» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление по камеральному контролю:в 300.07 РНН филиала, а в уведомлении РНН головного |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Alya |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 18, 2010 09:16:42 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое всем за помощь Добавлено спустя 50 секунд: спасибки нажала |
Автор: | Поликсени | ||||
Добавлено: | #2  Чт Ноя 18, 2010 07:56:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ведмедь ответ был основан на том, что камеральный контр. обязательно даст занижение дохода, если напишете РНН филиала, потому что филиал не зарегистрирован как плательщик НДС. Нам пришло уведомление по КК, в связи с чем пришлось делать доп. с корректир РНН филиала и вынуждены были вписать РНН головного. Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
|
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #3  Ср Ноя 17, 2010 21:56:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не обязательно.
а п.4 как раз и есть идентификационный номер. Поэтому вам Alya достаточно подготовить ответ что вы в соответствии с п.5 ст.263 НК указали РНН филиала. |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #4  Ср Ноя 17, 2010 21:43:01 |
Заголовок сообщения: | |
Alya почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27471 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=26604 http://balans.kz/viewtopic.php?t=18266 |
Автор: | Alya | ||
Добавлено: | #5  Ср Ноя 17, 2010 21:41:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подскажите в доп отчете я должна просто изменить РНН под этим же номером строки что и указала в основной форме? |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #6  Ср Ноя 17, 2010 21:36:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, вы должны были указать РНН головного, поэтому рекомендую сдать доп отчет с корректировкой РНН и дать ответ на уведомление. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: филиал не является самостоятельным плательщиком НДС, поэтому указывается РНН головного |
Автор: | Alya |
Добавлено: | #7  Ср Ноя 17, 2010 21:34:09 |
Заголовок сообщения: | Уведомление по камеральному контролю:в 300.07 РНН филиала, а в уведомлении РНН головного |
Добрый день. Пришло уведомление - камеральный контроль в котором указано занижение НДС якобы мы не указали в приложении 300.07 сумму НДС по РНН *****, но фактически эта сумма была указана в приложении только РНН был указан филиала т.к договор на услуги заключали мы с филиалом и сч/ф выписана филиалу с указанием его РНН. Подскажите как мне быть, написать ответ на уведомление и приложить копии сч/фактур или же я должна была указать РНН головного предприятия? |