» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оформить командировочные расходы учредителя-нерезидента? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лязат |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 22, 2010 18:17:36 |
Заголовок сообщения: | |
venusha Перенесла Ваше сообщение в соответствующую тему. |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #2  Пн Ноя 22, 2010 18:06:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Такой доход следует относить к доходу физического лица, согласно пп.21) пункта 1 статьи 192 Налогового кодекса. Согласно пункту 3 статьи 201 Налогового кодекса облагается ИПН налоговым агентом у источника выплаты по ставке, установленной в статье 167 Налогового кодекса, т.е. по ставке 10%. |
Автор: | venusha |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 22, 2010 17:27:45 |
Заголовок сообщения: | |
здравст. Прошу разьяснения. У нас учредитель является не резидентом. И время от времени по необх. приезжает. Авиабилеты обратно в Россию преобретаем мы. Можно ли расходы на билеты отнести на вычеты или нет? |
Автор: | Mitana |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 22, 2010 17:07:43 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т спасибо Вам за ссылку, я искала через поисковик, но не смогла ничего найти |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Пн Ноя 22, 2010 17:03:07 |
Заголовок сообщения: | |
Mitana почему не пользуетесь разделом "Консультации специалистов"? Пока ждете ответов посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18921 читайте темы 2010г. |
Автор: | Mitana |
Добавлено: | #6  Пн Ноя 22, 2010 16:41:17 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации с наименьшими потерями. Заранее большое спасибо! |
Автор: | Mitana |
Добавлено: | #7  Пн Ноя 22, 2010 13:59:47 |
Заголовок сообщения: | |
:unknown: |
Автор: | Mitana |
Добавлено: | #8  Пн Ноя 22, 2010 09:27:00 |
Заголовок сообщения: | Как оформить командировочные расходы учредителя-нерезидента? |
Доброе утро! Прочитала все похожие темы, но ответа для себя не нашла. Сложилась вот такая ситуация, учредитель-нерезидент. Он приезжает к нам, отсюда ездит в другие города Казахстана, причем билеты и расходы на проживание мы оплачиваем. Как мне провести данные расходы, я должна удержать со всей суммы подоходный налог с нерезидента в размере 20 %, даже не 20% получится, а 25%, так как придется накручивать к данной сумме сверху, ведь с него ничего не удержишь, еще и на вычеты уплаченную сумму налога не сможем взять...получается, так как он не является сотрудником, то мы вообще не можем отнести такие расходы на вычеты, получается все за счет нераспределенной прибыли...Учитывая то обстоятельство, что учредитель фактически осуществляет действия и решает задачи, связанные с получением организацией совокупного годового дохода, возможно, будет целесообразным, заключить с ним договор гражданско-правового характера. В этом случае расходы, произведенные в период нахождения его в командировках, при наличии соответствующего приказа и подтверждающих документов могут быть отнесены на вычеты при условии, что они произведены в целях получения совокупного годового дохода? Но опять же, возникает подоходный налог у источника выплаты в размере 20 %. или можно оформить как представительские расходы... правда никогда не сталкивалась с ними, нужно ли будет уплачивать какие-то налоги, с нерезидента, если оформить, как представительские или просто все грамотно оформить и списать на расходы. Подскажите, пожалуйста! Заранее большое спасибо! |