» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отнесение в зачет суммы уплаченного НДС по импорту товаров с РФ/РБ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nataliya2984 | ||
Добавлено: | #1  Чт Ноя 15, 2012 15:15:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это все понятно. А вот в декларации по НДС за 3 кв. ничего не отображается? Обороты и НДС буду указывать в 4 квартале? |
Автор: | Svetlana.B | ||||
Добавлено: | #2  Пт Окт 26, 2012 14:33:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
С. Ромазанов, верно подметил мою ошибку.
Верно будет так: Начисление НДС = дате принятия на учет товара, указанной в 328.00. Я перепутала с ситуацией, когда НДС платится как аванс, или при наличии переплаты на лицевом по НДС. Балжан76,
если 320,328 вы сдали за сентябрь, то НДС берете в зачет в 3-м квартале. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #3  Чт Окт 25, 2012 20:21:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Откуда такая уверенность? Если у меня отчет за сентябрь, то и начисление у меня в сентябре. 20 октября - срок оплаты НДС, но никак не начисление НДС. В условии Балжан76 не упомянула о том, за какой месяц отчитывается. Так что ответ
абасалютно верный. |
Автор: | Svetlana.B | ||||||
Добавлено: | #4  Чт Окт 25, 2012 19:16:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Неверный ответ!
Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС. Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета. Если отчитались и оплатили в одном и том же периоде, то и берем в зачет в этом же периоде. Так что Балжан76, не смотря на то, что Вы оплатили НДС в сентябре, у вас начисление НДС произошло только в октябре, значит и НДС в зачет берете в 4 квартале. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Нет, оборот высчитываем обратным путем от суммы НДС, т.е. должно быть 300.00.017А х 12% = 300.00.017 В |
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #5  Чт Окт 25, 2012 18:09:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #6  Чт Окт 25, 2012 16:23:25 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! НДС оплатили в сентябре, а 320, 328 сдали в октябре: в каком квартале берем НДС в зачет? |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #7  Вс Июн 12, 2011 11:36:04 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, подскажите пожалуйста товар принят 26.08.2010 оплатила 14.09.10г. отметка о регистрации в НК 29.09.10г.(окончательная т.к. по первой пришел отказ), а даты отметки о принятии нет есть только подписи и печать НК. В каком квартале можно взять в зачет НДС в 3кв. или 4кв.? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #8  Пн Окт 25, 2010 17:35:52 |
Заголовок сообщения: | |
Марго http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29569 Здесь все статьи специалистов Баланса. По импорту товаров с России и Беларуси с 01.07.2010 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360510#360510 и http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=366962#366962 |
Автор: | Марго | ||||
Добавлено: | #9  Пн Окт 25, 2010 17:31:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А где можно ознакомиться с этой статьей? |
Автор: | Аквамарин | ||
Добавлено: | #10  Пн Окт 25, 2010 16:33:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц). |
Автор: | Марго | ||
Добавлено: | #11  Пн Окт 25, 2010 15:52:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит когда оплатил по квитанции тогда и брать в зачет , независимо когда сдана 320 и 328. Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: [quote="Айнука"]vbnz
При заполнении 300 формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла. Раньше была ГТД и к ней квитанция , а теперь получается по другому. |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #12  Пн Окт 25, 2010 15:43:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
vbnz
совершенно верно.
|
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #13  Пн Окт 25, 2010 15:32:50 |
Заголовок сообщения: | |
vbnz да,в 4кв Добавлено спустя 35 секунд: если оплачен в октябре |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #14  Пн Окт 25, 2010 15:31:30 |
Заголовок сообщения: | |
т.е. если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал? |
Автор: | Айнука | ||||
Добавлено: | #15  Пн Окт 25, 2010 15:28:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Аквамарин Если у Вас импортированный товар со стран Таможенного союза пришел в период 3 квартала, и по которому в именно в течении 3 квартала успели исчислить в ф.320.00 и ф.328.00 и оплатить, то Вы можете смело брать в зачет в 3 квартале. Например, товар пришел в августе, по НДС по импорту отчитались в сентябре и оплатили соответственно в сентябре - НДС в зачет пойдет в 3 квартале. Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале. Поэтому, советовали по товару, импортированному в сентябре - если в зачет НДС хотели взять в 3 квартале, успеть сдать и оплатить в сентябре.
в Вашем случае
|
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #16  Пн Окт 25, 2010 14:35:13 |
Заголовок сообщения: | |
Отправила :Rose: , хотелось бы еще мнение Айнуки услышать... В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара. Айнука, помогите. |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #17  Пн Окт 25, 2010 14:04:56 |
Заголовок сообщения: | |
Аквамарин если оплата, начисление и сдача ф328 и 320 была в сентябре,тогда в зачет берете в 3кв. |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #18  Пн Окт 25, 2010 13:52:31 |
Заголовок сообщения: | Отнесение в зачет суммы уплаченного НДС по импорту товаров с РФ/РБ |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=379290#379290 Добрый день, форумчане! Вопрос по импорту: ф.328 и 320 я сдала в сентябре, оплатила начисленный НДС 12% тоже в сентябре. Затрудняюсь при заполнении ф.300 - мне уплаченный НДС в 3 квартале включать или в 4-ом? |