Какие будут проводки по НДС:мед.препараты не облагаются НДС, но оплачен НДС по трансп.расходам?
|
|
#1 Ср Сен 01, 2010 15:55:48
|
|
|
Мы получили мед. препараты, которые не облагаются НДС, подали ф 320.00 и 328.00 без оплаты НДС, но при этом пришлось оплатить НДС за транспортные услуги, и в ф. 328.00 отдельной строкой это выделить. Как теперь провести это все в бухгалтерии, какими проводками?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Сен 01, 2010 17:22:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
дт 1330 кт 3310 на сумму мед. препаратов
дт 1330 кт 3310 на сумму транспортных услуг
дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам
дт 3130 кт 1030 на сумму оплаченного НДС
дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Сен 02, 2010 09:13:06
|
|
|
Татьяна* говорит: |
дт 1330 кт 3310 на сумму транспортных услуг
дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам |
а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли?
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Татьяна* говорит: |
дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам |
и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом......
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Сен 02, 2010 10:04:54
|
|
|
Лайм говорит: |
а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли? |
Транспортные расходы распределяются пропорционально на каждый товар. Вы приход через какой документ делаете?
Лайм говорит: |
и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом |
да, а потом эта сумма закроется у Вас
Татьяна* говорит: |
дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Чт Сен 02, 2010 10:07:30
|
Сообщить модератору
|
|
Лайм говорит: |
а здесь получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли? |
ваше право, можете пропорционально распределить на весь товар.
Лайм говорит: |
дт 1330 кт 3130 на сумму начисленного НДС по транспортным услугам
и когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом...... |
почему? Значит вы не включили при оприходовании эту "минусовую " сумму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Чт Сен 02, 2010 10:22:10
|
Сообщить модератору
|
|
Лайм говорит: |
получается я должна увеличить себестоимость товара, какой-то одной позиции из всей партии? так что ли? |
Христина Ивановна говорит: |
ваше право, можете пропорционально распределить на весь товар. |
Лайм говорит: |
когда я делаю вот эту проводку, у меня потом на остатке товара по это позиции сумма идет с минусом...... |
Татьяна* говорит: |
да, а потом эта сумма закроется у Вас Татьяна* говорит:
дт 1420 кт 1330 принятие НДС к зачету |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Сен 02, 2010 10:37:12
|
|
|
Мара говорит: |
а зачем "трогать " счет 1330? почему нельзя сразу на 1420? |
вот я тоже понять не могу, почему?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Сен 02, 2010 10:44:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сразу тоже не получится так как для принятия в зачет нужна платежка, лучше в проводке использовать счет 1620 например либо иной активный счет
Дт1620 Кт3130 начислен НДС
Дт3130 Кт1030 оплачен НДС
Дт1420 Кт1620 НДС принят к зачету
и далее при закрытии периода сформируются проводки
Дт3130 Кт1420 сумма начисленного НДС уменьшена на сумму зачетного НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Сен 02, 2010 12:26:12
|
|
|
Елена Т говорит: |
Сразу тоже не получится |
да? а у меня в 1Ске при оформлении накладной, сразу формируется проводка Дт 1420, Кр обязательства по уплате. Конечно, понятно, что берём в зачёт только после уплаты, но на деле так и выходит - заплатили, растаможили, приходуем....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|