» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплачен НДС по импорту, при ввозе товара, при реализации НДС учитывается или нет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 03, 2010 10:39:00 |
Заголовок сообщения: | |
Вы пишите во многих темах, но так и не написали являетесь ли вы плательником НДС. Это важно. Если нет-то НДС включаете в с/с приобретенного товара, если да- то НДС учитывается отдельно. Напишите конкренто, зарегестрированы вы как плательщики НДС? |
Автор: | karapet | ||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 03, 2010 10:25:26 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Оплачен НДС по импорту, при ввозе товара, при реализации НДС учитывается или нет? | ||
только вашей политикой определяется цена товара (НДС в том числе или без НДС) в договоре реализации как то оговаривается соотношение цены и НДС? как только вы определитесь с этими вопросами , так сразу станет ясно как правильно считать НДС. |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 03, 2010 10:13:14 |
Заголовок сообщения: | |
я вот и задаю вопрос, как будет правильно? |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #4  Ср Ноя 03, 2010 09:27:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Цена реализации 1400000 уже включает в себя НДС по вашему расчету? |
Автор: | Лайм | ||||
Добавлено: | #5  Ср Ноя 03, 2010 08:10:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а почему будет правильно так,
так не правильно? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Ср Ноя 03, 2010 07:36:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лайм
Предлагаю: 1.144 000=1 200 000*12%(НДС в зачет-ст.256 НК РК). 2.168 000=1 400 000*12%(Начисление НДС-ст.238 НК РК). 3. 24 000= 200 000*12%(Налог на добавленную стоимость, подлежащий взносу в бюджет от данной сделки). С ув. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #7  Вт Ноя 02, 2010 18:12:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А Вы состоите на учете по НДС? Если да, то
А в ГТД сколько начислено- вот это главный документ. А если в рамках ТС то тогда согласно начисленным суммам по ф.320 и 328. Начисленная сумма (в пределах оплаченной) и идет в зачет, тогда
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 02, 2010 17:04:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да |
Автор: | Лайм |
Добавлено: | #9  Вт Ноя 02, 2010 16:33:30 |
Заголовок сообщения: | Оплачен НДС по импорту, при ввозе товара, при реализации НДС учитывается или нет? |
При таможенном оформлении товара был оплачен НДС по импорту 144000 тенге (сумму по с/ф поставщика 1200000*12%), теперь я реализую по цене 1400000 тенге. Как я должна высчитать сумму НДС, 1400000*12% или 1400000*12/112, и берется ли сумма в зачет 144000 тенге? |