» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить в бухгалтерии продажу ГП за минусом предоставленной тары? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #1  Вт Авг 31, 2010 16:29:55 |
Заголовок сообщения: | Как правильно отразить в бухгалтерии продажу ГП за минусом предоставленной тары? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391089#391089 Здравствуйте, коллеги.Помогите разобраться с ситуацией. Мы занимаемся производством. У нас договоренность с покупателем: они нам предоставили тару, а мы отпускаем им готовую продукцию за минусом тары. Напр. у нас продажная цена ГП -180 тенге, Покупатель нам предоставил тару по 70 тенге в т.ч. НДС на 1000 тенге. Вопрос 1. Я им выставляю счет на оплату 110 тенге(180-70)? И на какую сумму мне выписать сч.ф. 110 или 180 тенге? Я думаю сч. ф на 180 тенге сделать и проводкой Дт 1210 - Кт 3310- на 70 тенге уменьшаю долг за тару. Откликнувшимся буду премного благодарна. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #2  Вт Авг 31, 2010 16:42:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, так как реализация это сама по себе, а полученная тара - это по взаиморасчёту З.Ы. про НДС немного непонятно в вашем примере |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Вт Авг 31, 2010 16:59:00 |
Заголовок сообщения: | |
Раз тара у клиента есть то Вы продаете только свою продукцию на 110 тенге и счет-фактуру выписываете на 110 тенге. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #4  Вт Авг 31, 2010 17:03:07 |
Заголовок сообщения: | |
Как я поняла вопрос, то они приобретаю тару, ну а если они отпускаю в тару клиента, то почему они (имею ввиду фирму Гульайшам) вообще знают про стоимость тары? конечно, если тара предоставляется клиентом для того что бы туда забрать купленную продукцию, то Елена Т права.... |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #5  Вт Авг 31, 2010 17:06:41 |
Заголовок сообщения: | |
Дт1310- Кт 3310 - 62,5 тенге тара без НДС Дт 1420- Кт 3310- 7,5 тенге НДС Тары Сч.фактура на 180 тенге Дт1210- Кт 6010 - 160,7 тенге Дт 1210- Кт 3130 НДС Они нам оплачивают 110 тенге по счету Дт 1030- Кт 1210 - 110 тенге. И дальше не знаю как быть :oops: Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Как закрыть долг перед ними взаимозачетом? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Они предоставили тару по документам. Сч.факт. и накл. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Вт Авг 31, 2010 17:10:24 |
Заголовок сообщения: | |
Мара Вопрос про тару должен быть оговорен либо в договоре либо в прайсе, например: 1.Стоимость ГП без тары-110 2.Стоимость ГП с тарой -180 Гульайшам Если Вам выставили счет за тару (хотя зачем можно и так ГП отгрузить без лишних бумаг), то в Ваших проводках не хватает Дт3310 Кт1210 на стоимость тары взаимозачет =70 |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #7  Вт Авг 31, 2010 17:13:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
с этим согласна, а эти кто продукцию получает, бесконечно у себя тару списывает, а потом приходует с тарой? и опять тару опустошает? хотя возможно, что продаёт уже с тарой и не хочет производство делать, а чисто купи-продай...? |
Автор: | Гульайшам | ||
Добавлено: | #8  Вт Авг 31, 2010 17:14:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Об этой проводке я и писала в начале. Значит, я выставляю счет на 110 тенге, а сч. фактуру на 180 тенге и делаю проводку Дт 1210- Кт 3310 на 70 тенге? Добавлено спустя 46 секунд:
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #9  Вт Авг 31, 2010 17:15:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тогда комплектовать товар надо у Гульайшам, вы-то куда тару деваете? Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: наверное материал списываете в производство? всё понятно, тогда
|
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #10  Вт Авг 31, 2010 17:17:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Они ее садят на товар и продают опять же вместе с ГП второй строчкой наверное, обычно так делают. |
Автор: | Гульайшам | ||
Добавлено: | #11  Вт Авг 31, 2010 17:19:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Елена, Мара, Спасибо большое :Rose: |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #12  Вт Авг 31, 2010 17:22:08 |
Заголовок сообщения: | |
всё выяснилось, одно предприятие имеет дело с формирование готовой продукции, а другое чисто с товаром, поэтому тару по накладной отдают.... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #13  Вт Авг 31, 2010 17:24:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Гульайшам Проводка правильная по взаимозачету моя
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #14  Вт Авг 31, 2010 17:27:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да я, честно, всегда "парюсь" по плану счетов, где незакрылось во взаиморасчёте - там и закрыть... |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #15  Вт Авг 31, 2010 17:29:18 |
Заголовок сообщения: | |
Сорри. Я перепутала дт с кт. Ваша правда. |