» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ИП возвращает товар ТОО, в накладной ИП отписывает с НДС или без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #1  Чт Янв 13, 2011 17:33:58 |
Заголовок сообщения: | |
другая тема |
Автор: | Azia |
Добавлено: | #2  Чт Янв 13, 2011 17:17:10 |
Заголовок сообщения: | |
С накладной и счет-фактурой боллее и менее понятно, а в какой строке делать корректировку НДС в ф.300? |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #3  Чт Янв 13, 2011 16:19:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Приехали ... Дополнительную счет-фактуру выпишете минусовую как для ИП и себе экземпляр Условия выписки дополнительной счет-фактуры расписаны в Налоговом кодексе статье 265 http://kodeks.kz/index.php?st=265 Изучите темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=18977 |
Автор: | Azia | ||
Добавлено: | #4  Чт Янв 13, 2011 16:13:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
поясните пожалуйста кому выписывать? |
Автор: | Delfi |
Добавлено: | #5  Чт Янв 13, 2011 16:13:22 |
Заголовок сообщения: | |
прошу прощения, я имела в виду с/фактуру накладная выписывается и так без НДС, минусовую с/фактуру сделаете с НДС. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #6  Чт Янв 13, 2011 16:09:21 |
Заголовок сообщения: | |
Azia, ну пусть ИП выпишет вам накладную на возврат товара без НДС - счет-фактуру дополнительную с минусами все равно ВАМ придется выписывать и раз вы плательщики НДС, то значит с/ф будет с НДС. Накладная от ИП на возврат товара, т.е. является подтверждением возврата товара от покупателя, а по НДС у вас будет основанием для корректировки ваша доп.счет-фактура с минусовой суммой НДС. |
Автор: | Azia | ||
Добавлено: | #7  Чт Янв 13, 2011 16:03:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
т.е получится как будто он выписал с НДС, но он ведь не плетельщик НДС? |
Автор: | Delfi |
Добавлено: | #8  Чт Янв 13, 2011 15:54:05 |
Заголовок сообщения: | |
Azia 1)ИП выписывает накладную без НДС, вы делаете возврат с НДС, 2) можете сами сделать накладную с НДС и подписать ИП Добавлено спустя 29 секунд: у меня обычно 2 вариант |
Автор: | Azia | ||||
Добавлено: | #9  Чт Янв 13, 2011 15:46:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
мы ТОО плательщики, ИП которому мы продали не плательщик НДС. И сейчас он нам делает возвратную накладную. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
я ТОО плательщик НДС |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #10  Чт Янв 13, 2011 15:45:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Azia, конечно же без НДС, вы же
|
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11  Чт Янв 13, 2011 15:42:58 |
Заголовок сообщения: | |
Возвратная накладная делается на основании первичной накладной, вот как выписали первую, также и вторую - как у вас может НДС возникнуть, если вы не плательщик? |
Автор: | Azia |
Добавлено: | #12  Чт Янв 13, 2011 15:35:47 |
Заголовок сообщения: | ИП возвращает товар ТОО, в накладной ИП отписывает с НДС или без НДС? |
ИП- не НДСник делает накладную на возврат товаров в ТОО - НДСник. Накладную ИП отсывает с НДС или без НДС? |