» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При таможенном оформление оплачена пошлина 5 % и НДС, на какие счета можно их отнести? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #1  Ср Окт 27, 2010 16:44:52 |
Заголовок сообщения: | При таможенном оформление оплачена пошлина 5 % и НДС, на какие счета можно их отнести? |
При таможенном оформление оплачена пошлина 5 % и НДС, на какие счета можно их отнести? |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #2  Ср Окт 27, 2010 17:36:08 |
Заголовок сообщения: | |
Я делаю так Дт 1310 Кт 3397 на сумму пошлины т.к. включается в стоимость товара. Дт.1420 Кт 3397 на сумму НДС , т.к. идет в зачет по НДС. Дт 3397 Кт 1010,1030,1040 оплата (смотря как оплачивали). |
Автор: | Татьяна0707 | ||||
Добавлено: | #3  Ср Окт 27, 2010 17:44:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Лайм
Это в том случае, если вы плательщик НДС, если нет, то по принципу
|
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #4  Ср Окт 27, 2010 17:47:59 |
Заголовок сообщения: | |
Желательно делать оплату на счет 1430( д-т 1430 к-т 1010,1030,1040) в разрезе платежей, а потом через операции закрывать Д-т 3397 к-т 1430. Я так делаю потому что платежи не всегда делаются точно по декларации иногда больше. Для того что бы видеть остатки на лицевых счетах в таможне лучше делать так. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #5  Ср Окт 27, 2010 18:21:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Galina_h не соглашусь по поводу использования сч.1430 так как по утвержденному типовому плану счетов
Тут же расчеты по таможенному законодательству, я за сч.3397.
А их и видно на сч.3397 по контрагенту "Таможенный комитет города..." в разрезе по каждому коду КБК (вместо реквизита договоров) если делать так как YelenaS пишет. |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #6  Вт Ноя 02, 2010 16:06:54 |
Заголовок сообщения: | |
Дт. 1330-КТ. 3397 оплачена пошлина, здесь, я так понимаю увеличивается с/с товара? Дт. 1420-КТ. 3310 оплачен НДС, и я его сразу ставлю в зачет? |
Автор: | YelenaS | ||||||
Добавлено: | #7  Вт Ноя 02, 2010 16:38:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Вернее будет так Дт 1420 Кт 3397 на сумму НДС указаной в ГДТ, сразу идет в зачет. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Оплата и таможенной пошлины и НДС будет
|
Автор: | Лайм | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 02, 2010 16:49:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #9  Вт Ноя 02, 2010 16:53:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет НДС уплаченный при покупке с/с товара не включается,он идет отдельно, если только вы
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #10  Вт Ноя 02, 2010 16:57:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
этой проводкой зачёт по НДС отражается |
Автор: | Лайм | ||
Добавлено: | #11  Ср Ноя 03, 2010 08:19:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
но увеличивается облагаемый оборот |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #12  Ср Ноя 03, 2010 09:23:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет не увеличивается, этот НДС идет в зачет по НДС. Вы не правильно понимаете, что такое НДС (Налог на добавленную стоимость). А добавленная стоимость- это разница межу покупкой и продажой товара. Но это уже другая тема. |