» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дайте проводки начисления и уплаты Штрафа за не вовремя сданную НО согласно протокола |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лилия |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 12, 2010 14:31:15 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста ...... ТОО УР как правиль отразить в проводках начисление и уплату Штрафа за не вовремя сданную налог.отчет. согласно протокола.(по 910 и 300ф) как Юр.л ифиз.л За рания спасибо...... |
Автор: | Madammai |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 12, 2010 15:06:27 |
Заголовок сообщения: | |
По физ. лицу проводки не даете, А по ип и юр. лицу Д-т 7212 К-т 105101 (штраф, пени) это по НДС и аналогично по другим кодам К-т |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 12, 2010 15:12:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лилия
Предлагаю: 1.Дт 7212-Кт 3397.(Налоговое управление) 2.Дт 3397-Кт 1030. С ув. |
Автор: | magnolia | ||||
Добавлено: | #4  Пн Дек 13, 2010 15:14:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это новый счет? не путайте пожалуйста других. НДС в бухгалтерских счетах отражается не на КБК, чем является "105101", а на самих бухгалтерских счетах.
Проводки возникают, если предприятие платит за физлицо. |