» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оплачен НДС по импорту, при ввозе товара, при реализации НДС учитывается или нет?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Ср Ноя 03, 2010 10:39:00
Заголовок сообщения:

Вы пишите во многих темах, но так и не написали являетесь ли вы плательником НДС. Это важно. Если нет-то НДС включаете в с/с приобретенного товара, если да- то НДС учитывается отдельно.
Напишите конкренто, зарегестрированы вы как плательщики НДС?



Автор: karapet
Добавлено: #2  Ср Ноя 03, 2010 10:25:26
Заголовок сообщения: Re: Оплачен НДС по импорту, при ввозе товара, при реализации НДС учитывается или нет?

Лайм говорит:
теперь я реализую по цене 1400000 тенге. Как я должна высчитать сумму НДС

только вашей политикой определяется цена товара (НДС в том числе или без НДС) в договоре реализации как то оговаривается соотношение цены и НДС? как только вы определитесь с этими вопросами , так сразу станет ясно как правильно считать НДС.



Автор: Лайм
Добавлено: #3  Ср Ноя 03, 2010 10:13:14
Заголовок сообщения:

я вот и задаю вопрос, как будет правильно?


Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Ср Ноя 03, 2010 09:27:49
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
1400000 тенге

Цена реализации 1400000 уже включает в себя НДС по вашему расчету?



Автор: Лайм
Добавлено: #5  Ср Ноя 03, 2010 08:10:24
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
168 000=1 400 000*12%(Начисление НДС-ст.238 НК РК).

а почему будет правильно так,
Лайм говорит:
1400000*12/112

так не правильно?



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Ноя 03, 2010 07:36:08
Заголовок сообщения:

Лайм
Лайм говорит:
При таможенном оформлении товара был оплачен НДС по импорту 144000 тенге (сумму по с/ф поставщика 1200000*12%), теперь я реализую по цене 1400000 тенге. Как я должна высчитать сумму НДС,
.
Предлагаю:
1.144 000=1 200 000*12%(НДС в зачет-ст.256 НК РК).
2.168 000=1 400 000*12%(Начисление НДС-ст.238 НК РК).
3. 24 000= 200 000*12%(Налог на добавленную стоимость, подлежащий взносу в бюджет от данной сделки).
С ув.



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Вт Ноя 02, 2010 18:12:03
Заголовок сообщения:

А Вы состоите на учете по НДС? Если да, то
Лайм говорит:
При таможенном оформлении товара был оплачен НДС по импорту 144000 тенге

А в ГТД сколько начислено- вот это главный документ. А если в рамках ТС то тогда согласно начисленным суммам по ф.320 и 328.
Начисленная сумма (в пределах оплаченной) и идет в зачет, тогда
Лайм говорит:
1400000*12/112, и берется .. сумма в зачет 144000 тенге



Автор: Мара
Добавлено: #8  Вт Ноя 02, 2010 17:04:44
Заголовок сообщения:

Лайм говорит:
или 1400000*12/112, и берется ли сумма в зачет 144000 тенге?

да



Автор: Лайм
Добавлено: #9  Вт Ноя 02, 2010 16:33:30
Заголовок сообщения: Оплачен НДС по импорту, при ввозе товара, при реализации НДС учитывается или нет?

При таможенном оформлении товара был оплачен НДС по импорту 144000 тенге (сумму по с/ф поставщика 1200000*12%), теперь я реализую по цене 1400000 тенге. Как я должна высчитать сумму НДС, 1400000*12% или 1400000*12/112, и берется ли сумма в зачет 144000 тенге?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ