» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Услуги сторонних организаций |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 17, 2006 14:12:39 |
Заголовок сообщения: | |
Мне бы проводки ... Сам думаю вот так: Д1420-К3130 Д3130-К1040 Д1420-К1420 Добавлено спустя 2 дня 22 часа 6 минут 41 секунду: и нифига |
Автор: | IMHO |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 17, 2006 14:02:59 |
Заголовок сообщения: | |
О сорри, сопсем вылетело из головы... Канешна бюдж.классификация другая.... А ваши выкладки Старикан если собирать, то наверно вашу конфигурацию собрать можно будет... :D |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 17, 2006 13:31:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
неа...КБК другой у НДС за НР. |
Автор: | IMHO | ||||
Добавлено: | #4  Пт Ноя 17, 2006 13:11:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Налогового, конечно
А в чем проблема? 221 статья все подробно расписывает... Начислил 15% от этой суммы и закинул в бюджет в составе общей суммы НДС по очередному сроку уплаты... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #5  Пт Ноя 17, 2006 12:57:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
какого Кодекса ? |
Автор: | pharaON |
Добавлено: | #6  Пт Ноя 17, 2006 12:22:56 |
Заголовок сообщения: | |
За участие в саммите в России дали счет-фактуру без НДС. Не знаю как провести ... знаю только одно, что попадает под 221 статью. есть варианты ? |
Автор: | Luxor | ||||
Добавлено: | #7  Чт Ноя 02, 2006 20:47:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну это ежемесячные списания, я правильно понял?
А это как провести, каким документом? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 02, 2006 17:34:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему 343 счет, а не 341, специально для этого предназначенный? А списание делается документом "расходы буд.периодов" в журнале регламентные документы |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 02, 2006 14:31:06 |
Заголовок сообщения: | |
(18) Охохо. Надо товраисч.Это совсем не взаимозаменямые. |
Автор: | arina |
Добавлено: | #10  Чт Ноя 02, 2006 11:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
действительно. СФ они не дают. их услуги освобожд от НДС. См. НК РК ст.227. А по п.8 ст242 НК РК оформление СФ не требуется |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 02, 2006 11:16:35 |
Заголовок сообщения: | |
(15) с/ф не дают на основании п.8, ст.242, так как услуги по страхованию освобождены от НДС. Поэтому у вас и будет только фиск.чек и ПКО...ну и полис.. |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #12  Ср Ноя 01, 2006 23:19:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Счет-фактуру не выдали, потому что сказали, что страховые компании не выдают СФ, я удивился, но не знаю законов :( подумал что наверно так и есть. Просто фискальный чек и ПКО пойдет для отчета? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Ср Ноя 01, 2006 23:17:06 |
Заголовок сообщения: | |
расходы по стр-ю = РБП |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #14  Ср Ноя 01, 2006 23:13:43 |
Заголовок сообщения: | |
ну а причем страхование и расходы в будущем, как они взаимосвязаны между собой? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Ср Ноя 01, 2006 23:10:03 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.yurcon.ru/enciklopedia/tutor/t_248.php |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #16  Ср Ноя 01, 2006 22:58:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Просто тема перетекла, из одной в другую, я могу создать отдельную тему в 1С для пользователей. Просто зачем если можно сразу решить 2 вопроса, один был изначально, а второй вытек из первого после прояснения некоторых подробностей Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Просто только начал изучать бух-ию, так все понятно в принципе за исключением некоторых моментов, например как обсуждаемый в этой теме. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #17  Ср Ноя 01, 2006 22:56:50 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
аааааааа....вы имеет в виду КАКИМ доком в конфе 1С ? эт ок Федору..он будет утром...
|
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #18  Ср Ноя 01, 2006 22:44:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а откуда эти РБП беруться? :oops: Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А как их провести как услуги сторонних организаций. Или как в 1С? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #19  Ср Ноя 01, 2006 22:31:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а потому что - вы будет смеяться - но страховые орг-и работают ЗА ДЕНЬГИ...а в БУ/НУ действует принцип начисления...
РБП, относимые на тек. расходы |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #20  Ср Ноя 01, 2006 22:25:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
чет не пойму :oops: А что ежемесячно проводить??? А почему 2 проводки
:oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #21  Ср Ноя 01, 2006 22:21:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
вы мало искушены, друг мой...да хоть от деформации поп (см. Дж. Лопес) можно застраховать своих сотров...рази ж закон запрещает ?
343 - 687.х 687.х - 441,451 потом ежемесячно 8хх,9хх - 343 |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #22  Ср Ноя 01, 2006 22:13:09 |
Заголовок сообщения: | |
Ну как от чего - Обязательно страхование ответственности работодателя или как оно там называется |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #23  Ср Ноя 01, 2006 21:31:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
скорее всего нет.
от чего ? |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #24  Ср Ноя 01, 2006 20:42:07 |
Заголовок сообщения: | Услуги сторонних организаций |
Застраховал работников, выдали ПКО и фискальный чек. Правильно ли я провел это как Услуги сторонних организаций Дт-821.1 Кт-671.1 |