» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бух учет распределения доходов между филиалом и головной организацией |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Асель Идрисовна |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 25, 2010 09:55:46 |
Заголовок сообщения: | Бух учет распределения доходов между филиалом и головной организацией |
Уважаемые господа. У головной организации имеется самостоятельный филиал, вид деятельности оказание услуг т.е. головная не финансирует филиал и объемы работ находит сам филаил . но ежемесячно филиал оплачивает головной организации как перераспределение доходов фиксированную сумму. Как правильно отразить в бухгалтерском учете? понятно что это будет являться СГД при формировании КПН, но как быть с НДС? Заранее благодарю. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 25, 2010 10:24:50 |
Заголовок сообщения: | |
У вас и голова и филиал находятся на территории РК - резиденты РК? |
Автор: | Асель Идрисовна |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 25, 2010 10:30:43 |
Заголовок сообщения: | |
Да филиал и голова резиденты РК |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #4  Чт Ноя 25, 2010 10:46:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поясните, что здесь имеется в виду. Филиалы с 01.01.2009г. не являются плательщиками НДС. |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 25, 2010 10:56:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
он зарегистрирован как плательщик НДС ? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 25, 2010 11:17:48 |
Заголовок сообщения: | |
Асель Идрисовна Вы читали похожие темы выше Вашего сообщения? Еще могу посоветовать сборник проводок ( в том числе расчеты филиал-голова) по ссылке http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=654&Itemid=69 Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: И еще пользуйтесь разделом "Консультации специалистов" http://balans.kz/viewtopic.php?t=22298 |
Автор: | Асель Идрисовна |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 25, 2010 11:30:09 |
Заголовок сообщения: | |
Я не знаю каким документом отразить в головной орг. задолженность филиала т.е. с выставлением счета и потом филиал оплачивает нам поэтому в голове может возникнуть НДС. Так при оприходовании денежных средств проводка д-т 1030 к-т 3340 или же это перераспределение дохода должно висеть в кредите сч. 3340 ? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 25, 2010 11:39:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Асель Идрисовна
При условии если Декларация по КПН (ф. 100.00)является консолидированной,предлагаю,как вариант: 1.Дт 1240-Кт 1030-(филиал). - Дт 1030-Кт 3340-(головная). 2. Филиал формирует у себя ф.300,00 с приложениями и передает эту форму в головное предприятие,а Головное предприятие включает полученную от филиала ф.300.00 в свою и сдает общую ф.300.00 в НУ по месту своей регистрации в качестве плательщика НДС и производит оплату НДС в случаи превышения начисленного НДС над зачетным НДС. С ув. |
Автор: | зим |
Добавлено: | #9  Пн Фев 25, 2013 02:56:20 |
Заголовок сообщения: | |
когда. филиал передает ф.300 головному какую проводку делает у себя и головное какое делае у себя? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #10  Пн Фев 25, 2013 07:20:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Филиал- 1.Дт 3130-Кт 3340,4140. 2.Дт 3340,4140-Кт 1420. Головная фирма- 1.Дт 1240,2140-Кт 3130. 2.Дт 1420-Кт 1240,2140. С ув. |