они ее садят на товар и продают опять же вместе с ГП второй строчкой наверное, обычно так делают.

да

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

Елена, Мара, Спасибо большое :Rose:



Автор: Мара
Добавлено: #12  Вт Авг 31, 2010 17:22:08
Заголовок сообщения:

всё выяснилось, одно предприятие имеет дело с формирование готовой продукции, а другое чисто с товаром, поэтому тару по накладной отдают....


Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Вт Авг 31, 2010 17:24:15
Заголовок сообщения:

Гульайшам
Проводка правильная по взаимозачету моя
Елена Т говорит:
Дт3310 Кт1210 на стоимость тары взаимозачет =70



Автор: Мара
Добавлено: #14  Вт Авг 31, 2010 17:27:47
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Проводка правильная

да я, честно, всегда "парюсь" по плану счетов, где незакрылось во взаиморасчёте - там и закрыть...



Автор: Гульайшам
Добавлено: #15  Вт Авг 31, 2010 17:29:18
Заголовок сообщения:

Сорри. Я перепутала дт с кт. Ваша правда.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ