» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Переплата по НДС после снятия с учета по НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: vbnz
Добавлено: #1  Вт Окт 12, 2010 18:09:28
Заголовок сообщения: Переплата по НДС после снятия с учета по НДС

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=378309#378309

Здравствуйте, всем!Ситуация следующая-ТОО снято с учета по НДС в 4-2009, сдана ликвидационная. На лицевом переплата. /Позвонил инспектор с НК-спрашивает что делать будем, с учета уже сняты с этой суммой уже ничего не сделаешь, несите декларации за последнии 5 лет, ьуду разбираться откуда переплата, я ему сразу сказала что переплата образована в результате снятия НДС инкассой с 2 расчетных счетов, он говорит все равно несите. ЧТо делать? с НДС и с инспектором (никакого уведомления нет)



Автор: Лен_ок
Добавлено: #2  Ср Окт 13, 2010 12:49:54
Заголовок сообщения:

Вы можете подать налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов форма № 104. Суть, Вы можете потребовать вернуть НДС вам на расчетный счет, в течении 15 дней они должны ответить на ваше письмо. При проверке они должны увидеть на лицевом, что это живые деньги, а не зачет, и обязаны вернуть. Нам вернули, когда сняли с двух счетов одну и ту же сумму.


Автор: vbnz
Добавлено: #3  Ср Окт 13, 2010 12:55:54
Заголовок сообщения:

Инспектор утверждает что сие невозможно, так как сняты с учета по НДС


Автор: Василиса
Добавлено: #4  Ср Окт 13, 2010 14:01:51
Заголовок сообщения:

а перекинуть на другой налог?


Автор: Лен_ок
Добавлено: #5  Ср Окт 13, 2010 14:04:20
Заголовок сообщения:

http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00656&uro=11002

3. Возврат сумм налога на добавленную стоимость, излишне перечисленных в бюджет

17. Если сумма налога на добавленную стоимость, фактически внесенная налогоплательщиком в бюджет, превышает сумму налога, заявленную к уплате по декларации по налогу на добавленную стоимость, то сумма такого превышения, а также ошибочно перечисленные деньги подлежат возврату на расчетный счет налогоплательщика в течение 20 дней по его письменному заявлению.

18.Основанием для возврата этих сумм является акт сверки налогоплательщика, подтверждающий сумму налога, подлежащую уплате в бюджет и заявленную в декларации по налогу на добавленную стоимость, и сумму, излишне внесенную (ошибочно перечисленную) в бюджет. Акт сверки составляется налогоплательщиком по форме, приведенной в приложении 5 к настоящей Инструкции, и подтверждается налоговым органом.

Может всё таки они просто не хотят возвращать вам деньги?



Автор: vbnz
Добавлено: #6  Ср Окт 13, 2010 15:01:48
Заголовок сообщения:

Вот думаю просто сдам заявление на перенос, откажут буду думать дальше!


Автор: Лен_ок
Добавлено: #7  Ср Окт 13, 2010 15:05:03
Заголовок сообщения:

Мудрое решение! :D


Автор: vbnz
Добавлено: #8  Ср Окт 13, 2010 15:26:06
Заголовок сообщения:

Инспектору все таблицы за 4 года подготовила, отдам пусть смотрит!только он просит принести декларации с 2006 года, а там ежемесячная сдача была+куча допов, капец, шесть огромных регистров-и что тащить ему это все?


Автор: Лен_ок
Добавлено: #9  Ср Окт 13, 2010 15:38:44
Заголовок сообщения:

Даже не знаю что Вам посоветовать? Наши налоговики в Астане обычно смотрят по программе, и если они говорят "отчет не сидит", то приходиться нести им этот отчет, оригинал и копию. Это же как закон подлости, принесете 6 регистров, он про них не спросит, а не возмете они ему неприменно понадобятся!!!!


Автор: vbnz
Добавлено: #10  Ср Окт 13, 2010 16:14:50
Заголовок сообщения:

оставлять то не хочется ему..а потеряет что.. :%):


Автор: Лен_ок
Добавлено: #11  Ср Окт 13, 2010 16:21:33
Заголовок сообщения:

конечно не оставляйте, потом ничего не докажите! Боюсь даже сказать Вам слово "копия" :shock:
Целых шести регистров...... :oops:



Автор: vbnz
Добавлено: #12  Ср Окт 13, 2010 16:49:59
Заголовок сообщения:

так я попросила его дайте хоть письмецо какое, я реестр уж сделаю привезу, тот говорит не могу с учета уже сняты...странный какой то :oops:


Автор: Aliya07
Добавлено: #13  Чт Окт 14, 2010 14:32:39
Заголовок сообщения:

Нам тоже инспектор позвонил и сказал, что у нас переплата по НДС (наша зачетная сумма). Спросила что делать? Ответ: сдавайте дополнительную, ставке нолик, обнуляйте!

Добавлено спустя 48 секунд:

обнуляйте зачетную сумму

Добавлено спустя 42 секунды:

получается я неверно отчет заполнила?



Автор: vbnz
Добавлено: #14  Чт Окт 14, 2010 14:58:30
Заголовок сообщения:

Aliya07 говорит:
сдавайте дополнительную, ставке нолик, обнуляйте

это каким же образом поставив нолик можно зачетный НДС "обнулить" он Вам не сказал :shock:



Автор: Aliya07
Добавлено: #15  Чт Окт 14, 2010 16:57:36
Заголовок сообщения:

Сказал, что теперь этот НДС не наш, у нас его нет, т.к. не прошли перерегистрацию вовремя. А НДС зачетный уходит в бюджет государству. Заглянула сюда, думала, что есть ответ по этой ситуации. У нас тоже переплата на лицевом


Автор: vbnz
Добавлено: #16  Чт Окт 14, 2010 17:37:35
Заголовок сообщения:

а у Вас он зачетный или переплаченный?если переплата то
Лен_ок говорит:
3. Возврат сумм налога на добавленную стоимость, излишне перечисленных в бюджет

17. Если сумма налога на добавленную стоимость, фактически внесенная налогоплательщиком в бюджет, превышает сумму налога, заявленную к уплате по декларации по налогу на добавленную стоимость, то сумма такого превышения, а также ошибочно перечисленные деньги подлежат возврату на расчетный счет налогоплательщика в течение 20 дней по его письменному заявлению.

18.Основанием для возврата этих сумм является акт сверки налогоплательщика, подтверждающий сумму налога, подлежащую уплате в бюджет и заявленную в декларации по налогу на добавленную стоимость, и сумму, излишне внесенную (ошибочно перечисленную) в бюджет. Акт сверки составляется налогоплательщиком по форме, приведенной в приложении 5 к настоящей Инструкции, и подтверждается налоговым органом.
, если зачетный то при снятии с учета по НДС, Вы должны были его доначислить по остаткам товаров и т.д.

Добавлено спустя 53 секунды:

т.е.
Aliya07 говорит:
инспектор позвонил и сказал, что у нас переплата по НДС (наша зачетная сумма). Спросила что делать? Ответ: сдавайте дополнительную



Автор: Aliya07
Добавлено: #17  Чт Окт 14, 2010 18:25:03
Заголовок сообщения:

Откуда переплата не знаю, но у нас помимо зачетной ндс есть оплата при импорте товара. Может это имел ввиду, завтра позвоню и узнаю.
Если надо убирать ндс от импорта, то что с ним делать, на расходы?



Автор: Aliya07
Добавлено: #18  Пт Окт 15, 2010 16:06:46
Заголовок сообщения:

Связалась я сегодня с инспектором по поводу нашей переплаты по ндс. Мы ввозили давно товар и оплачивали ндс через таможню, возврат не получился но в зачет поставили. Он мне объяснил, что это не живые деньги и т.к. это было давно, то их надо убирать с зачетной части, указав сумму переплаты в строке 300.00.024 в дополнительной НФО 300 за 4-ый квартал 2009 года 300 и сдать.
А как это отразить в 1с?



Автор: Змея
Добавлено: #19  Сб Окт 16, 2010 21:48:29
Заголовок сообщения:

В 1С как отражена переплата по НДС?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ