» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При импорте платили НДС в налоговую по месту таможенного органа. Как отразится в ф.300?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Samal
Добавлено: #1  Вт Сен 21, 2010 17:27:54
Заголовок сообщения: При импорте платили НДС в налоговую по месту таможенного органа. Как отразится в ф.300?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=371532#371532
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=371533#371533

Добрый вечер!
впервые пишу на баланс :)
Наша фирма зарегистрирована и отчитывается в одном налоговом управлении, а при импорте товара заплатили НДС другому налоговому управлению, по месту регистрации таможенного органа.
Беспокоюсь после сдачи отчета по ф.300.00 не будет ли не стыковок с отчетом и с оплатой, и не будет ли повода побеспокоить нас налоговиками.
Буду признательна если получу ответ :)



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Вт Сен 21, 2010 17:53:42
Заголовок сообщения:

Samal
Вероятно у Вас импорт не из стран тамож.союза.
Вы всю исчисленную сумму НДС оплатили, не методом зачета?
Тогда в зачет отнесете сумму начисленную согласно ГТД -укажите по стр.300.00.017.
А начисление и оплата прошли по лицевому счету тамож.органа, с ним нужно будет свериться если оплатили больше чем начислено в ГТД.



Автор: Samal
Добавлено: #3  Ср Сен 22, 2010 09:43:14
Заголовок сообщения:

да, не из стран там.союза
а при сверке со своим налоговым управлением как быть?



Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Ср Сен 22, 2010 10:29:40
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Тогда в зачет отнесете сумму начисленную согласно ГТД -укажите по стр.300.00.017.

И сумма начисленного по ГТД согласно строке 300.00.017 уменьшит сумму НДС начисленного к уплате по Вашим оборотам по реализации (продажам). В итоге НДС к уплате меньше и эта уменьшенная сумма сядет к уплате на лицевой счет в Ваше НУ.
Samal говорит:
А начисление и оплата прошли по лицевому счету тамож.органа, с ним нужно будет свериться если оплатили больше чем начислено в ГТД.

Если оплачено НДС больше чем начислено в ГТД, то переплату можно вернуть после проведения сверки с таможней либо зачесть в счет уплаты при следующей растаможке по импорту
Samal говорит:
не из стран там.союза



Автор: saule_123
Добавлено: #5  Сб Фев 12, 2011 12:49:57
Заголовок сообщения:

Добрый день! подскажите пож-ты нужно ли сдавать формы по ндс кроме 300 -й в случае ввоза товаров на территорию РК из ОАЭ. Спасибо.


Автор: Балжан76
Добавлено: #6  Пн Фев 14, 2011 11:54:56
Заголовок сообщения:

[quote="saule_123"]Добрый день! подскажите пож-ты нужно ли сдавать формы по ндс кроме 300 -й в случае ввоза товаров на территорию РК из ОАЭ. Спасибо.[
сдаем только 300ф и все



Автор: saule_123
Добавлено: #7  Пн Фев 14, 2011 14:27:41
Заголовок сообщения:

Ой спасибо!


Автор: Гольфстрим
Добавлено: #8  Пн Май 16, 2011 16:04:07
Заголовок сообщения:

В строку 300,00,17 ф.300 вносим что уплочен НДС по импорту. При оплате сумму округлили (например, не 9556, а 10000) Сумму брать из ГТД или уплоченную? Нужно ли нести какое-либо подтверждение в НУ (может, акт сверки с таможней) для подтверждения того, что НДС уплочен? Спасибо


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Пн Май 16, 2011 16:32:56
Заголовок сообщения:

Гольфстрим, в 300.00.17 берете уплаченную сумму. Подтверждение в НУ нести не надо, т.к. данные суммы НДС у вас не отражаются по лицевому счету, за исключением НДС в ТС.


Автор: Татьяна*
Добавлено: #10  Пн Май 16, 2011 17:28:47
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
в 300.00.17 берете уплаченную сумму

Не соглашусь с Вами, т.к. согласно ст. 256 п.2 п.п. 5
Цитата:
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;

Гольфстрим говорит:
Сумму брать из ГТД

Гольфстрим говорит:
9556



Автор: YelenaS
Добавлено: #11  Пн Май 16, 2011 17:52:06
Заголовок сообщения:

Согласна с Татьяна*, нужно брать начисленны НДС из ГТД , т.е. 9556.


Автор: Elis3
Добавлено: #12  Пн Май 16, 2011 20:04:59
Заголовок сообщения:

Сумму в зачет брать только из ГТД.
Причем уплатить вы можете и с бОльшим запасом, не только округлив.
И переплата у вас пойдет в счет будущих платежей по этому лицевому счету "НДС, уплаченный по импорту".



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ